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狮子山高新区2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号: 1234070580811842R/202209-00004 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 狮子山高新区管委会 主题分类: 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
名称: 狮子山高新区2021年度部门决算 文号:
发布日期: 2022-09-27 有效性: 有效
狮子山高新区2021年度部门决算
发布时间:2022-09-27 13:04 来源:狮子山高新区管委会 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

 

狮子山高新区2021部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20229

 

 

 

 

 

第一部分 狮子山高新区概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 狮子山高新区2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 狮子山高新区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件


第一部分 狮子山高新区概况

一、主要职责

(一)负责组织高新区总体规划和详细规划的编制工作,并按规定审批或者报批,制定和组织实施经批准后的高新区发展规划,审核高新区投资项目;

(二)负责高新区土地开发和园区内各项基础设施建设,管理高新区内的公共设施和公益事业;

(三)负责高新区内的企业进行服务、指导、监督和管理,为高新区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续;

(四)负责高新区内筹融资、招商引资和对外经济技术交流与合作;

(五)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,狮子山高新区2021度部门决算仅包括决算,无其他下属单位决算

 

 

 

 

 

 

第二部分 狮子山高新区2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,816.55

一、一般公共服务支出

35

716.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

59,176.88

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

71.46

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

1,336.78

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,439.08

 

9

 

九、卫生健康支出

43

14.65

 

10

 

十、节能环保支出

44

694.01

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

10,503.34

 

12

 

十二、农林水支出

46

42.26

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

1,970.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

8,370.02

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

27.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

1.50

 

23

 

二十三、其他支出

57

42,900.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

509.38

本年收入合计

27

70,993.43

本年支出合计

61

68,596.10

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

4,084.15

年末结转和结余

63

6,481.48

 

30

 

 

64

 

总计

31

75,077.58

总计

65

75,077.58

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:                                                              金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

70,993.43

70,993.43

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

613.10

613.10

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

607.22

607.22

 

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

607.22

607.22

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.58

3.58

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

3.58

3.58

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

1,336.78

1,336.78

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,336.78

1,336.78

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1,336.78

1,336.78

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,409.08

1,409.08

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

20.49

20.49

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.49

20.49

 

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

173.47

173.47

 

 

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

173.47

173.47

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

1,212.72

1,212.72

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

1,212.72

1,212.72

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.65

14.65

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

12,000.37

12,000.37

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

37.17

37.17

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

37.17

37.17

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11,956.00

11,956.00

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

11,956.00

11,956.00

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

8,370.02

8,370.02

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

8,370.02

8,370.02

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

8,370.02

8,370.02

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.06

27.06

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.06

27.06

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.37

15.37

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

2240101

  行政运行

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

45,900.00

45,900.00

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

45,900.00

45,900.00

 

 

 

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

45,900.00

45,900.00

 

 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

1,320.88

1,320.88

 

 

 

 

 

 

23401

基础设施建设

1,320.88

1,320.88

 

 

 

 

 

 

2340199

  其他基础设施建设

1,320.88

1,320.88

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

68,596.10

1,256.89

67,339.21

 

 

 

201

一般公共服务支出

716.55

716.55

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

607.22

607.22

 

 

 

 

2010401

  行政运行

607.22

607.22

 

 

 

 

20105

统计信息事务

100.53

100.53

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

100.53

100.53

 

 

 

 

20129

群众团体事务

6.61

6.61

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

6.61

6.61

 

 

 

 

20132

组织事务

2.18

2.18

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

2.18

2.18

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.01

0.01

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.01

0.01

 

 

 

 

205

教育支出

71.46

 

71.46

 

 

 

20599

其他教育支出

71.46

 

71.46

 

 

 

2059999

  其他教育支出

71.46

 

71.46

 

 

 

206

科学技术支出

1,336.78

 

1,336.78

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,336.78

 

1,336.78

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1,336.78

 

1,336.78

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,439.08

196.36

1,242.72

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

20.49

20.49

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.49

20.49

 

 

 

 

20806

企业改革补助

203.47

173.47

30.00

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

203.47

173.47

30.00

 

 

 

20807

就业补助

1,212.72

 

1,212.72

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

1,212.72

 

1,212.72

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.39

2.39

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.65

14.65

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.63

0.63

 

 

 

 

211

节能环保支出

694.01

 

694.01

 

 

 

21103

污染防治

694.01

 

694.01

 

 

 

2110302

  水体

694.01

 

694.01

 

 

 

212

城乡社区支出

10,503.34

300.77

10,202.58

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

62.78

62.78

 

 

 

 

2120101

  行政运行

62.78

62.78

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,954.70

 

9,954.70

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

9,918.24

 

9,918.24

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

36.45

 

36.45

 

 

