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部门(单位)整体支出绩效自评表-铜官区人民政府

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索引号: 11340705MB0W78691Q/202201-00001 组配分类: 部门项目
发布机构: 铜官区文化和旅游局 主题分类: 文化、广电、新闻出版 / 公民 / 公告
名称: 部门(单位)整体支出绩效自评表 文号:
发布日期: 2022-01-03 有效性: 有效
部门(单位)整体支出绩效自评表
发布时间:2022-01-03 09:51 来源:铜官区文化和旅游局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
附件4
部门(单位)整体支出绩效自评表
    2021 年度)
部门(单位)名称 铜官区文化和旅游局
年度
主要
任务
完成
情况
任务名称 完成情况 年初预算数 全年预算数
(A,万元)
全年执行数
(B,万元)
分值 执行率(B/A) 得分
其中:
  财政拨款
其中:
  财政拨款
老放映员工龄补助经费 做好老放映员工龄补助发放工作,确保资金发放及时。   2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 1 100% 1
区图书馆图书、报刊、杂志经费 全民阅读得到社会公众的认可,满足读者需求。 5 5 5 5 5 1 100% 1
区文化馆日常运转费 做好文化馆对群众服务工作,确保文化馆整体正常运转。   20 7.43 7.43 7.43 7.43 2 100% 2
群众性文化活动经费 拓展群众文化活动覆盖范围,丰富群众文化活动形式。 5 3.72 3.72 3.72 3.72 1 100% 1
网络运营经费 保障网络安全和平稳运行。 5 5 5 5 5 1 100% 1
铜官区图书馆社会化运营服务 实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务,指导铜官区下辖其他社区阅读点,文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。 175 175 175 175 175 2 100% 2
保障办公基本运行运转(含文化馆) 完成文旅局办公及人员工资等基本运转(含文化馆) 167.15 148.19 148.19 148.19 148.19 2 100% 2
金额合计 380.02 347.21 347.21 347.21 347.21 10 100% 10
年度
总体
目标
完成
情况
预期目标 实际完成情况
目标1:严格按照财务规章制度做好各项支出
目标2:加强财务监督,杜绝不合理开支
目标3:积极发挥部门职能作用,做好基层公共文化设施管理和开放工作。
目标4:丰富群众文化活动内容形式,做好公共文化场馆免费开放工作。
目标5:发展旅游业态和文旅产业,推动文旅项目建设,持续壮大“两个产业”发展,扎实推进“两个市场”监管。
目标1:严格按照财务规章制度做好各项支出
目标2:加强财务监督,杜绝不合理开支
目标3:积极发挥部门职能作用,做好基层公共文化设施管理和开放工作。
目标4:丰富群众文化活动内容形式,做好公共文化场馆免费开放工作。
目标5:发展旅游业态和文旅产业,推动文旅项目建设,持续壮大“两个产业”发展,扎实推进“两个市场”监管。









一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施




(50分)
数量指标 指标1:到馆读者总人次 不低于20万人次/年 到馆207020人次 3 3
指标2:老放映员人数 5人 5人 3 3
指标3:年举办各类展览场次 不低于10/年 38次 3 3
指标4:馆藏年外借量 年文献外借总量不低于12万册次 >12万 3 3
指标5:年阅读推广活动次数 不低于50次/年 281人次 3 3
指标6:图书馆年举办讲座、培训场次 不低于20次/年 50次 3 3
质量指标 指标1:设备完好率 ≧90% 按计划完成 3 3
指标2:完成活动质量 作品质量优秀 按计划完成 3 3
指标3:网络故障率 故障全年≤3次 按计划完成 2 2
指标4:图书馆网站、微信、微博、移动APP维护 每周至少更新二次以上 按计划完成 2 2
指标5:书架维护 专门制度和专门人员 按计划完成 2 2
指标6:图书馆排架正确率 不低于96% 按计划完成 2 2
时效指标 指标1:娱乐经营许可证办理时限 按文件要求 按计划完成 4 4
指标2:社区文化月 按社区计划 按计划完成 3 3
指标3:西湖镇文化活动 按文化站计划 按计划完成 3 3
成本指标 指标1:财政资金管理付费控制在预算金额内 按计划完成 按计划完成 4 4
指标2:图书馆社会化运营服务费用 175万元 按计划完成 4 4




(30分)
社会效益
指标
指标1:为群众提供免费的文化娱乐开放场所和图书室 效果明显 按计划完成 4 4
指标2:提供政府公开信息服务 提供政府信息宣传 按计划完成 4 4
指标3:积极向企业、商场、学校等单位提供延伸服务 向企业、商场、学校提供服务 按计划完成 4 4
指标4:为残疾人、进城务工人员、未成年人和老年人等特殊群体开展读者服务工作 为特殊群体开展服务工作 按计划完成 4 4
可持续影响
指标
指标1:提升行政事业单位财务人员业务素质。深化预算绩效理念、有力维护财经纪律。 有效提升 按计划完成 4 4
指标2:拓展图书馆服务范围,覆盖到所有读者 有效提升 按计划完成 5 5
指标3:提升文化惠民水平 有效提升 按计划完成 5 4 有待进一步提升
满意度
指标
(10分)
服务对象
满意度指标
指标1:民生工程人民群众满意度 95%以上 按计划完成 5 5
指标2:读者满意度 95%以上 按计划完成 5 5
总分 100 99
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