根据《中华人民共和国审计法》的规定,区审计局2022年4月至5月,对区新城办2021年度部门预算执行情况进行了审计。对审计发现的问题,区审计局依法出具了审计报告。区新城办对审计指出的问题进行认真分析,并采取相应措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
一是针对非税收入管理不规范的问题,区新城办立即将相关非税收入13.28万元上缴区财政,对新城养老服务中心使用费10万元进行规范管理,严格按“收支两条线”要求规范管理。
二是针对公车运维费超预算的问题,区新城办将加强对所属公车运行维护管理,严格按年度预算控制公车运行维护费用,同时教育司乘人员提高节约意识,压减支出。
三是针对预算支出项目未实施绩效评价的问题,区新城办于2022年9月着手对“民营企业扶持资金”等3 个项目实施效果进行了绩效评价,发挥财政资金的使用效益。
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