| 索引号: | K16442693/202104-00213 | 组配分类: | 部门预算情况 |
| 发布机构: | 铜官区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区住建局2021年部门预算 | 文号: | |
| 发布日期: | 2021-03-09 | 有效性: | 有效 |
附件1:
铜官区住建局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 铜官区住建局概况
1.主要职责
2.铜官区住建局预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年铜官区住建局预算表
1.铜官区住建局2021年收支总表
2.铜官区住建局2021年收入总表
3.铜官区住建局2021年支出总表
4.铜官区住建局2021年财政拨款收支总表
5.铜官区住建局2021年一般公共预算支出表
6.铜官区住建局2021年一般公共预算基本支出表
7.铜官区住建局2021年政府性基金预算支出表
8.铜官区住建局2021年国有资本经营预算支出表
9.铜官区住建局2021年项目支出表
10.铜官区住建局2021年政府采购支出表
11.铜官区住建局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年铜官区住建局预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铜官区住建局概况
一、主要职责
(一)宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。
(二)负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。
(三)负责全区住房保障工作,做好保障性住房申请的审核,指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作,配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。
(四)负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作;协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。
(五)负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。
(六)负责全区的危房管理工作,指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。
(七)负责本区新旧开发小区的移交;负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。
(八)负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查,发现案件线索及时移交区城管执法部门。
(九)会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督和管理。
(十)组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作;配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。
(十一)在市人防部门的指导下,开展人民防空宣传教育及业务工作。
(十二)负责全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收;改扩建的特殊工程消防验收;其他建设工程消防备案及抽查。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、铜官区住建局预算构成
铜官区住建局2021年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算,纳入铜官区住建局2021年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜陵市铜官区住房和城乡建设局 |
公益一类事业单位 |
本部门下属铜官区市政园林管护中心等2个二级单位因财务统管没有单独编制预算,预算均纳入局机关统一编制,特此说明。
三、2021年度主要工作任务
1.保障性住房申请受理、审核、上报以及租赁补贴发放。
2.推进安置房项目建设。
3.推进农村危房排查、检测、登记工作。
4.实施老旧小区整治、“增花添彩”绿化提升和既有多层住宅增设电梯等重点项目。
5.市政园林设施管护及文明创建。
6. 物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。
7.城市老旧危房排查、检测工作;住宅室内装饰装修的日常巡查。
8.在市人防部门的指导下,开展人民防空宣传教育及业务工作。
9.做好全区房地产固定投资和建筑业企业产值统计工作。
10.全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收;改扩建的特殊工程消防验收;其他建设工程消防备案及抽查。
11.黑臭水体治理
12.区委、区政府交办的其他任务。
第二部分 2021年铜官区住建局预算表
铜官区住建局公开表1
铜官区住建局2021年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
|||
|
收 入 项 目 |
金额 |
支出功能分类 |
金额 |
|
一、一般预算收入 |
1351.22 |
一、一般公共服务 |
3.40 |
|
一般预算拨款 |
13,51.22 |
二、外交 |
|
|
缴入国库的行政事业性收费收入 |
|
三、国防 |
|
|
罚没收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
专项收入 |
|
五、教育 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
三、预算外收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
缴入专户的行政事业性收费收入 |
|
八、社会保障和就业 |
29.12 |
|
其他预算外收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、事业收入(不含预算外收入) |
|
十、医疗卫生与计划生育 |
11.11 |
|
五、经营收入 |
|
十一、节能环保 |
57.52 |
|
六、其他收入 |
|
十二、城乡社区事务 |
1227.16 |
|
七、上级补助收入 |
|
十三、农林水事务 |
2.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
十五、资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
十七、金融 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等 |
|
|
|
|
二十、住房保障 |
20.92 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移支付支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1351.22 |
本 年 支 出 合 计 |
1351.22 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1351.22 |
支 出 总 计 |
1351.22 |
铜官区住建局公开表2
铜官区住建局2021年收入总表
单位:万元
|
预算科目 |
|
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1351.22 |
|
1351.22 |
|
|
|
|
|
029 |
铜陵市铜官区住房和城乡建设局 |
1351.22 |
|
1351.22 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.12 |
|
29.12 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
|
14.59 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
|
14.59 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.11 |
|
11.11 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.11 |
|
11.11 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.54 |
|
10.54 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.57 |
|
0.57 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
57.52 |
|
57.52 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
57.52 |
|
57.52 |
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
57.52 |
|
57.52 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12,27.16 |
