彩票平台推荐

铜官区司法局2019年度部门决算-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 司法局> 财政资金> 部门决算情况
索引号: K16442693/202009-00100 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 铜官区司法局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 铜官区司法局2019年度部门决算 文号:
发布日期: 2020-09-07 有效性: 有效
铜官区司法局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-07 11:08 来源:铜官区司法局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

附件:

 

铜官区司法2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9

 

 

第一部分 铜官区司法局概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 铜官区司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区司法2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

铜官区司法局2019部门决算情况

 

第一部分 铜官区司法局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省市司法行政工作方针、政策、规定,研究制定规范性文件、中长期规划、年度计划并监督实施。

2、制定全区法制宣传教育和普法规划、年度计划并实施,指导全区法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作。

3、指导管理全区人民调解工作,指导管理基层司法所工作。

4、指导管理全区社区矫正和安置帮教工作。

5、指导管理司法行政队伍建设和思想政治工作,负责全区司法行政工作。

6、根据有关法律规定,代表国家为当事人提供法律援助,指导管理全区法律援助工作。

7、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,铜官区司法局2019年度部门决算包括局本级决算11个司法所组成,与预算比较,无增加

纳入铜官区司法2019年度部门决算编制范围的单位共12个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

铜官区司法局本级

2

长江路司法所

3

石城路司法所

4

铜官山司法所

5

杨家山司法所

6

扫把沟司法所

7

西湖司法所

8

东郊司法所

9

立新司法所

10

翠湖司法所

11

新城司法所

12

狮子山司法所


第二部分 铜官区司法局2019年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:铜官区司法局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

560.74

一、一般公共服务支出

21.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

549.27

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

48.02

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

38.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

608.75

本年支出合计

629.65

 用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 年初结转和结余

140.63

年末结转和结余

119.73

 

 

 

 

总计

749.38

总计

749.38

收入决算表                  

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:铜官区司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补

助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

 

合计

608.75

560.74

 

 

 

 

 

48.02

201

一般公共服务支出

21.81

21.81

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.12

18.12

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

16.01

16.01

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.11

2.11

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.69

3.69

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体

事务支出

3.69

3.69

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

528.37

480.35

 

 

 

 

 

48.02

20402

公安

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理

事务

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

20406

司法

509.37

461.35

 

 

 

 

 

48.02

2040601

行政运行

344.90

296.88

 

 

 

 

 

48.02

2040604

基层司法业务

1.77

1.77

 

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

17.70

17.70

 

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

145.00

145.00

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

38.66

38.66

 

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

31.86

31.86

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

31.86

31.86

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

10.73

10.73

 

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

9.18

9.18

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表

                                                                                                                            公开03

部门:铜官区司法局                                                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位

补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

629.65

629.65

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

21.81

21.81

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及

相关机构事务

18.12

18.12

 

 

 

 

2010301

行政运行

16.01

16.01

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及

相关机构事务支出

2.11

2.11

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.69

3.69

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

3.69

3.69

 

 

 

 

204

公共安全支出

549.27

549.27

 

 

 

 

20402

公安

19.00

19.00

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

19.00

19.00

 

 

 

 

20406

司法

530.27

530.27

 

 

 

 

2040601

行政运行

333.93

333.93

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

16.26

16.26

 

 

 

 

2040607

法律援助

26.27

26.27

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

153.81

153.81

 

 

 

 

210

卫生健康支出

38.66

38.66

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

31.86

31.86

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

31.86

31.86

 

 

 

 

21004

公共卫生

6.80

6.80

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

6.80

6.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.91

19.91

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.91

19.91

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

10.73

10.73

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

9.18

9.18

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:铜官区司法局

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

560.74

一、一般公共服务支出

21.81

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

498.00

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、卫生健康支出

38.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.91

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

560.74

本年支出合计

578.39

 

年初财政拨款结转和结余

129.99

年末财政拨款结转和结余

112.34

 

一般公共预算财政拨款

129.99

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

690.73

总计

690.73

 

 


一般公共预算财政拨款收入支出具决算表

                                                                                                                                                                 公开05

部门:铜官区司法局                                                                                                                                              金额单位:万元

                                                                               

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支

出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

129.99

129.99

 

560.74

560.74

 

578.39

578.39

 

112.34

112.34

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

21.81

21.81

 

21.81

21.81

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

18.12

18.12

 

18.12

18.12

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

16.01

16.01

 

16.01

16.01

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

2.11

2.11

 

2.11

2.11

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

3.69

3.69

 

3.69

3.69

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

 

 

 

3.69

3.69

 

3.69

3.69

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

129.99

129.99

 

480.35

480.35

 

498.00

498.00

 

112.34

112.34

 

 

20402

公安

 

 

 

19.00

19.00

 

19.00

19.00

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

 

 

 

19.00

19.00

 

19.00

19.00

 

 

 

 

 

