| 索引号: | 19340705MB16639571/202302-00005 | 组配分类: | 财政预算 |
| 发布机构: | 铜官区新城办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜陵市铜官区新城办事处2023年部门预算 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-02-15 | 有效性: | 有效 |
铜陵市铜官区新城办事处2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.铜陵市铜官区新城办事处2023年收支总表
2.铜陵市铜官区新城办事处2023年收入总表
3.铜陵市铜官区新城办事处2023年支出总表
4.铜陵市铜官区新城办事处2023年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区新城办事处2023年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区新城办事处2023年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区新城办事处2023年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区新城办事处2023年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区新城办事处2023年项目支出表
10.铜陵市铜官区新城办事处2023年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区新城办事处2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
为全面做好铜官区社会事务工作,切实发挥区划调整的政策效应,助力国家级开发区“轻装上阵”,市委市政府特报省政府同意成立铜官区新城办事处,不断谋求提高居民服务质量、促进辖区内产城融合。
2018年12月26日,铜官区新城办事处党工委、铜官区新城办事处揭牌成立。2019年1月1日,新城办事处全面承接经开区各项社会事务。铜官区新城办事处为铜官区政府派出机构,履行所辖范围内的管理服务职责。根据区委区政府《铜官区社区优化整合工作实施方案》通知,翠湖社区和梅塘社区划入新城办事处管辖。为做好新城办事处下辖社区居委会优化整合工作,新组建福瑞、溪潭、湖滨、临湖、柳园五个标准化社区。新城办事处现辖7个社区,辖区面积46.5平方公里,服务人口近10万人(不含企业员工)。
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)负责社区建设和管理服务,支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设,指导基层依法自治,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和诉求。
(三)负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。
(四)负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(五)负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。
(六)发展辖区经济,管理辖区国有资产和集体资产。
(七)负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。
(八)承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,铜陵市铜官区新城办事处2023年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
(一)发挥党建引领作用,抓好党风廉政建设工作。加强党员干部队伍自身建设,激发干事创业活力。深入学习贯彻党的二十大精神,大力弘扬理论联系实际学风,开展好领导干部讲党课活动。强化执纪监督,推进社区党风廉政建设和事业健康发展。切实履行全面从严治党和党风廉政建设“第一责任人”职责,督促落实“一岗双责”,严格执行关于党风廉政建设责任制的相关规定,有效推进新城办事处党风廉政建设和反腐败工作,努力营造风清气正的社会氛围。
(二)狠抓重点项目推进,全力以赴找项目。2023年新城办事处将着力推进新城养老服务中心二期、灵通项目、华山大道、西湖三路、西湖污水处理厂扩建等12个固投项目的对接、推进和申报入库工作。明确时间节点,拼时间、拼进度、拼服务。同时做好新洽谈项目的前期服务工作,如丰盛洪门(HM.PLUS)项目,属于产业项目。强化服务、担当尽责力促项目早落地、早见效。
(三)努力促进招商引资,千方百计谋发展。设身企业角度建立招商思维,想企业之所想、急企业之所急,在办理工商执照、税务登记证等方面在政策范围内向企业提供最大便利,压缩办证时效,及时做好跟踪服务,做好政策解答,为企业解决困难,继续打造最优服务,切实做到引进一家、服务一家、发展一家。充分发挥区域优势,对我办辖区内公共配套用房、闲置楼宇、商业综合体进行摸底登记,建立台账,为双招双引打造资源平台。在摸清家底的同时,拔高站位,从站在全区经济发展的层面,做好沟通协调,对发现和联系的一些项目确因硬件问题无法落地的,及时沟通其他地区联动招商。
(四)保障社会事务发展,提高为民服务水平。一是2023年新城办事处将调查了解居民需求,力争高标准解决居民反映的问题,提高居民满意度。二是集中宣传10项暖民心行动,积极宣传民生工程,努力促进民生工程落在实处。三是深化社区基层治理,促进社区经济发展,推动社区经济发展全员化,摸清辖区商业楼宇基本信息,提升专业水平。
(五)持续深化文明创建、文明实践、文明培育。2023年是第七届全国文明城市总评验收之年,我们将迎来国检“大考”。新城办事处围绕宣传贯彻党的二十大这条主线,一加强创建领导,充分发挥党组织带头作用,制定文明创建工作实施方案,明确目标任务。二活跃社区文化,努力提高社区居民思想道德素质,满足居民精神文化需求。三在环境整治方面,督促解决脏、乱、差,搞好新城办事处辖区范围内净化、硬化、绿化、亮化、美化,持续做好新城办事处环境治理工作。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
铜陵市铜官区新城办事处2023年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8,521.35 |
一、一般公共服务支出 |
38.06 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.72 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
148.55 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.48 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
13.31 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,395.14 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
36.83 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
150.29 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
8,521.35 |
本 年 支 出 小 计 |
8,819.39 |
|
上年结转结余 |
298.04 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
298.04 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
8,819.39 |
支 出 总 计 |
8,819.39 |
部门公开表2
铜陵市铜官区新城办事处2023年收入总表
单位:万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
铜陵市铜官区新城办事处 |
8,819.39 |
8,521.35 |
8,521.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.04 |
298.04 |
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
8,819.39 |
8,521.35 |
8,521.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.04 |
298.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,819.39 |
8,521.35 |
8,521.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.04 |
298.04 |
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵市铜官区新城办事处2023年支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
38.06 |
28.59 |
9.47 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
29.79 |
23.31 |
6.47 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.79 |
23.31 |
6.47 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.55 |
130.20 |
18.36 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
0.67 |
|
0.67 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.67 |
|
0.67 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.15 |
126.15 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.63 |
79.63 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
11.38 |
|
11.38 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.38 |
|
11.38 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.31 |