|
12,27.16 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,56.17 |
|
2,56.17 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
176.17 |
|
176.17 |
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.25 |
|
14.25 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.25 |
|
14.25 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
506.72 |
|
506.72 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
506.72 |
|
506.72 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
450 |
|
450 |
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
450 |
|
450 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.92 |
|
20.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.92 |
|
20.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
|
10.89 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.23 |
|
5.23 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
铜官区住建局公开表3
铜官区住建局2021年支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1351.22 |
240.71 |
1110.51 |
|
029 |
铜陵市铜官区住房和城乡建设局 |
1351.22 |
240.71 |
1110.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.4 |
3.41 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.46 |
1.46 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.11 |
11.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.11 |
11.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.57 |
0.57 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
57.52 |
|
57.52 |
|
21103 |
污染防治 |
57.52 |
|
57.52 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
57.52 |
|
57.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,27.16 |
|
12,27.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,56.17 |
|
2,56.17 |
|
2120101 |
行政运行 |
176.17 |
176.17 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
80 |
|
80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.25 |
|
14.25 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.25 |
|
14.25 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
506.72 |
|
506.72 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
506.72 |
|
506.72 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
450 |
|
450 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
450 |
|
450 |
|
213 |
农林水支出 |
2 |
|
2 |
|
21301 |
农业农村 |
2 |
|
2 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2 |
|
2 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.23 |
5.23 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.8 |
4.8 |
|
铜官区住建局公开表4
铜官区住建局2021年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
|||
|
收 入 项 目 |
金额 |
支出功能分类 |
金额 |
|
一、一般预算收入 |
1351.22 |
一、一般公共服务 |
3.4 |
|
一般预算拨款 |
1351.22 |
二、外交 |
|
|
缴入国库的行政事业性收费收入 |
|
三、国防 |
|
|
罚没收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
专项收入 |
|
五、教育 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
三、预算外收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
缴入专户的行政事业性收费收入 |
|
八、社会保障和就业 |
29.12 |
|
其他预算外收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、事业收入(不含预算外收入) |
|
十、医疗卫生与计划生育 |
11.12 |
|
五、经营收入 |
|
十一、节能环保 |
57.52 |
|
六、其他收入 |
|
十二、城乡社区事务 |
1227.16 |
|
七、上级补助收入 |
|
十三、农林水事务 |
2 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
十五、资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
十七、金融 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等 |
|
|
|
|
二十、住房保障 |
20.92 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移支付支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1351.22 |
本 年 支 出 合 计 |
1351.22 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1351.22 |
支 出 总 计 |
1351.22 |
铜官区住建局公开表5
铜官区住建局2021年一般公共预算支出表
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1351.22 |
240.71 |
197.41 |
43.3 |
1110.51 |
|
029 |
铜陵市铜官区住房和城乡建设局 |
1351.22 |
240.71 |
197.41 |
43.3 |
1110.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.4 |
3.41 |
|
3.4 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.94 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.94 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.46 |
1.46 |
|
1.45 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.46 |
1.46 |
|
1.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.12 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.11 |
11.11 |
11.11 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.11 |
11.11 |
11.11 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