20406

司法

129.99

129.99

 

461.35

461.35

 

479.00

479.00

 

112.34

112.34

 

 

2040601

  行政运行

34.34

34.34

 

296.88

296.88

 

286.03

286.03

 

45.19

45.19

 

 

2040604

  基层司法业务

14.49

14.49

 

1.77

1.77

 

16.26

16.26

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

8.57

8.57

 

17.70

17.70

 

26.27

26.27

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

72.59

72.59

 

145.00

145.00

 

150.44

150.44

 

67.15

67.15

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

38.66

38.66

 

38.66

38.66

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

31.86

31.86

 

31.86

31.86

 

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

 

 

 

31.86

31.86

 

31.86

31.86

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

 

 

 

6.80

6.80

 

6.80

6.80

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

 

 

 

6.80

6.80

 

6.80

6.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

19.91

19.91

 

19.91

19.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

19.91

19.91

 

19.91

19.91

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

10.73

10.73

 

10.73

10.73

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

9.18

9.18

 

9.18

9.18

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:铜官区司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

300.74 

302

商品和服务

支出

187.84 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

85.02

30201

  办公费

12.69

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

110.11 

30202

  印刷费

18.03

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

105.60

30203

  咨询费

2.32

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.29

310

资本性支出

31.45

30108

机关事业单位基本

养老保险费

 

30206

  电费

3.88

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

17.44

31002

  办公设备购置

9.50 

30110

  职工基本医疗保险

缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

21.95

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.22

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

5.78 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

6.56

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

1.43

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

58.36 

30215

  会议费

  

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

1.54 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

50.39

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

5.46 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

52.02

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

12.91 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的

补助支出

7.87

30239

  其他交通

费用

8.08 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

  

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

39.12 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

359.10

公用经费合计

219.29 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                               公开07表

部门:铜官区司法局                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 我单位2019年度无政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区司法局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明依据决算公开表01表

2019年度收入总计749.38万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计749.38万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加85.45万元,增长13%,主要原因:一是机构改革人员增加;二是矫正人员增加

二、收入决算情况说明依据决算公开表02表

2019年度收入合计608.75万元,其中:财政拨款收入560.74万元,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入48.02万元,占8%。

三、支出决算情况说明依据决算公开表03表

2019年度支出合计629.65万元,其中:基本支出为629.65万元,占100%,项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明依据决算公开表04表

2019年度财政拨款收入总计690.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计690.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加135.13万元,增长24%,主要原因:一是机构改革人员增加;二是矫正人员增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明依据决算公开表05表

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入560.74万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加121.78万元,增长28%。主要原因一是机构改革人员增加;二是矫正人员增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.39万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.89万元,增长47%。主要原因一是机构改革人员增加;二是矫正人员增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21.81万元,占4%;公共安全支出498万元,占86%;卫生健康支出38.66万元,占7%;住房保障支出19.91万元,占3%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.74万元,支出决算为578.39万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革人员增加;二是矫正人员增加。其中:一般公共服务支出21.81万元,4%;公共安全支出498万元,占86%;卫生健康支出38.66万元,占7%;住房保障支出19.91万元,占3%。

具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.01万元,支出决算为16.01万元,完成预算的100%,预支平衡

2.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成预算的100%,预支平衡

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,预支平衡

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,预支平衡

5.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为296.88万元,支出决算为286.03万元,完成预算的96.34%,减少10.85万元,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。

6.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为1.77万元,支出决算为16.26万元,增加14.49万元,增加819%,决算数于预算数的主要原因是:机构改革业务增加。

7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为17.70万元,支出决算为26.27万元,增加8.57万元,增加48%,决算数于预算数的主要原因是:业务量增加。

8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为145.00万元,支出决算为150.44万元,增加5.44万元,增加4%,决算数于预算数的主要原因是:机构改革业务增加。

9、卫生健康支出(类)基层卫生医疗机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为31.86万元,支出决算为31.86万元,完成预算的100%,预支平衡

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为6.80万元,支出决算为6.80万元,完成预算的100%,预支平衡

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.73万元,支出决算为10.73万元,完成预算的100%,预支平衡

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成预算的100%,预支平衡。完成预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明依据决算公开表06表

2019年度财政拨款基本支出578.39万元,其中人员经费359.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费219.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2019年度政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。(此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出金额

2019年度,铜官区司法局机关运行经费支出187.84万元,比2018年增加79.27万元,增长73%,主要原因是机构改革人员业务增加

(二)政府采购支出情况。

2019年度,铜官区司法局政府采购支出总额31.45万元,其中:政府采购货物支出31.45万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

 截至2019年12月31日,铜官区司法局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 (四)预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 YES镜站站群引擎 一键镜像站群 镜像精灵 超级站群助手 镜像网站程序 站点核心词加权 镜像站群系统 百变TDK镜像 批量镜像网站 >网站地图-sitemap