| 索引号: | /202202-00008 | 组配分类: | 财政预算 |
| 发布机构: | 铜官区新城办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜陵市铜官区新城办事处2022年部门预算 | 文号: | |
| 发布日期: | 2022-02-14 | 有效性: | 有效 |
铜陵市铜官区新城办事处2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.铜陵市铜官区新城办事处2022年收支总表
2.铜陵市铜官区新城办事处2022年收入总表
3.铜陵市铜官区新城办事处2022年支出总表
4.铜陵市铜官区新城办事处2022年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区新城办事处2022年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区新城办事处2022年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区新城办事处2022年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区新城办事处2022年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区新城办事处2022年项目支出表
10.铜陵市铜官区新城办事处2022年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区新城办事处2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
为全面做好铜官区社会事务工作,切实发挥区划调整的政策效应,助力国家级开发区“轻装上阵”,市委市政府特报省政府同意成立铜官区新城办事处,不断谋求提高居民服务质量、促进辖区内产城融合。
2018年12月26日,铜官区新城办事处党工委、铜官区新城办事处揭牌成立。2019年1月1日,新城办事处全面承接经开区各项社会事务。铜官区新城办事处为铜官区政府派出机构,履行所辖范围内的管理服务职责。根据区委区政府《铜官区社区优化整合工作实施方案》通知,翠湖社区和梅塘社区划入新城办事处管辖。为做好新城办事处下辖社区居委会优化整合工作,新组建福瑞、溪潭、湖滨、临湖、柳园五个标准化社区。新城办事处现辖7个社区,辖区面积46.5平方公里,服务人口近10万人(不含企业员工)。
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)负责社区建设和管理服务,支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设,指导基层依法自治,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和诉求。
(三)负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。
(四)负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(五)负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。
(六)发展辖区经济,管理辖区国有资产和集体资产。
(七)负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。
(八)承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,铜陵市铜官区新城办事处2022年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
(一)做好招商引资工作。持续加大外出招商力度,主要领导亲自带队,前往经济发达地区开展投资洽谈,邀请意向企业来我办考察,将物流业、健康养老服务业、高科技企业等作为招商引资的重点,积极发展总部经济和文旅康养产业,做到精准招商。
(二)做好固定资产谋划。谋划好积极推进铜陵市西湖大沟水环境综合治理固投项目申报工作。做好财经教育产教融合实训基地、新城养老服务中心二期、华山大道、西湖三路、西湖污水处理厂扩建等13个重点项目的对接、推进和申报入库工作。
(三)强化预算管理工作。编制年度预算收支计划,全面实施预算绩效管理。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量工作效果,以社区、部门为主体逐步构建预算绩效管理体系。、
(四)积极培植财源税源。强化可支配性财税培育,坚决落实减税降费政策,着力做好开源节流,优化收入结构。持续深化供给侧结构性改革,多渠道挖潜增收,强化税源监控,加强非税收入征管,确保收入应收尽收。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
铜陵市铜官区新城办事处2022年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8500.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3500.00 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
5000.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
8500.00 |
本 年 支 出 小 计 |
8500.00 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
8500.00 |
支 出 总 计 |
8500.00 |
部门公开表2
铜陵市铜官区新城办事处2022年收入总表
单位:万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
铜陵市铜官区新城办事处 |
8500.00 |
8500.00 |
8500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区新城办事处部门本级 |
8500.00 |
8500.00 |
8500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
部门公开表3
铜陵市铜官区新城办事处2022年支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,500.00 |
2,427.00 |
1,073.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,500.00 |
2,427.00 |
1,073.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
2,427.00 |
2,427.00 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,073.00 |
|
1,073.00 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
8,500.00 |
2,427.00 |
6,073.00 |
|
|
|
部门公开表4
铜陵市铜官区新城办事处2022年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
8,500.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
3,500.00 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,500.00 |
支 出 总 计 |
8,500.00 |
部门公开表5
铜陵市铜官区新城办事处2022年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,500.00 |
|
|
2,427.00 |
1,073.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,500.00 |
|
|
2,427.00 |
1,073.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,427.00 |
|
|
2,427.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,073.00 |
|
|
|
1,073.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
8,500.00 |
|
|
2,427.00 |
6,073.00 |
部门公开表6
铜陵市铜官区新城办事处2022年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,995.92 |
1,995.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
185.52 |
185.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
170.60 |
170.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
526.64 |
526.64 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.96 |
30.96 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.55 |
50.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.28 |
25.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.65 |
114.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
171.80 |
171.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
133.45 |
133.45 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.41 |
1.41 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
585.06 |
585.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
381.06 |
|
381.06 |
|
30201 |
办公费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.98 |
|