57.52 |
|
|
|
57.52 |
|
21103 |
污染防治 |
57.52 |
|
|
|
57.52 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
57.52 |
|
|
|
57.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,27.16 |
|
136.27 |
39.90 |
1050.99 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,56.17 |
|
136.27 |
39.90 |
80 |
|
2120101 |
行政运行 |
176.17 |
176.17 |
136.27 |
39.9 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
80 |
|
|
|
80.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.25 |
|
|
|
14.25 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.25 |
|
|
|
14.25 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
506.72 |
|
|
|
506.72 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
506.72 |
|
|
|
506.72 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
450 |
|
|
|
450 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
450 |
|
|
|
450 |
|
213 |
农林水支出 |
2 |
|
|
|
2 |
|
21301 |
农业农村 |
2 |
|
|
|
2 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2 |
|
|
|
2 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.92 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.92 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
单位:万元
铜官区住建局公开表6
铜官区住建局2021年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公共支出 |
|
|
合计 |
240.71 |
197.41 |
43.3 |
|
029 |
铜陵市铜官区住房和城乡建设局 |
240.71 |
197.41 |
43.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
174.41 |
174.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.18 |
49.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.4 |
3.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.83 |
47.83 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.27 |
35.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.52 |
14.52 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.3 |
|
43.3 |
|
30216 |
培训费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30200 |
综合定额 |
39.9 |
|
39.9 |
|
30228 |
工会经费 |
1.94 |
|
1.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23 |
23 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23 |
23 |
|
铜官区住建局公开表7
铜官区住建局2021年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:“铜官区住建局没有政府预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
铜官区住建局公开表8
铜官区住建局2021年国有资本经营预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注:“铜官区住建局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
|||||
铜官区住建局公开表9
铜官区住建局2021年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
|
1110.51 |
1110.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区住房和城乡建设局 |
|
1110.51 |
1110.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级 |
|
1110.51 |
1110.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
安喜新洲码头补偿款 |
|
57.52 |
57.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
高层农民物业补贴 |
|
230 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
老旧房屋安全检测 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
老旧小区物业补贴 |
|
301.74 |
301.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
绿化管护经费(区绿化队) |
|
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
农村公路养护工补助 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
石城广场 |
|
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
铜官区道路及老旧小区路灯管护维修工程 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
铜官区支次道路管护维修 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
问题楼盘处置专项经费 |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
物业考核奖励 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
消防安全审查验收相关工作经费 |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
信号灯及电警系统 |
|
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
铜官区住建局公开表10
铜官区住建局2021年政府采购支出表
单位:万元
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“铜官区住建局预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。
铜官区住建局公开表11
|
铜官区住建局2021年政府购买服务支出表 单位:万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质 |
类别 |
拟实施政府购买服务内容(三级目录) |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:“铜官区住建局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2021年铜官区住建局预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则,铜官区住建局所有收入和支出均纳入铜官区住建局预算管理。铜官区住建局2021年收支总预算1351.22万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。
二、关于2021年收入总表的说明
铜官区住建局2021年收入预算1351.22万元,其中,本年收入1351.22万元,无上年结转结余。
(一)本年收入1351.22万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1351.22万元,占100%,比2020年预算减少4.24万元,下降0.31%,下降原因主要是一般预算拨款减少;
(二)上年结转结0万元.