|
1.31 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.71 |
|
0.71 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.05 |
4.05 |
5.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.05 |
4.05 |
5.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.48 |
28.34 |
6.15 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.15 |
|
6.15 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.15 |
|
6.15 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.31 |
|
13.31 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
13.31 |
|
13.31 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
13.31 |
|
13.31 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,395.14 |
2,403.53 |
991.60 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,135.77 |
1,153.96 |
981.81 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,168.11 |
1,153.96 |
14.15 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
967.66 |
|
967.66 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,253.58 |
1,249.58 |
4.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,253.58 |
1,249.58 |
4.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.79 |
|
5.79 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.79 |
|
5.79 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
36.83 |
|
36.83 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
9.22 |
|
9.22 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
6.52 |
|
6.52 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
27.61 |
|
27.61 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.61 |
|
27.61 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,819.39 |
2,740.95 |
6,078.44 |
|
|
|
部门公开表4
铜陵市铜官区新城办事处2023年
财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
8,521.35 |
一、本年支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
8,521.35 |
(一)一般公共服务支出 |
38.06 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
2.72 |
|
二、上年结转 |
298.04 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
298.04 |
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
148.55 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
34.48 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
13.31 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
3,395.14 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
36.83 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
150.29 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,819.39 |
支 出 总 计 |
8,819.39 |
部门公开表5
铜陵市铜官区新城办事处2023年
一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
38.06 |
28.59 |
28.59 |
|
9.47 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2010401 |
行政运行 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
29.79 |
23.31 |
23.31 |
|
6.47 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.79 |
23.31 |
23.31 |
|
6.47 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20132 |
组织事务 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.72 |
|
|
|
2.72 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.72 |
|
|
|
2.72 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.72 |
|
|
|
2.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.55 |
130.20 |
130.20 |
|
18.36 |
|
20802 |
民政管理事务 |
0.67 |
|
|
|
0.67 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.67 |
|
|
|
0.67 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.15 |
126.15 |
126.15 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.63 |
79.63 |
79.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.06 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
11.38 |
|
|
|
11.38 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.38 |
|
|
|
11.38 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.31 |
|
|
|
1.31 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.71 |
|
|
|
0.71 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.05 |
4.05 |
4.05 |
|
5.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.05 |
4.05 |
4.05 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.48 |
28.34 |
28.34 |
|
6.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.15 |
|
|
|
6.15 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.15 |
|
|
|
6.15 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
21103 |
污染防治 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,395.14 |
2,403.53 |
1,879.02 |
524.51 |
991.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,135.77 |
1,153.96 |
629.44 |
524.51 |
981.81 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,168.11 |
1,153.96 |
629.44 |
524.51 |
14.15 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
967.66 |
|
|
|
967.66 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,253.58 |
1,249.58 |
1,249.58 |
|
4.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,253.58 |
1,249.58 |
1,249.58 |
|
4.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.79 |
|
|
|
5.79 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.79 |