17.98 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
14.40 |
|
14.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.86 |
|
17.86 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.20 |
|
23.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
126.87 |
|
126.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.02 |
50.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
合计 |
2,427.00 |
2045.94 |
381.06 |
部门公开表7
铜陵市铜官区新城办事处2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:“铜陵市铜官区新城办事处没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表8
|
铜陵市铜官区新城办事处2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注:“铜陵市铜官区新城办事处没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表9
铜陵市铜官区新城办事处2022年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
社区物业费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民营企业发展资金 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买辅助岗位经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建群团活动经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
23.00 |
23.00 |
|
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|
|
|
|
|
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特定目标类 |
卫计服务经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
35.00 |
35.00 |
|
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|
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|
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|
特定目标类 |
综治维稳经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
25.00 |
25.00 |
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特定目标类 |
武装经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
15.00 |
15.00 |
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|
特定目标类 |
城管执法(市容管理、查违拆违)经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
80.00 |
80.00 |
|
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|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
100.00 |
100.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环保巡查监管经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
100.00 |
100.00 |
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|
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|
特定目标类 |
公墓管理经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
15.00 |
15.00 |
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|
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|
特定目标类 |
优待抚恤经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急预备费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
110.00 |
110.00 |
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特定目标类 |
双拥工作经费 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
10.00 |
10.00 |
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|
|
合 计 |
|
|
6,073.00 |
6,073.00 |
|
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部门公开表10
|
铜陵市铜官区新城办事处2022年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
铜陵市铜官区新城办事处本级_综合定额支出 |
铜陵市铜官区新城办事处本级_综合定额支出 |
21.98 |
21.98 |
|
|
|
|
|
购买辅助岗位经费 |
购买辅助岗位经费 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
社区物业费 |
社区物业费 |
120.00 |
120.00 |
|
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合 计 |
|
491.98 |
491.98 |
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|
部门公开表11
|
铜陵市铜官区新城办事处年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注:“铜陵市铜官区新城办事处没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,铜陵市铜官区新城办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区新城办事处2022年收支总预算8500万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:城乡社区支出支出3500万元、商业服务业等支出支出5000万元。
二、关于2022年收入总表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年收入预算8500万元,其中,本年收入8500万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入8500万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加1473.59万元,增长20.97%,增长原因主要是社区标准化和企业发展的需要。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年支出预算8500万元,比2021年预算增加1473.59万元,增长20.97%,增长原因主要是民营企业发展资金的增加。其中,城乡社区支出3500万元,占41.18%,主要用于保障新城办事处正常日常运转、完成日常工作任务等;商业服务业等支出5000万元,占58.82%,主要用于新城办事处完成2022年工作任务和经济社会事业发展目标及兑现企业扶持资金。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年财政拨款收支预算8500万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:城乡社区支出3500万元,占41.18%;商业服务业等支出5000万元,占58.82%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区新城办事处2022年一般公共预算支出8500万元,比2021年预算增加1473.59万元,增长20.97%,主要原因:民营企业扶持资金的增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
城乡社区支出3500万元,占41.18%;商业服务业等支出5000万元,占58.82%。。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022年预算2427万元,比2021年预算增加318.39万元,增长15.10%,增长原因主要是社区标准化建设。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算1073万元,比2021年预算减少244.8万元,下降18.58%,下降原因主要是部分社区标准化建设已完成。
3.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2022年预算5000万元,比2021年预算增加1400万元,增长38.89%,增长原因主要是民营企业扶持资金的增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年一般公共预算基本支出2427万元,其中,人员经费2045.94万元,公用经费381.06万元。
