| 索引号: | 11340705mb1561459j/202309-00011 | 组配分类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 铜官区医疗保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 铜官区医疗保障局2022年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-09-28 | 有效性: | 有效 |
铜官区医疗保障局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 铜官区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区医疗保障局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜官区医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 铜官区医疗保障局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市居民医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,组织实施全区有关政策、标准。
(二)贯彻执行省、市居民医疗保险、医疗救助筹资和待遇政策,在市医疗保障局统一安排下建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。
(三)贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策,推进全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的相关工作。
(四)在市医疗保障局的统一安排下,配合做好纳入基金支付范围内医疗服务行为和医疗费用的监督管理工作。
(五)宣传异地就医管理和费用结算政策,配合市医疗保障局建立健全保险关系转移接续制度。
(六)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜官区医疗保障局2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 铜官区医疗保障局2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:铜官区医疗保障局 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1583.2 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
36.29 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1512.71 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
69.39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
36.29 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1619.56 |
本年支出合计 |
61 |
1619.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.13 |
年末结转和结余 |
63 |
0.13 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1619.69 |
总计 |
65 |
1619.69 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:铜官区医疗保障局 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,619.56 |
1,619.49 |
|
|
|
|
|
0.07 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,512.71 |
1,512.64 |
|
|
|
|
|
0.07 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
38.13 |
38.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
38.13 |
38.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21013 |
医疗救助 |
992.64 |
992.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
992.64 |
992.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
481.13 |
481.06 |
|
|
|
|
|
0.07 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
469.88 |
469.81 |
|
|
|
|
|
0.07 |
||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.39 |
69.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
68.99 |
68.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
68.99 |
68.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
32.69 |
32.69 |
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,619.56 |
39.44 |
1,580.12 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,512.71 |
38.20 |
1,474.50 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
||
|
21013 |
医疗救助 |
992.64 |
|
992.64 |
|
|
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
992.64 |
|
992.64 |
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
481.06 |
|
481.06 |
|
|
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
469.81 |
|
469.81 |
|
|
|
||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
11.25 |
|
11.25 |
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.39 |
0.06 |
69.33 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.40 |
0.06 |
0.34 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.40 |
0.06 |
0.34 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
68.99 |
0.00 |
68.99 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
68.99 |
0.00 |
68.99 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
36.29 |
|
36.29 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
36.29 |
|
36.29 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
32.69 |
|
32.69 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门:铜官区医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1583.2 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.25 |
0.25 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
36.29 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1512.64 |
1512.64 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
69.39 |
69.39 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.92 |
0.92 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
36.29 |
|
36.29 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1619.49 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1619.49 |
1583.2 |
36.29 |
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1619.49 |
总计 |
58 |
1619.49 |
1583.2 |
36.29 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
35.58 |
302 |
商品和服务支出 |
3.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
7.89 |
30201 |
办公费 |
0.85 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
7.7 |
30202 |
印刷费 |
0.87 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
9.87 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
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30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.12 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
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30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
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30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
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30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.08 |
312 |
对企业补助 |
|
|
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30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.46 |
31204 |
费用补贴 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
35.58 |
公用经费合计 |
3.79 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门: |
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金额单位:万元 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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部门: 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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备注“说明:铜官区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
