2024年6月25日,受区政府委托,区审计局向区二届人大常委会第十八次会议作了《铜官区人民政府关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。2023年以来,区审计局深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神,认真贯彻落实区人大常委会审议意见,立足经济监督定位,聚焦主责主业,以推动审计工作高质量发展为主线,加强对重点民生项目、重大资金、重点领域、重点部门以及财政资金使用绩效的审计力度,全力提升审计监督效能。反映在今年审计工作报告中,主要有以下几个特点:
一、围绕重点领域改革,开展财政审计。以促进财政政策提质增效,深化预算管理体制改革为目标,组织开展了2023年度区本级财政预算执行情况和决算草案审计、区科技局和区工信局部门预算执行审计,关注科技创新资金管理使用等有关政策及资金管理使用、老有所养等民生资金管理使用、保障基层“三保”支出等情况,促进强化预算约束,完善财政管理。如在工作报告中指出,预算支出执行率低、预算绩效管理不到位、科技政策修订不及时、创新创业补助审核把关不严格、老有所养服务重合等问题。
二、围绕保障改善民生,开展民生审计。深入践行以人民为中心的发展理念,保障人民群众利益,加大民生类资金使用审计力度。护航村集体经济发展,开展村级集体经济发展情况专项审计调查,重点关注村集体收入发展潜力是否强劲、扶持壮大村集体经济资金使用管理是否规范、村集体经济管理运营是否合理等情况。完善医药治理体系建设,开展区属公立医疗机构医药耗材设备采购管理使用等情况专项审计调查,重点关注医药设备采购论证不充分、程序不合规、设备管理使用不规范、资金使用绩效不高等情况,推动医药行业高质量发展。如工作报告中指出,村集体收入单一、发展潜力不足,扶持资金无直接收益、闲置等;医疗服务转包、专家选取和药品采购不合规、公立医疗机构内部管理不善等问题。
三、围绕经济高质量发展,强化政府投资审计监督。围绕我区2017年以来的绿化工程建设管理情况开展调查,重点关注了工程建设程序履行、工程价款结算、工程验收及养护情况等方面,对推进城市绿化基本建设程序管理,做好基本建设财务管理等方面提出意见。以提高公共投资项目建设管理水平与资金使用效益为目标,开展政府投资项目跟踪审计,加强事前、事中监管,促进项目规范管理,节约建设资金,进一步强化公共投资绩效,营造良好的营商环境。如工作报告中指出,绿化领域和跟踪审计中均存在政策贯彻落实不到位、建设程序履行不合规、工程验收不规范等问题。
四、强化建议实效,深入推进查出问题整改工作。区委、区政府高度重视审计查出问题的整改工作,多次对审计查出的问题作出批示,要求紧扣审计查出问题、扎实推进整改工作,压实被审计单位整改主体责任,区审计局加强统筹协调和跟踪督办力度,健全整改机制,实行问题清单对账销号制度。截至目前,2023年区本级预算执行及其他财政收支审计工作报告中查出的27个问题,已全部整改完成。
下一步,区审计局将继续统筹推进,提高思想认识,坚持审计发现问题、推动落实整改与促进制度建设、优化管理机制相结合。切实堵住各领域各环节风险点,全面构建风险防控长效机制,做到审计一点,整改一片。审计工作报告全面整改情况将按规定向区人大常委会作专题报告并依法公告。
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