根据《中华人民共和国审计法》的规定,区审计局2021年3月至 5月,对2018至2020年度铜官区政府投资建设项目计划执行情况进行了专项审计调查,对审计发现的问题,区审计局依法出具了审计报告。针对审计发现的问题,区有关单位(部门)高度重视,积极进行整改:
一是项目储备制度需完善的问题。区发改委进一步全面规范政府投资管理,明确了建立区本级政府投资项目储备库的要求,并将储备库作为编制区本级政府投资年度计划的重要依据。目前,已印发实施。
二是2018-2020年的已完工项目均没有开展“后评价”工作的问题。区发改委已经根据我区实际,经过多轮研究讨论并初步确定了政府投资后评价绩效指标体系,选择部分已经竣工的政府投资项目,委托第三方进行项目后绩效评价。
四是部分项目长期没有决算的问题。相关单位正在加快推进项目的审计工作。
五是部分项目资产确权不及时,造成账实不符的问题。相关单位及时安排落实,下一步将做账务处理。
对于其他已经无法整改的问题,有关单位组织专业知识的学习,严格执行《政府投资条例》(2019年)、《铜官区政府投资项目管理办法(暂行)》的相关规定,加强今后项目前期编制的科学性、充分性、准确性,科学统筹安排项目建设,确保今后工作中要提高工作效率并加强规范管理。
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