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第三部分 铜官区医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1619.69万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计1619.69万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收总计增加3.06万元,支总计减少34.87万元,收增长0.19%,支下降2.11%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是卫生健康支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1619.56万元,其中:财政拨款收入1619.49万元,占99.99%;事业收入0万元,占/%;经营收入0万元,占/%;其他收入0.07万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1619.56万元,其中:基本支出39.44万元,占2.44%;项目支出1580.12万元,占97.56%;经营支出0万元,占/%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1619.49万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1619.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加683.58万元,增长73.04%,主要原因:一是卫生健康支出增加;二是般公共预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1583.20万元,占本年支出的97.76%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加647.29万元,增长69.16%。主要原因是卫生健康支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1583.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.25万元,占0.02%;卫生健康(类)支出1512.64万元,占95.54%;城乡社区(类)支出69.39万元,占4.38%;住房保障(类)支出0.92万元,占0.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382.16万元,支出决算为1583.20万元,完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共预算财政拨款支出增加;二是卫生健康支出增加。其中:基本支出39.37万元,占2.49%;项目支出1543.83万元,占97.51%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.01万元,支出决算为38.13万元,完成年初预算的131.44%,决算数大于预算数主要原因是卫生健康支出增加。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1350.50万元,支出决算为469.81万元,完成年初预算的34.79%,决算数小于预算数的主要年初未做预算。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为992.64万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
6.医疗保障事务管理(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为29.01万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的38.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元,支出决算为68.99万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出39.37万元,其中:人员经费35.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出;公用经费3.79万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入36.29万元,本年支出36.29万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
2.其他支出(类)彩票公益安排的支出(款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算为32.69万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜官区医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,铜官区医疗保障局机关运行经费支出3.79万元,比2021年减少5.08万元,下降57.27%,主要原因是缺少部门主要领导。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,铜官区医疗保障局政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元占政府采购支出总额的 /%,其中: 授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额的 /%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 /%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 /%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 /%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,铜官区医疗保障局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金992.64万元,占项目预算总额的61.29%。从评价情况看,达到了预期效果。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,达到了预期效果。
组织对“城乡医疗救助”1个项目开展了部门评价,共涉及资金992.64万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
铜官区医疗在2022年度部门决算中反映“城乡医疗救助”1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
城乡医疗救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为992.64万元,执行数为992.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是困难群众医疗费用负担减轻程度;二是医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例提高。发现的主要问题及原因:一是医疗救助费用逐年增长。下一步改进措施:一是严格审核审批医疗救助。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
(2022年度) |
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|
项目名称 |
城乡医疗救助 |
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|
主管部门 |
铜官区医疗保障局 |
实施单位 |
铜官区医疗保障局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
|
|
|
10 |
|
|
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
992.64 |
992.64 |
992.64 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
不断提升铜官区灵活就业医保服务工作。 |
灵活就业医保窗口服务显著提高。 |
||||||||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
医疗救助对象人次规模 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
||||
|
质量指标 |
重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
“一站式”即时结算覆盖地区比例 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益 |
困难群众看病就医方便程度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
对健全社会救助体系的影响 |
100% |
98% |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众的满意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
城乡医疗救助项目绩效自评综述:(同上)。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2022年度城乡医疗救助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度城乡医疗救助项目绩效评价报告
根据《铜陵市医保局2022年民生工程项目第三方绩效评价方案》文件要求,我局认真准备并开展了城乡医疗救助民生工程项目绩效自评,现将有关自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
铜陵市铜官区医疗保障局属行政单位机构,单位经费来源:财政拨款。单位职能:主管城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险、城乡医疗救助三项民生工程工作。
(二)项目基本情况
全面落实好《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》(皖政〔2016〕68号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》(皖政办秘〔2017〕56号)和《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》(皖民社救字〔2017〕112号)、《铜陵市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案》(办〔2022〕22号)等文件精神,建立城乡医疗救助机制,解决城乡困难群众医疗问题。医疗救助基金通过财政安排、福彩公益金、社会捐赠等渠道筹集。市、县级财政要根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况科学测算资金需求,足额安排本级财政医疗救助基金。实施过程中的缺口部分,由同级财政及时予以弥补。
二、项目实施基本情况
(一)资助参保:对低保对象、特困供养人员和孤儿等医疗救助对象参加当地城乡居民基本医疗保险给予补贴。其中,对特困供养人员、孤儿个人参保缴费给予全额补贴;对低保对象个人参保缴费给予定额补贴。
(二)创新医疗救助模式:实行“一站式”结算服务,即救助对象患病,可直接凭低保证、特困供养人员证、等有效证件,直接到定点医院就诊,出院时,通过“一站式”医疗医疗救助系统将医疗费用分为三部分:医保报销、医疗救助和个人支付部分,救助对象只需支付个人支付部分,医保报销和医疗救助部分由医院垫付。
(三)将救助对象分为五类:第一类:特困人员;第二类:低保对象;第三类:低保边缘家庭成员;第四类:监测人口;第五类:因病致贫重病患者。
(四)提高救助标准。根据救助对象类别实施分类救助,特困人员以及因重特大疾病住院的城乡低保对象,个人合规自付费用在全年救助限额3万元内按90%比例给予救助。对非因重特大疾病住院的低保对象,个人合规自付费用在全年救助限额2万元内按75%比例给予救助。
(五)强化基金管理:我区财政对医疗救助资金实行兜底保障,将医疗救助资金列入财政预算,实行专账管理,专款专用;同时对救助对象享受的医疗救助金实行社会化发放,有效提高医疗救助的时效性。1-12月份,累计共有5320人次享受城乡医疗救助,救助资金1487.6万元。自我区不断完善医疗救助实施方案,加大对重病家庭的救助力度以来,切实解决了群众看病难、看病贵、就近就医等问题,提高了基金使用率。
三、项目绩效分析
(一)资金投入情况
2022年城乡医疗救助项目全面完成全年预定目标任务,财政预算资金及时拨付到位。我局严格执行《铜官区重特大疾病医疗保险和救助工程实施方案》区医保〔2022〕8号文件,对城乡困难群体符合救助条件的对象及时给予医疗救助。项目立项按会议纪要落实到位,目标合理、指标明确立项规范、指标完成率达100%,资金及时安排并补助到位,资金使用率100%。
(二)资金使用业务管理和财务管理情况
城乡医疗救助工作申报工作由各镇办社区医疗救助工作人员专人负责,严格按照城乡医疗救助实施办法执行,管理制度健全、执行规范、项目质量达到要求,业务管理规范;单位内部财务制度、会计核算制度健全,医疗救助资金实行专账专户核算。资金使用有完整的审批程序和手续,财务会计制度执行情况均良好。
(三)资金使用产出与效益情况
截止2022年12月份,城乡医疗救助累计救助5320人次,救助资金1487.6万元,产出数量、质量符合标准规定;资金支出社会效益、经济效益、可持续效益有显著提高和改善,但实际救助过程中还存在不足方面:一、“一站式”医疗救助服务还不完善,医疗救助服务水平有待提高;二、宣传力度不够,群众知晓率未全面覆盖,受救助家庭对医疗救助标准理解有偏差。
四、项目存在的问题
一是我区财政垫付资金压力较大;二是政策宣传力度不够,医疗救助政策知晓度有待提高。
五、下一步改进工作措施和建议
继续做好完善“一站式”服务和日常医疗救助工作,并在严格评估基础上,动态调整定点医疗机构,提高救助对象享受公共卫生服务的可及性和公平性。同时不断加大宣传力度,拓展宣传渠道,进一步提高城乡医疗救助政策的群众知晓率、满意度。
为全面落实好医疗救助保障工作,提高居民的幸福感满意度,各级政府应加大投入,不断提高城乡医疗救助资金筹集标准,充分保障城乡医疗救助资金落实,切实有效开展救助工作,不断维护社会安定、稳定、和谐发展。

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