 

21210

国有土地收益基金安排的支出

185.80

 

185.80

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

185.80

 

185.80

 

 

 

21211

农业土地开发资金安排的支出

62.08

 

62.08

 

 

 

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

62.08

 

62.08

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

237.99

237.99

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

237.99

237.99

 

 

 

 

213

农林水支出

42.26

 

42.26

 

 

 

21399

其他农林水支出

42.26

 

42.26

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

42.26

 

42.26

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

1,970.00

 

1,970.00

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1,970.00

 

1,970.00

 

 

 

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

1,970.00

 

1,970.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

8,370.02

 

8,370.02

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

8,370.02

 

8,370.02

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

8,370.02

 

8,370.02

 

 

 

221

住房保障支出

27.06

27.06

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.06

27.06

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.37

15.37

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.03

8.03

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3.66

3.66

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.50

1.50

 

 

 

 

22401

应急管理事务

1.50

1.50

 

 

 

 

2240101

  行政运行

1.50

1.50

 

 

 

 

229

其他支出

42,900.00

 

42,900.00

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

42,900.00

 

42,900.00

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

42,900.00

 

42,900.00

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

509.38

 

509.38

 

 

 

23401

基础设施建设

509.38

 

509.38

 

 

 

2340199

  其他基础设施建设

509.38

 

509.38

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,816.55

一、一般公共服务支出

30

716.55

716.55

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

59,176.88

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

71.46

71.46

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

1,336.78

1,336.78

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,439.08

1,439.08

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

14.65

14.65

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

694.01

694.01

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

10,503.34

300.77

10,202.58

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

42.26

42.26

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

1,970.00

1,970.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

8,370.02

8,370.02

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

27.06

27.06

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

1.50

1.50

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

42,900.00

 

42,900.00

 

本年收入合计

24

70,993.43

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

4,084.15

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

3,167.59

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

509.38

 

509.38

 

  政府性基金预算财政拨款

27

916.56

本年支出合计

56

68,596.10

14,984.14

53,611.96

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

6,481.48

 

6,481.48

 

总计

29

75,077.58

总计

58

75,077.58

14,984.14

60,093.43

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

合计

14,984.14

1,256.89

13,727.25

201

一般公共服务支出

716.55

716.55

 

20104

发展与改革事务

607.22

607.22

 

2010401

  行政运行

607.22

607.22

 

20105

统计信息事务

100.53

100.53

 

2010507

  专项普查活动

100.53

100.53

 

20129

群众团体事务

6.61

6.61

 

2012999

  其他群众团体事务支出

6.61

6.61

 

20132

组织事务

2.18

2.18

 

2013299

  其他组织事务支出

2.18

2.18

 

20199

其他一般公共服务支出

0.01

0.01

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.01

0.01

 

205

教育支出

71.46

 

71.46

20599

其他教育支出

71.46

 

71.46

2059999

  其他教育支出

71.46

 

71.46

206

科学技术支出

1,336.78

 

1,336.78

20699

其他科学技术支出

1,336.78

 

1,336.78

2069999

  其他科学技术支出

1,336.78

 

1,336.78

208

社会保障和就业支出

1,439.08

196.36

1,242.72

20805

行政事业单位养老支出

20.49

20.49

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.49

20.49

 

20806

企业改革补助

203.47

173.47

30.00

2080699

  其他企业改革发展补助

203.47

173.47

30.00

20807

就业补助

1,212.72

 

1,212.72

2080799

  其他就业补助支出

1,212.72

 

1,212.72

20899

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.39

2.39

 

210

卫生健康支出

14.65

14.65

 

21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65

 

2101102

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

2101103

  公务员医疗补助

0.63

0.63

 

211

节能环保支出

694.01

 

694.01

21103

污染防治

694.01

 

694.01

2110302

  水体

694.01

 

694.01

212

城乡社区支出

300.77

300.77

 

21201

城乡社区管理事务

62.78

62.78

 

2120101

  行政运行

62.78

62.78

 

21299

其他城乡社区支出

237.99

237.99

 

2129999

  其他城乡社区支出

237.99

237.99

 

213

农林水支出

42.26

 

42.26

21399

其他农林水支出

42.26

 

42.26

2139999

  其他农林水支出

42.26

 

42.26

215

资源勘探工业信息等支出

1,970.00

 

1,970.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1,970.00

 

1,970.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

1,970.00

 

1,970.00

216

商业服务业等支出

8,370.02

 

8,370.02

21699

其他商业服务业等支出

8,370.02

 

8,370.02

2169999

  其他商业服务业等支出

8,370.02

 

8,370.02

221

住房保障支出

27.06

27.06

 

22102

住房改革支出

27.06

27.06

 