|
|
|
5.79 |
|
213 |
农林水支出 |
36.83 |
|
|
|
36.83 |
|
21301 |
农业农村 |
9.22 |
|
|
|
9.22 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.70 |
|
|
|
2.70 |
|
2130148 |
渔业发展 |
6.52 |
|
|
|
6.52 |
|
21303 |
水利 |
27.61 |
|
|
|
27.61 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.61 |
|
|
|
27.61 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
38.06 |
28.59 |
28.59 |
|
9.47 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2010401 |
行政运行 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
29.79 |
23.31 |
23.31 |
|
6.47 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.79 |
23.31 |
23.31 |
|
6.47 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20132 |
组织事务 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.72 |
|
|
|
2.72 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.72 |
|
|
|
2.72 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.72 |
|
|
|
2.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.55 |
130.20 |
130.20 |
|
18.36 |
|
20802 |
民政管理事务 |
0.67 |
|
|
|
0.67 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.67 |
|
|
|
0.67 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.15 |
126.15 |
126.15 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.63 |
79.63 |
79.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.06 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
11.38 |
|
|
|
11.38 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.38 |
|
|
|
11.38 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.31 |
|
|
|
1.31 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.71 |
|
|
|
0.71 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.05 |
4.05 |
4.05 |
|
5.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.05 |
4.05 |
4.05 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.48 |
28.34 |
28.34 |
|
6.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.15 |
|
|
|
6.15 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.15 |
|
|
|
6.15 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
21103 |
污染防治 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,395.14 |
2,403.53 |
1,879.02 |
524.51 |
991.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,135.77 |
1,153.96 |
629.44 |
524.51 |
981.81 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,168.11 |
1,153.96 |
629.44 |
524.51 |
14.15 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
967.66 |
|
|
|
967.66 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,253.58 |
1,249.58 |
1,249.58 |
|
4.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,253.58 |
1,249.58 |
1,249.58 |
|
4.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.79 |
|
|
|
5.79 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.79 |
|
|
|
5.79 |
|
213 |
农林水支出 |
36.83 |
|
|
|
36.83 |
|
21301 |
农业农村 |
9.22 |
|
|
|
9.22 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.70 |
|
|
|
2.70 |
|
2130148 |
渔业发展 |
6.52 |
|
|
|
6.52 |
|
21303 |
水利 |
27.61 |
|
|
|
27.61 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.61 |
|
|
|
27.61 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
|
|
|
|
合计 |
8,819.39 |
2,740.95 |
2,216.44 |
524.51 |
6,078.44 |
部门公开表6
铜陵市铜官区新城办事处2023年一般公共
预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,180.38 |
2,180.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
210.93 |
210.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.60 |
75.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
208.24 |
208.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
168.32 |
168.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.13 |
78.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.06 |
39.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.34 |
28.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
296.37 |
296.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
150.29 |
150.29 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
923.62 |
923.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
509.10 |
28.59 |
480.51 |
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.98 |
|
17.98 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
23.31 |
23.31 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.20 |
|
23.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
60.00 |
|
60.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
272.58 |
|
272.58 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.46 |
7.46 |
40.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.46 |
7.46 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
合 计 |
2,740.95 |
2,216.44 |
524.51 |
部门公开表7
铜陵市铜官区新城办事处2023年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:铜陵市铜官区新城办事处没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
铜陵市铜官区新城办事处2023年国有资本经营预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注:铜陵市铜官区新城办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表9
铜陵市铜官区新城办事处2023年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
