对铜官区直管社区财税体制等相关改革措施实施情况审计结果,铜官区审计局已出具审计报告。针对审计反映的问题,相关单位积极整改,具体如下:
一是财税管理方面存在的问题,针对实施效果不明显,税收贡献有限的情况,组织人员外出考察社区改革工作,学习经验做法,为我区社区改革工作提供思路;建立财税联席会议制度,进一步密切财政、税务、职能部门及高新区、镇办社区协调配合,加强信息共享和征管协作。
二是人事管理方面存在的问题,针对未起到减员增效作用等,主管部门严格按照各社区控制数,限制社区通过购买服务方式增加工作人员,达到减员增效的实际效果,按实施方案规定组织开展了相关社区工作者培训。
三是公建配套用房管理方面存在的问题,针对个别社区存在公建配套出租用房的租赁合同未及时签订的情况,目前该社区已完成46份到期合同的续签工作。
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