三、关于2021年支出总表的说明
铜官区住建局2021年支出预算1351.22万元,比2020年预算减少4.24万元,下降0.31%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出240.71万元,占17.81%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1110.51万元,占82.19%,主要用于节能环保支出、城乡社区支出等;
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜官区住建局2021年财政拨款收支预算1351.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.39万元,占0.25%;社会保障和就业支出29.12万元,占2.16%;卫生健康支出11.11万元,占0.82%;节能环保支出57.52万元,占4.25%;城乡社区事务1227.16万元,占90.82%;农林水事务2万元,占0.15%;住房保障支出20.92万元,占1.55%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
铜官区住建局2021年一般公共预算支出1351.22万元,比2020年预算减少4.24元,下降0.31%,主要原因:一是项目支出减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3.39万元,占0.25%;社会保障和就业支出29.12万元,占2.16%;卫生健康支出11.11万元,占0.82%;节能环保支出57.52万元,占4.25%;城乡社区事务1227.16,占90.82%;农林水事务2万元,占0.15%;住房保障支出20.92万元,占1.55%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2021年预算1.94万元,比2020年预算增加0.18万元,增长10.23%,增长原因主要是公用经费增加。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2021年预算1.46万元,比2020年预算增加0.13万元,增长9.77%,增长原因主要是公用经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2021年预算14.52万元,比2020年预算增加0.99万元,增长7.32%,增长原因主要是人员经费增加。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算14.59万元,比2020年预算增加12.94万元,增长784%,增长原因主要是人员经费增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算10.54万元,比2020年预算减少0.21万元,减少1.95%,减少原因主要是人员经费减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.57万元,比2020年预算增加0.18万元,增长46.15%,增长原因主要是人员经费增加。
7.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2021年预算57.52万元,比2020年预算减少17.5万元,减少23.33%,减少原因主要是项目支出减少。
8.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)行政运行(项)2021年预算176.17万元,比2020年预算减少2.5万元,减少1.4%,减少原因主要是人员经费和公用经费减少。
9.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)工程建设管理(项)2021年预算80万元,比2020年预算增加65万元,增加433%,增加原因主要是项目支出增加。
10.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)工程建设管理(项)2021年预算80万元,比2020年预算增加65万元,增加433%,增加原因主要是项目支出增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2021年预算14.25万元,比2020年预算减少301.75万元,减少95.49%,减少原因主要是项目减少。
12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算506.74万元,比2020年预算减少55.51万元,减少9.87%,减少原因主要是项目支出减少。
13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021年预算450万元,比2020年预算增加336.35万元,增加295.95%,增加原因主要是项目支出增加。
14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2021年预算2万元,比上年度增加2万,增加原因主要是2021年新增项目支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算10.89万元,比2020年预算增加0.74万元,增加7.29%,增加原因主要是人员经费增加。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算5.23万元,比2020年预算增加0.66万元,增加14.44%,增加原因主要是人员经费增加。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算4.80万元,比2020年预算增加0.04万元,增加0.84%,增加原因主要是人员经费增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜官区住建局2021年一般公共预算基本支出240.71万元,其中,人员经费197.41万元。公用经费43.30万元
(一)人员经费197.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基职医疗保险费、机关事业单位基本养老保险、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费43.30万元,主要包括:培训费、综合定额、工会经费等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜官区住建局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜官区住建局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜官区住建局2021年预算共安排项目支出1110.51万元,比2020年预算减少17.39万元,下降1.54%,下降原因主要是支次道路和辖区支次道路管护维修等项目支出减少。本年财政拨款安排 1110.51万元,全部都是一般公共预算安排。财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜官区住建局2021年预算安排政府采购支出2947.75万元,比2020年预算减少692.25万元,下降20%,下降原因主要是工程采购减少。其中,一般公共预算安排2947.75万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜官区住建局2021年预算安排政府购买服务支出2946.25万元,比2020年预算减少514.23万元,下降14.86%,下降原因主要是工程采购减少。其中,一般公共预算安排2947.75万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“滨江岸线码头整治”项目。
(1)项目概述
根据市委、市政府工作安排,我区承担滨江大道港口岸线(金山路至隆门路段)整治任务,岸线全长约1.5公里,涉及三个闸口,分别为金雄闸口、四顺闸口、粮贸码头闸口。
(2)立项依据