管家计划 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
2.40 |
|
|
|
2.40 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
平安建设(综治工作)考评奖励 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
长江禁捕工作经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
16.34 |
|
|
|
16.34 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫计服务经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
28.50 |
|
|
|
28.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
长江岸线新城办段禁捕视频监控项目(长江禁捕) |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
17.79 |
|
|
|
17.79 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
新冠疫苗接种奖励资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
2.15 |
|
|
|
2.15 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2020年民生工程绩效考评先进单位经费奖励 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.58 |
|
|
|
0.58 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民营企业发展资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
妇女之家项目资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
6.47 |
|
|
|
6.47 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急预备费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
58.52 |
|
|
|
58.52 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
预备费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
49.77 |
|
|
|
49.77 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区2022年生活垃圾分类示范单位和示范小区预拨资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优待抚恤经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
3.66 |
|
|
|
3.66 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老年人能力评估经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.67 |
|
|
|
0.67 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业生产和水利救灾资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
2.70 |
|
|
|
2.70 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
示范型退役军人服务站建设经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.31 |
|
|
|
1.31 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建群团活动经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买辅助岗位经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
350.30 |
350.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水清岸绿产业优美丽长江经济带资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业农村工作 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
11.55 |
|
|
|
11.55 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
平安守护铁路管家计划 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区2021年生活垃圾分类考核达标单位奖励资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
待分配项目 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
303.81 |
303.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
30.28 |
|
|
|
30.28 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
双拥工作经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.92 |
|
|
|
1.92 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公墓管理经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
3.52 |
|
|
|
3.52 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铁路护路联防经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.70 |
|
|
|
0.70 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
武装征兵 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
4.36 |
|
|
|
4.36 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民生工程绩效考评奖励 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城管经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.57 |
|
|
|
1.57 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
翠湖社区凤凰城党员活动室修缮管家计划项目 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综治维稳经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
8.15 |
|
|
|
8.15 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区2022年生活垃圾分类督导费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
5.19 |
|
|
|
5.19 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区物业费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
128.93 |
126.63 |
|
|
2.30 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层党组织运转经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
11.38 |
|
|
|
11.38 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
管家计划 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
2.40 |
|
|
|
2.40 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
平安建设(综治工作)考评奖励 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
长江禁捕工作经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
16.34 |
|
|
|
16.34 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫计服务经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
28.50 |
|
|
|
28.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
长江岸线新城办段禁捕视频监控项目(长江禁捕) |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
17.79 |
|
|
|
17.79 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
新冠疫苗接种奖励资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
2.15 |
|
|
|
2.15 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2020年民生工程绩效考评先进单位经费奖励 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.58 |
|
|
|