2210201

  住房公积金

15.37

15.37

 

2210202

  提租补贴

8.03

8.03

 

2210203

  购房补贴

3.66

3.66

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.50

1.50

 

22401

应急管理事务

1.50

1.50

 

2240101

  行政运行

1.50

1.50

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

574.45

302

商品和服务支出

516.96

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

185.37

30201

  办公费

3.96

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

48.36

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

132.81

30203

  咨询费

272.09

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

74.95

30205

  水费

0.01

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.41

30206

  电费

2.16

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.82

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.63

30209

  物业管理费

107.49

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.36

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

43.39

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.78

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

28.34

30214

  租赁费

9.91

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

107.73

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

2.18

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

6.31

312

对企业补助

165.48

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

165.48

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.34

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

574.45

公用经费合计

682.44

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

916.56

 

916.56

59,176.88

 

59,176.88

53,611.96

 

53,611.96

6,481.48

 

6,481.48

 

212

城乡社区支出

916.56

 

916.56

11,956.00

 

11,956.00

10,202.58

 

10,202.58

2,669.98

 

2,669.98

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

668.68

 

668.68

11,956.00

 

11,956.00

9,954.70

 

9,954.70

2,669.98

 

2,669.98

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

632.22

 

632.22

11,956.00

 

11,956.00

9,918.24

 

9,918.24

2,669.98

 

2,669.98

 

2120807

  廉租住房支出

36.45

 

36.45

 

 

 

36.45

 

36.45

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金安排的支出

185.80

 

185.80

 

 

 

185.80

 

185.80

 

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

185.80

 

185.80

 

 

 

185.80

 

185.80

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金安排的支出

62.08

 

62.08

 

 

 

62.08

 

62.08

 

 

 

 

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

62.08

 

62.08

 

 

 

62.08

 

62.08

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

45,900.00

 

45,900.00

42,900.00

 

42,900.00

3,000.00

 

3,000.00

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

45,900.00

 

45,900.00

42,900.00

 

42,900.00

3,000.00

 

3,000.00

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

45,900.00

 

45,900.00

42,900.00

 

42,900.00

3,000.00

 

3,000.00

 

234

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

1,320.88

 

1,320.88

509.38

 

509.38

811.50

 

811.50

 

23401

基础设施建设

 

 

 

1,320.88

 

1,320.88

509.38

 

509.38

811.50

 

811.50

 

2340199

  其他基础设施建设

 

 

 

1,320.88

 

1,320.88

509.38

 

509.38

811.50

 

811.50

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                          金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

说明:狮子山高新区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 狮子山高新区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75077.58万元(含使用非财政拨款结转结余年初结转结余)、支出总计75077.58万元(含结余分配年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加46844.28万元,增长165.92%,主要原因:一是增加了其他支出;二是增加了商业服务业等支出;三是增加了城乡社区支出;四是增加了资源勘探工业信息等支出

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计70993.43万元,其中:财政拨款收入70993.43万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计68596.1万元,其中:基本支出1256.89万元,占1.8%;项目支出67339.21万元,占98.2%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收入总计75077.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计75077.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加46844.28万元,增长165.92%,主要原因:一是增加了其他支出;二是增加了商业服务业等支出;三是增加了城乡社区支出;四是增加了资源勘探工业信息等支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14984.14万元,占本年支出的21.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12946.86万元,增长635.5%。主要原因一是增加了商业服务业等支出;二是增加了资源勘探工业信息等支出;三是增加了城乡社区支出;四是增加了科学技术支出;五是增加了社会保障和就业支出;六是增加了节能环保支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14984.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出716.55万元,占4.8%;教育(类)支出71.46万元,占0.5%;科学技术(类)支出1336.78万元,占8.9%;社会保障和就业(类)支出1439.08万元,占9.6%;卫生健康支出14.65万元,占0.1%;节能环保支出694.01万元,占4.6%;城乡社区支出300.77万元,占2.0%;农林水(类)支出42.26万元,占0.3%;资源勘探工业信息等支出1970万元,占13.2%;商业服务业等支出8370.02万元,占55.9%;住房保障(类)支出27.06万元,0.2%;灾害防治及应急管理支出1.5万元,0.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8700万元,支出决算为14984.14万元,完成年初预算的172.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了科学技术支出;二是增加了社会保障和就业支出;三是增加了节能环保支出;四是增加了城乡社区支出;五是增加了资源勘探工业信息等支出;六是增加了商业服务业等支出。其中:基本支出1256.89万元,占8.4%;项目支出13727.25万元,占91.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为529.43万元,支出决算为607.22万元,完成年初预算的114.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.53万元,决算数大于预算数的主要原因是开展了专项普查活动

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.66万元,支出决算为6.61万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,与预算一致。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,与预算基本一致。