《铜陵市江河湖沿线和港口岸线环境整治工作实施方案》,安徽省高级人民法院行政判决书(2020)皖行终1027号,铜官征补(2020)第1号《补偿决定书》(对安喜码
(3)实施主体:铜官区住建局
(4)起止时间:2021年1月至2021年12月
(5)项目内容
在2015年港口岸线整治中,安喜码头公司要求对2007年其自行移除的趸船等设施进行补偿,因缺乏政策依据无法补偿,安喜码头不同意签订协议。该公司向法院起诉我局,根据安徽省高级人民法院行政判决书,对安喜码
(6)年度预算安排
根据省高院判决书和评估报告,对安喜码头拆除补偿人民币57.52万元。
(7)绩效目标
完成滨江岸线码头整治拆除,有效的提升岸线生态环境,形成结构合理、功能完备的长江岸线绿色生态景观带。
项目支出绩效目标表
(2021 年度)
|
项目名称 |
滨江岸线码头整治 |
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
区住建局 |
|||||||||
|
项目属性 |
☑新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2015.5 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
57.52 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
57.52 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
||||||||||
|
|
目标2: |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
滨江岸线码头整治拆除 |
1 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
工程质量 |
合格 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
工期 |
按期完工 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
工程造价 |
评估价 |
计划指标 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
城市品质 |
提升 |
计划指标 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
城市形象 |
提升 |
计划指标 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
城市绿化 |
岸线绿化提升 |
计划指标 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
可持续影响 |
城市发展 |
推动城市综合发展 |
计划指标 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
周边市民 |
满意率100% |
计划指标 |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
2.“翠湖二路与春晓路交叉口信号灯及电警系统采购”项目。
(1)项目概述
对翠湖二路与春晓路交叉口信号灯及电子警察系统采购安装,维修道路交通秩序。
(2)立项依据
根据区安【2020】4号文件及市应急办相关文件要求,翠湖二路与春晓路交叉口信号灯及电警系统由区住建局牵头采购安装。
(3)实施主体:铜官区住建局
(4)起止时间。2021年元月1日至2021年3月30日
(5)项目内容。
翠湖二路与春晓路交叉口信号灯、电子警察系统及配套设施采购安装及道路划线等。
(6)年度预算安排
交通信号灯采购安装20万元,电子警察系统采购安装40万元,划线等其它配套5万元。
(7)绩效目标及指标
加强城市道路交通设施建设,维修交通秩序,消除安全隐患。完成该道路交叉口信号灯及电子警察系统采购安装。
项目支出绩效目标申报表
( 2021 年度)
|
项目名称 |
翠湖二路和春晓路信号灯及电警安装项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
区住建局 |
|||||||||
|
项目属性 |
R新增项目 延续项目 |
项目期 |
2020.12-2021.01 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
65 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
65 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
||||||||||
|
|
目标2: |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
信号灯 |
十字路口 |
行业标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
1套 |
行业标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
信号灯 |
正常运行 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
正常运行 |
行业标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
信号灯 |
2020年10月完成 |
技术标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
2021年1月完成 |
技术标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
信号灯 |
控制在预算之内 |
计划指标 |
|||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
控制在预算之内 |
计划指标 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
信号灯 |
提高城市规范管理 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
提高城市规范管理 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
信号灯 |
提高城市安全指数 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
提高城市安全指数 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
电子警察 |
环保爆闪灯 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
可持续影响 |
信号灯 |
完善城市规范管理 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
完善城市规范管理 |
行业标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
信号灯 |
100% |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
电子警察 |
100% |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
3.“老旧小区物业补贴”项目。
(1)项目概述:铜官区17个社区(五松社区、人民社区、鹞山社区、朝阳社区、螺蛳山社区、狮子山社区、天井湖社区、金山社区、滨江社区、映湖社区、阳光社区、金口岭社区、露采社区、友好社区、人民社区、学苑社区、幸福社区)准物业补贴。
(2)立项依据:根据《铜官区老旧住宅小区清扫保洁实施意见》《铜官区老旧住宅小区准物业管理实施方案》相关规定,给予各社区物业补贴,用于老旧小区“准物业”管理。
(3)实施主体:铜官区住建局
(4)起止时间:2021年1月至2021年12月