0.58 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民营企业发展资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
妇女之家项目资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
6.47 |
|
|
|
6.47 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急预备费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
58.52 |
|
|
|
58.52 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
预备费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
49.77 |
|
|
|
49.77 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区2022年生活垃圾分类示范单位和示范小区预拨资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优待抚恤经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
3.66 |
|
|
|
3.66 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老年人能力评估经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.67 |
|
|
|
0.67 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业生产和水利救灾资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
2.70 |
|
|
|
2.70 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
示范型退役军人服务站建设经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.31 |
|
|
|
1.31 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建群团活动经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买辅助岗位经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
350.30 |
350.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水清岸绿产业优美丽长江经济带资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
13.31 |
|
|
|
13.31 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业农村工作 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
11.55 |
|
|
|
11.55 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
平安守护铁路管家计划 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区2021年生活垃圾分类考核达标单位奖励资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
待分配项目 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
303.81 |
303.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
30.28 |
|
|
|
30.28 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
双拥工作经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.92 |
|
|
|
1.92 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公墓管理经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
3.52 |
|
|
|
3.52 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铁路护路联防经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.70 |
|
|
|
0.70 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
武装征兵 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
4.36 |
|
|
|
4.36 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民生工程绩效考评奖励 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城管经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
1.57 |
|
|
|
1.57 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
翠湖社区凤凰城党员活动室修缮管家计划项目 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综治维稳经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
8.15 |
|
|
|
8.15 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区2022年生活垃圾分类督导费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
5.19 |
|
|
|
5.19 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区物业费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
128.93 |
126.63 |
|
|
2.30 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层党组织运转经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
11.38 |
|
|
|
11.38 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
6078.44 |
5780.74 |
|
|
297.70 |
|
|
|
|
部门公开表10
铜陵市铜官区新城办事处2023年政府
采购支出表
单位:万元
|
项目名称 |
政府采购 品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
铜陵市铜官区新城办事处本级_综合定额支出 |
台式计算机 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
铜陵市铜官区新城办事处2023年政府购买服务支出表
单位:万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
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|
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注:铜陵市铜官区新城办事处没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,铜陵市铜官区新城办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区新城办事处2023年收支总预算8819.39万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出38.06万元、公共安全支出2.72万元、社会保障和就业支出148.55万元、卫生健康支出34.48万元、节能环保支出13.31万元、城乡社区支出3395.14万元、农林水支出36.83万元、商业服务业等支出5000万元、住房保障支出150.29万元。
二、关于2023年收入总表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年收入预算8819.39万元,其中,本年收入8521.35万元,上年结转结余298.04万元。
(一)本年收入8521.35万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加21.35万元,增长0.25%,增长原因主要是保障本单位运营的增量;
(二)上年结转结余298.04万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加298.04万元,增长原因主要是上年防疫经费及财政资金的不稳定性。
