根据《中华人民共和国审计法》的规定,区审计局对2022年度教育费附加计划执行情况进行了专项审计调查,对审计发现的问题,区审计局依法出具了审计报告。针对审计发现的问题,区教育局高度重视,积极进行整改:
一是资金支出不尽合理、不规范问题。区教育局加大业务学习培训,规范教育费附加的支出管理,加强使用情况的监督检查,严禁学校将教育费附加资金混在正常经费中核算,不得擅自改变项目内容或扩大使用范围,确保教育费附加专款专用,提高资金使用效益。
二是招标不规范,招标文件执行不严问题。区教育局进一步加强工程项目建设管理,规范采购程序,按期完工并竣工验收。
三是竣工验收报告不规范问题。区教育局督促相关学校加强项目资料管理,项目竣工后,规范项目资料整理、归档工作。
四是工程未及时结算审计问题。区教育局加强项目审计监督力度,工程完工后及时督促完成结算审计。
五是计划执行率偏低问题。一是进一步细化对学校项目资金需求量的审核,确保下达到校的项目经费能得到有效使用。二是进一步强化对学校项目经费使用的指导和监督力度,帮助学校更好地使用项目经费,提高预算执行率。
六是未开展绩效评价工作问题。已完成2022年教育附加项目资金的管理和使用情况绩效评价。