(5)项目内容:铜官区17个社区(五松社区、人民社区、鹞山社区、朝阳社区、螺蛳山社区、狮子山社区、天井湖社区、金山社区、滨江社区、映湖社区、阳光社区、金口岭社区、露采社区、友好社区、人民社区、学苑社区、幸福社区)准物业提升,包括清扫,保洁,管道疏通,路灯电费、大树修剪等内容。
(6)年度预算安排: 2021年度预算安排2640万。
(7)绩效目标和指标:
(1)总目标:确保2021年17个社区提升全区物业服务管理水平,改善老旧住宅小区的居住环境,增强居民群众的获得感、幸福感。
(2)数量指标:覆盖17个社区,81个老旧小区。
(3)质量指标:达到准物业服务水平。
(4)时效指标:A、2021年1月完成,拨付及时。
(5)成本指标:控制预算以内。
(6)经济效益:老旧小区物业健康发展
(7)社会效益:小区人居环境提升、社区管理提升、综合治理提升。
(8)生态效益:绿化管理提升;排水管理提升,小区禁燃禁放。
(9)可持续影响:物业环境管理提升。物业管理水平提高。
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
|
项目名称 |
老旧小区物业补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
区住建局 |
实施单位 |
区住建局 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
2021 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
2640 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
2640 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标(2021年—2023+n年) |
年度目标 |
||||||||||
|
树立物业消费理念,推进业主自治,完善老旧小区封闭管理和物业市场化运营。 |
提升全区物业服务管理水平,改善老旧住宅小区的居住环境,增强居民群众的获得感、幸福感。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
覆盖社区 |
17个 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
覆盖老旧小区 |
81个 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
物业管理 |
符合“准物业”管理标准 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
服务水平 |
达到相应的服务水 |
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
费用拨付 |
及时 |
行业标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
物业服务内容事项处理 |
及时 |
行业标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
物业补贴 |
控制在预算以内 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
物业行业 |
健康发展 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
人居环境 |
改善 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
小区管理 |
有序 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
综合治理 |
稳定 |
计划标准 |
|||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
小区绿化 |
管护到位 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
小区排水 |
分流纳管 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
禁燃禁放 |
管理到位 |
计划标准 |
|||||||
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
可持续影响 |
物业管理水平 |
持续提高 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
物业行业管理 |
健康发展 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
小区业主满意度 |
95% |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
4.“铜官区绿化管护工程(绿化队)”项目。
(1)项目概述。负责乌木山广场、林荫步道绿化及设施管护。
(2)立项依据根据文件及合同。
(3)实施主体:铜官区住建局
(4)起止时间2021年1月1日至2021年12月31日。
(5)项目内容:乌木山广场、林荫步道管护及其工作经费等。
(6)年度预算安排:150万元。
(7)绩效目标和指标:公园广场绿化修剪整齐达标,公共场所干净整洁,环境优美。
项目支出绩效目标申报表
( 2021 年度)
|
项目名称 |
铜官区乌木山广场与林荫步道 |
|||||||||||
|
主管部门 |
区住建局 |
实施单位 |
区绿化队 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
150万 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
150万 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
乌木山广场 |
46550㎡ |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
林荫步道 |
11350㎡ |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
绿化率 |
80% |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
管护维修 |
绿化修剪10天/次,公共设施维修2天之内 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
绿化环境 |
干净、整洁优美 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
基本设施 |
完好 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
环境 |
环境优美 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
可持续影响 |
环境质量 |
优化美化环境,提升生活质量 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
群众满意 |
95% |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
5.“原狮子山区农民高层物业补贴”项目。
1、项目概述:原狮子山区农民高层回迁安置小区有联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期共87栋6792户580930.91平方米。根据原狮子山区政府第58期会议纪要,对农民高层物业补贴电梯及二次供水
2、立项依据:区政府78次会议纪要
3.实施主体:铜官区住建局
4、起止时间:2019年1月至2020年1月
5、项目内容:联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期高层农民物业补贴
6、年度预算安排: 2021年度预算安排230万。
7、绩效目标和指标:
(1)总目标:确保2021年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用率100%
(2)数量指标:A、9个小区设施设备维护率100%B、9个小区二次供水及电梯能耗补贴率100%