三、关于2023年支出总表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年支出预算8819.39万元,比2022年预算增加319.39万元,增长3.76%,增长原因主要是住房保障支出和社会保障和就业支出的发生。其中,基本支出2740.95万元,占31.08%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出6078.44万元,占68.92%,主要用于城乡社区支出和商业服务业支出;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年财政拨款收支预支8819.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8819.39万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入8521.35万元,上年结转收入298.04万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出38.06万元,占0.43%;安全公共支出2.72万元,占0.03%;社会保障和就业支出148.55万元,占1.68%;卫生健康支出34.48万元,占0.39%;节能环保支出13.31万元,占0.15%;城乡社区支出3395.14万元,占38.50%;农林水支出36.83万元,占0.42%;商业服务业等支出5000万元,占56.70%;住房保障支出150.29万元,占1.70%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区新城办事处2023年一般公共预算支出8819.39万元,比2022年预算增加319.39万元,增长3.76%,主要原因:一是住房保障支出预算增加;二是社会保障和就业支出的增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出38.06万元,占0.43%;安全公共支出2.72万元,占0.03%;社会保障和就业支出148.55万元,占1.68%;卫生健康支出34.48万元,占0.39%;节能环保支出13.31万元,占0.15%;城乡社区支出3395.14万元,占38.50%;农林水支出36.83万元,占0.42%;商业服务业等支出5000万元,占56.70%;住房保障支出150.29万元,占1.70%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算0.5万元,比2022年预算增加0.5万元,增长原因主要是结转上年社区管家计划费用。
2.一般公共服务支出(类)发展于改革事务(款)行政运行(项)2023年预算0.5万元,比2022年预算增加0.5万元,增长原因主要是结转上年社区管家计划费用。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算1万元,比2022年预算增加1万元,增长原因主要是结转上年民生工程绩效考评奖励经费。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2023年预算29.79万元,比2022年预算增加29.79万元,增长原因主要是结转上年妇女儿童事业专项资金。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算0.5万元,比2022年预算增加0.5万元,增长原因主要是结转上年社区管家计划费用。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2023年预算5.28万元,比2022年预算增加5.28万元,增长原因主要是结转上年2021年新组建党组织党建工作经费。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2023年预算0.5万元,比2022年预算增加0.5万元,增长原因主要是结转上年社区管家计划费用。
8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2023年预算2.72万元,比2022年预算增加2.72万元,增长原因主要是结转上年维稳安保经费。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2023年预算0.67万元,比2022年预算增加0.67万元,增长原因主要是结转上年老年人能力评估经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算7.46万元,比2022年预算增加7.46万元,增长原因主要是结转上年老同志担任社区网络党支部委员补贴等。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算79.63万元,比2022年预算增加79.63万元,增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算39.06万元,比2022年预算增加39.06万元,增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2023年预算11.38万元,比2022年预算增加11.38万元,增长原因主要是结转上年基层党组织基本运转经费。
14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2023年预算0.6万元,比2022年预算增加0.6万元,增长原因主要是结转上年全国示范退役军人服务站建设经费资金。
15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2023年预算0.71万元,比2022年预算增加0.71万元,增长原因主要是结转上年示范型退役军人服务站建设经费。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算9.05万元,比2022年预算增加9.05万元,增长原因主要是新增文明创建经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算28.34万元,比2022年预算增加28.34万元,增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。
18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算6.15万元,比2022年预算增加6.15万元,增长原因主要是结转上年垃圾分类及防疫经费。
19.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2023年预算13.31万元,比2022年预算增加13.31万元,增长原因主要是结转上年水清岸绿产业优美丽长江经济带资金。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年预算1168.11万元,比2022年预算减少1258.89万元,减少51.87%,减少原因主要是财政科目调整。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023年预算967.66万元,比2022年预算减少105.34万元,减少9.82%,减少原因主要是环保禁烧经费等费用的减少。
22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算1253.58万元,比2022年预算增加1253.58万元,增加原因主要是物业考核奖励等费用的增加。
23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2023年预算5.79万元,比2022年预算增加5.79万元,增加原因主要是结转上年网格党组织书记工作补贴等。
24.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2023年预算2.7万元,比2022年预算增加2.7万元,增加原因主要是结转上年农业生产和水利救灾资金。
25.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)2023年预算6.52万元,比2022年预算增加6.52万元,增加原因主要是结转上年长江流域重点水域禁捕奖补资金。
26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算27.61万元,比2022年预算增加27.61万元,增加原因主要是结转上年长江禁捕工作经费。
27.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2023年预算5000万元,比2022年预算持平,原因主要是企业扶持资金预算不变。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算150.29万元,比2022年预算增加150.29万元,增长原因主要是2023年公积金指标在本单位生成。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年一般公共预算基本支出2740.61万元,其中,人员经费2216.44万元,公用经费524.18万元。
(一)人员经费2216.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、退休费。
(二)公用经费524.18万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年预算共安排项目支出6078.44万元,比2022年预算增加5.44万元,增长0.09%,增长原因主要是部分项目支出的调整。主要包括:本年财政拨款安排 5780.74万元(其中,一般公共预算拨款安排 5780.74万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 297.7万元(其中,一般公共预算拨款安排297.7万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年预算安排政府采购支出4万元,比2022年预算减少487.98万元,下降99.19%,下降原因主要是社区物业费项目和购买辅助岗位项目经费的调整。其中,一般公共预算安排4万元,占100%;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“民营企业发展资金”项目。
(1)项目概述:民营企业发展资金是铜陵市铜官区新城办事处依据铜陵市铜官区税收政策进行企业返税的资金。该项资金主要服务于缴纳税款在新城办事处辖区范围内的企业;
(2)立项依据:根据铜陵市铜官区税收政策;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2023年1月-2023年12月;
(5)项目内容:按税收政策规定的比例,进行奖励返还;
(6)年度预算安排:年度预算5000万元;
(7)绩效目标:加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
民营企业发展资金 |
||||||||
|
主管部门 |
铜陵市铜官区人民政府 |
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2023.1-2023.12 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
5000 |
|||||
|
其中:公共财政预算 |
|
其中:公共财政预算 |
5000 |
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
投入方向 |
根据新城办〔2019〕47号、区政办〔2020〕28号文件精神,安排民营企业发展资金,计划用于新城办招商引资纳税企业上缴税收后,按比例给予税收返还用于企业发展。 |
||||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。 |
加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