6.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为71.46万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对园区企业的教育支出

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为1336.78万元,完成年初预算的267.4%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业补助方面的支出

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.49万元,支出决算为20.49万元,与预算一致。

9、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为203.47万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对海亮等企业的改革发展补助支出

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1212.72万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对物流企业的政策兑现支出

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.39万元,支出决算为2.39万元,与预算一致。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.15万元,支出决算为14.02万元,与预算基本一致。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,与预算一致。

14、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为694.01万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对水污染防治方面的支出

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.78万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对城乡社区管理方面的支出

16、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为237.99元,决算数大于预算数的主要原因是增加了战略性新兴产业发展方面的支出

17、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.26元,决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设方面的支出

18、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1970元,决算数大于预算数的主要原因是增加了高端智造产业基地建设方面的支出

19、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为7600万元,支出决算为8370.02元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对民营经济发展扶持方面的支出

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.37万元,支出决算为15.37元,与预算一致。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.03万元,支出决算为8.03元,与预算一致。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3.67万元,支出决算为3.66元,与预算基本一致。

23、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5元,决算数大于预算数的主要原因是增加了灾害防治方面的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1256.89万元,其中人员经费574.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费682.44万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出 费用补贴。

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余916.56万元,本年收入59176.88万元,本年支出53611.96万元,年末结转和结余6481.48万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9918.24万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)年初预算为0万元,支出决算为36.45万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出

3、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为185.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出

4、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为62.08万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出

5、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为42900万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了专项债券支出

6、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为509.38万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了园区污染防治方面的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

狮子山高新区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,狮子山高新区机关运行经费支出516.96万元,比2020年增加492.24万元,增长1991.3%,主要原因是增加了咨询费、物业管理费和劳务费支出

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,狮子山高新区政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,狮子山高新区共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金8260万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,狮子山高新区按照要求开展部门项目绩效自评工作,其中民营经济发展资金项目预算总金额是8260万元。此项目主要是按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展,达到了预期绩效目标。

组织对“民营经济发展资金”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金8260万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,严格按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,企业经济得到一定发展

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,严格按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展;创优营商环境,引导企业重视研发创新,培育出一批高新技术企业,规上服务业,带动地方经济发展,带动人员就业;通过项目谋划,以项目为抓手,不断促进园区发展,提高园区企业服务能力

2.部门决算中项目绩效自评结果。

狮子山高新区2021年度部门决算中反映“民营经济发展资金”等1个项目绩效自评结果。

民营经济发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8260万元,执行数为9535.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展;二是筛选招商资源与园区要素间的精准匹配,提供招商引资项目信息,提高项目落地成功率;三是创优营商环境,引导企业重视研发创新,培育出一批高新技术企业,规上服务业,带动地方经济发展,带动人员就业;四是通过项目谋划,以项目为抓手,不断促进园区发展,提高园区企业服务能力。发现的主要问题及原因:部门除具体从事预算绩效工作的人员外,其他人对预算绩效评价管理工作还不是很了解。下一步改进措施:需要加强宣传和培训,另外还需提高预算评价结果的应用

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   2021年度民营经济发展资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件” 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出

部分 附件

2021年度民营经济发展资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。服务民营经济专项工作,以优化民营经济发展良好环境,落实民营经济发展的各项政策措施,协同各部门共同推动民营经济发展,确保民营经济再上新台阶。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会按照要求开展项目支出绩效评价工作

(二)项目绩效目标。促进民营企业高质量发展,着力引导服务民营企业科技创新,大力营造良好营商环境;按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价,了解项目资金的绩效情况,查找项目资金在效率效益、成本控制和风险方面存在的问题,提出解决问题的建议,为提升项目资金使用绩效提供决策依据。2021年我单位民营经济发展资金项目年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标,共设置7项具体指标。

产出指标3个,主要包含数量指标服务民营企业家数,质量指标企业经济发展程度,时效指标是否按照规定时间内拨付资金。

效益指标有3个,主要包含经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个,主要包含企业满意度。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求,成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为:①召开会议。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

截至2021年底,共支付民营经济发展资金9535.37万元,绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据上年度民营经济发展项目决算数制定本年度预算数,按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展。

(二)项目指标情况。

产出指标3个,主要包含数量指标服务民营企业家数,质量指标企业经济发展程度时效指标是否按照规定时间内拨付资金。

效益指标有3个,主要包含经济效益指标促进区域经济发展、社会效益指标推动民营企业发展和可持续影响指标确保民营经济持续发展,保障企业发展长久发挥效益。

满意度指标有1个,主要包含企业满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我单位实际工作情况,加强运行监管频次,按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析,对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管,发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善,制定出适应我单位特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

 

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