(3)质量指标:A、9个小区设施设备维护正常合格B、9个小区电梯消防合格
(4)时效指标:A、2020年1月完成
(5)成本指标:A、电梯及二次供水
(6)经济效益:A、减轻农民高层设施设备维护费用B、确保物业公司可以正常维护设施设备
(7)社会效益:降低消防、电梯设施设备事故率
(8)生态效益:无
(9)可持续影响:未来可持续3至5年
项目支出绩效目标申报表
( 2021 年度)
|
项目名称 |
铜官区高层农民物业补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
区住建局 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
230 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
230 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
9个小区设施设备维护率100% |
100% |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
9个小区二次供水及电梯能耗补贴率100% |
100% |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
指标1: |
9个小区设施设备维护正常合格 |
合格 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
9个小区电梯消防合格 |
合格 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
指标1: |
2020年12月完成 |
100% |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
指标1: |
电梯及二次供水 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
设施设备维护为0.15元每平方 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
指标1: |
减轻农民高层设施设备维护费用 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
确保物业公司可以正常维护设施设备 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
指标1: |
降低消防、电梯设施设备事故率 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
指标1: |
无 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
可持续影响 |
指标1: |
味了持续3到5年 |
计划标准 |
|||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
指标1: |
100% |
100% |
||||
|
指标2: |
|
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
6.“铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修”项目。
(1)项目概述
目前我局管辖支次道路及老旧小区路灯5000盏、楼道灯7000盏,日常管护维修费用及电费约200万元。
(2)立项依据
《铜官区人民政府常务会议纪要》(第21期);《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》;
(3)实施主体:铜官区住建局
(4)起止时间。2021年元月1日至2021年12月30日
(5)项目内容。
对辖区支次道路及小区路灯5000盏、楼道灯7000盏进行管护;对损坏路灯进行维修,维修率达100%;新增(更换)路灯500盏,楼道灯2000盏。
(6)年度预算安排
全年支次道路及小区路灯、楼道灯及电费合计200万元其中路灯管护费20万元,路灯及配套设施维修、更换100万元,楼道灯维修20万元,路灯电费60万元。
(7)绩效目标及指标
促进城市亮化工程,使支次道路及小区路灯正常亮化,消除安全隐患,保障群众夜间通行安全、方便。
加强日常管护、亮化巡查及应急维修处置,做到24小时维修到位,路灯维修率100%。新增路灯500盏、楼道灯2000盏;
项目支出绩效目标申报表
( 2021年度)
|
项目名称 |
铜官区道路及小区路灯管护维修工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
铜官区住建局 |
实施单位 |
铜官区市园林管护中心 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目✓ |
项目期 |
一年 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
200 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
200 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1: 目标2: |
保证道路及小区路灯正常亮化,路灯亮灯率99%以上。全年更换(或新增)路灯600盏、楼道灯2000盏。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
维修率 |
100% |
计划标准 |
|||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
亮灯率 |
99% |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
维修处理时间 |
路灯损坏2天内完成维修,新增或更换路灯3天内完成。 |
历史标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
成本指标 |
路灯维修成本 |
按招投标清单 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
经济效益 |
节约能源 |
10% |
计划标准 |
|||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
交通安全 |
减少交通安全事故 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
生态效益 |
环境设施 |
亮化、美化环境 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
可持续影响指标 |
基础设施 |
改善基础设施,提升生活质量。 |
计划标准 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
居民满意度 |
95% |
计划标准 |
|||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||
(二)机关运行经费。
铜官区住建局2021年机关运行经费财政拨款预算39.9万元,比2020年预算增加1万元,增长2.57%,增长主要原因是新调入人员。
(三)政府采购情况。
铜官区住建局2021年政府采购预算2947.75万元。其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算202万元,政府采购服务预算2744.25万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截止到2020年底,铜官区住建局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元
(五)绩效目标设置情况。
2021年,铜官区住建局12个项目实行了绩效目标管理,涉及资金全部为一般公共预算共3311.77万元。涉及一般公共预算当年财政拨款3311.77万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019