兑现比例 |
按政策规定的比例进行兑现 |
按政策规定的比例进行兑现 |
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
按照规定时间拨付资金 |
每月 |
每月 |
||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
经费保障 |
不超出企业所形成的年度地方贡献 |
不超出企业所形成的年度地方贡献 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
经济效益指标 |
促进经济发展 |
推动地方税收增长,提高地方财政收入 |
推动地方税收增长,提高地方财政收入 |
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
可持续影响指标 |
确保民营经济持续发展,保障企业发展长久发挥效益 |
有效提升 |
有效提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
企业满意度 |
100% |
100% |
|
2.“购买辅助岗位经费”项目。
(1)项目概述:2021年新城办事处成立5个新的标准化社区,相关人员岗位空缺,需要购买相关专业人员进行社区事务的管理;
(2)立项依据:铜陵市铜官区新城办事处辖区居住人员的数量;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2023年1月-2023年12月;
(5)项目内容:购买相关专业人员进行社区管理;
(6)年度预算安排:年度预算350.3万元;
(7)绩效目标:提高新城办公共管理和服务水平,完成年度工作任务。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
购买辅助岗位经费 |
||||||||
|
主管部门 |
铜陵市铜官区人民政府 |
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2023.1-2023.12 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
350.3 |
|||||
|
其中:公共财政预算 |
|
其中:公共财政预算 |
350.3 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
投入方向 |
因新城办城管、公共服务、禁捕护渔等工作需要,购买公共服务劳务费 |
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|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
通过项目的实施,提升公共服务工作水平,切实保障民生,在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础,保障公共服务各项工作进展顺利,建设幸福新城办 |
提高新城办公共管理和服务水平,完成年度工作任务 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
按时支付服务费 |
按时支付 |
按时支付 |
||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
经费保障 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
提升公共服务工作水平 |
提升公共服务工作水平 |
提升公共服务工作水平 |
|
|
可持续影响指标 |
指标2: |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
3.“社区物业费”项目。
(1)项目概述:2019年1月1日,新城办事处全面承接经开区各项社会事务,同时翠湖社区和梅塘社区划入新城办事处管辖,为了保障两个社区物业管理,增加此项目;
(2)立项依据:铜陵市铜官区新城办事处翠湖社区和梅塘社区往年物业管理成本;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2023年1月-2023年12月;
(5)项目内容:对翠湖社区和梅塘社区物业服务进行第三方外包,按照外包合同进行付款;
(6)年度预算安排:年度预算128.93万元;
(7)绩效目标:保障翠湖社区准物业管理服务;梅塘社区基础性物业服务。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
(2023年度) |
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|
项目名称 |
社区物业费 |
||||||||
|
主管部门 |
铜陵市铜官区人民政府 |
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2023.1-2023.12 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
128.93 |
|||||
|
其中:公共财政预算 |
|
其中:公共财政预算 |
128.93 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
投入方向 |
翠湖社区准物业管理补贴;梅塘社区基础性物业费 |
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|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
|
保障翠湖社区和梅塘社区基础性物业管理服务 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
按时支付物业费 |
按时支付 |
按时支付 |
||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
经费保障 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标2: |
|
|
可持续影响指标 |
改善辖区内居民生活环境 |
效果明显 |
效果明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
4.“待分配项目”项目。
(1)项目概述。2023年新城办创建“待分配项目”预算项目用于2023年应急项目费用的发生,及时调整相关费用支付,保障新城办事处2023年工作平稳运行。
(2)立项依据。根据2022年新城办事处全年情况设定,保障新城办事处2023年收支平衡。
(3)实施主体。铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间。2023年1月-2023年12月;
(5)项目内容。应急预备经费。
(6)年度预算安排。年度预算303.81万元;
(7)绩效目标。保障新城办事处工作平稳运行,促进新城办事处经济发展,提高新城办事处全年收入水平。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
(2023年度) |
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|
项目名称 |
待分配项目 |
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|
主管部门 |
铜陵市铜官区人民政府 |
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处 |
||||||
|
项目属性 |
☑新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2023.1-2023.12 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
303.81 |
|||||
|
其中:公共财政预算 |
|
其中:公共财政预算 |
303.81 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
投入方向 |
年度预算项目经费待分配 |
||||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
|
保障新城办事处工作平稳运行,保证未列入预算项目的顺利实施 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
保障重点工作顺利开展 |
保障重点工作顺利开展 |
保障重点工作顺利开展 |
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|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
|
|
|
||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
经费保障 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
提升文明程度 |
有效提升 |
有效提升 |
|
|
指标1: |
|
|
保持社会稳定 |
稳定形势,解决信访矛盾 |
稳定形势,解决信访矛盾 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
|
|
|
|
(二)机关运行经费。
铜陵市铜官区新城办事处2023年机关运行经费财政拨款预算508.77万元,比2022年预算增加127.71万元,增长33.51%,增长主要原因是其他商品与服务支出的增加。
(三)政府采购情况。
铜陵市铜官区新城办事处2023年政府采购预算4万元。其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,铜陵市铜官区新城办事处共有车辆7辆,其中执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年,铜陵市铜官区新城办事处4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5780.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映新城办事处用于国库集中收付行政运行方面基本支出。
十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出:反映新城办事处除行政运行项目以外用于国库集中收付其他城乡社区管理方面的支出。
十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生:反映新城办事处城乡社区环境卫生项目用于国库集中收付城乡社区环境卫生方面的支出。

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