2025年4月9日至4月28日,区审计局对区统计局2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对审计提出的问题和审计建议,区统计局高度重视,立行立改,切实担当起整改落实主体责任,现将整改相关情况公告如下。
一、整改工作部署推进总体情况
自收到审计报告后,区统计局迅速传达部署,加强组织领导。立即组织召开局务会专题研究审计整改工作,成立区审计反馈意见整改落实工作领导小组,明确各分管领导和人员整改任务,印发《审计查出问题整改工作方案》,明确了整改措施、负责人、整改时限、目标要求等有关工作机制。在集中整改阶段期间,区统计局定期召开局务会,总结整改工作情况,扎实推进整改,全体人员形成合力,集中攻坚,确保整改成果取得实效。
二、审计查出问题具体整改情况
(一)关于“年初预算编制不规范”问题
反馈问题:2024年部门预算,未将“五经普购买调查服务”采购项目编制“政府购买服务支出”预算。
整改情况:一是开展谈心谈话。对机关财务人员和审核人员分别开展了谈心谈话,要求加强对财经法规法纪的学习,努力提高财经业务水平,增强责任感和使命感,确保今后在财务工作中更加严谨仔细。二是开展财经政策和财务知识专题学习,提升全体人员理论知识和业务能力,增强全体人员对于预算的法制观念,提高预算编制水平。涉及的问题已全部整改到位。
(二)关于“固定资产管理不规范”问题
反馈问题:1、部分固定资产账实不符。局掌上电脑账面数量与实物数量不符。2、部分固定资产长期闲置造成浪费,局2020年采购的掌上电脑部分长期闲置未使用。
整改情况:一是开展固定资产全面盘点,核实资产的数量、价值、结构和使用状况等,及时查找缺失掌上电脑,已将缺失掌上电脑全部找回。二是建立固定资产管理制度,制定《铜官区统计局固定资产管理制度》,规范固定资产管理流程。三是积极与财政部门对接,对长期闲置的固定资产采取盘活措施,减少损失浪费。涉及的问题已全部整改到位。
三、下一步工作安排
在今后的工作中,区统计局将以此次审计整改为契机,一是进一步完善财务制度,建立健全长效机制,确保各项整改措施得到持续有效执行;二是加强对预算编制执行和固定资产管理等方面的监督检查力度,及时发现并纠正问题,防止类似问题再次发生;三是加强对财务相关人员培训和教育,进一步促进本单位的财务管理规范化,进一步提高相关人员的业务水平,为统计调查工作顺利开展提供保障。
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