(一)人员经费2045.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费381.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年预算共安排项目支出6073万元,比2021年预算增加1155.2万元,增长23.49%,增长原因主要是民营企业发展资金增加。主要包括:本年财政拨款安排 6073万元(其中,一般公共预算拨款安排 6073万元)。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年预算安排政府采购支出491.98万元,比2021年预算增加260.03万元,增长112.11%,增长原因主要是购买辅助性岗位经费。其中,一般公共预算安排491.98万元,占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区新城办事处2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“民营企业发展资金”项目。
(1)项目概述:民营企业发展资金是铜陵市铜官区新城办事处依据铜陵市铜官区税收政策进行企业返税的资金。该项资金主要服务于缴纳税款在新城办事处辖区范围内的企业;
(2)立项依据:根据铜陵市铜官区税收政策;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2022年1月-2022年12月;
(5)项目内容:按税收政策规定的比例,进行奖励返还;
(6)年度预算安排:年度预算5000万元;
(7)绩效目标:加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
(2022 年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
民营企业发展资金 |
||||||||
|
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
0 |
年度资金总额: |
5000.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
5000.00 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标(20年—20年) |
年度目标 |
|||||||
|
|
加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
税收返还比例 |
按税收政策规定的比例,进行奖励返还 |
|
||
|
|
|
|
税收返还时间 |
每月 |
|
||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
税收返还比例 |
按税收政策规定的比例,进行奖励返还 |
|
||
|
|
|
|
税收返还时间 |
每月 |
|
||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
提高地方财政收入 |
提高地方财政收入 |
|
|
|
|
|
|
提高地方财政收入 |
提高地方财政收入 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
企业满意度 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.“购买辅助岗位经费”项目。
(1)项目概述:2021年新城办事处成立5个新的标准化社区,相关人员岗位空缺,需要购买相关专业人员进行社区事务的管理;
(2)立项依据:铜陵市铜官区新城办事处辖区居住人员的数量;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2022年1月-2022年12月;
(5)项目内容:购买相关专业人员进行社区管理;
(6)年度预算安排:年度预算350万元;
(7)绩效目标:提高新城办公共管理和服务水平,完成年度工作任务。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
(2022 年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
购买辅助岗位经费 |
||||||||
|
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
0 |
年度资金总额: |
350.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
350.00 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标(20年—20年) |
年度目标 |
|||||||
|
|
提高新城办公共管理和服务水平,完成年度工作任务 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提升公共服务工作水平 |
提升公共服务工作水平 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.“社区物业费”项目。
(1)项目概述:2019年1月1日,新城办事处全面承接经开区各项社会事务,同时翠湖社区和梅塘社区划入新城办事处管辖,为了保障两个社区物业管理,增加此项目;
(2)立项依据:铜陵市铜官区新城办事处翠湖社区和梅塘社区往年物业管理成本;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2022年1月-2022年12月;
(5)项目内容:对翠湖社区和梅塘社区物业服务进行第三方外包,按照外包合同进行付款;
(6)年度预算安排:年度预算120万元;
(7)绩效目标:保障翠湖社区准物业管理服务;梅塘社区基础性物业服务。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
(2022 年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
社区物业费 |
||||||||
|
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
0 |
年度资金总额: |
120.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
120.00 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标(20年—20年) |
年度目标 |
|||||||
|
|
保障翠湖社区准物业管理服务;梅塘社区基础性物业服务 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
按协议支付 |
|
||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
按协议及时支付 |
|
||
|
|
|
|
物业服务完成及时性 |
及时完成 |
|
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|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.“文明创建经费”项目。
(1)项目概述:根据铜陵市铜官区文明创建的需要,为了保障2022年铜陵市铜官区新城办事处文明创建,提高居民的生活质量,改善居民的居住环境;
(2)立项依据:保障2022年铜陵市铜官区新城办事处文明创建;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2022年1月-2022年12月;
(5)项目内容:文明创建;
(6)年度预算安排:年度预算100万元;
(7)绩效目标:确保文明创建工作任务完成。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
(2022 年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
文明创建经费 |
||||||||
|
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
0 |
年度资金总额: |
100.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标(20年—20年) |
年度目标 |
|||||||
|
|
确保文明创建工作任务完成 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
确保文明创建工作任务完成 |
确保文明创建工作任务完成 |
|
||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提升文明程度 |
提升文明程度 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5.“环保巡查监督经费”项目。
(1)项目概述:为了提高居民的生活质量,改善居民的居住环境,预防和减少固废垃圾的堆放和偷倒;
(2)立项依据:完成固废环保巡查等工作任务;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2022年1月-2022年12月;
(5)项目内容:预防和制止固废偷倒及油烟、散煤、乱堆放;以及禁燃禁放等工作任务;
(6)年度预算安排:年度预算100万元;
(7)绩效目标:完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
(2022 年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
环保巡查监管经费 |
||||||||
|
实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
0 |
年度资金总额: |
100.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标(20年—20年) |
年度目标 |
|||||||
|
|
确保完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
|
|
|
|
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质量 指标 |
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质量 指标 |
确保完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务 |
确保完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务 |
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时效 指标 |
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时效 指标 |
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成本 指标 |
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成本 指标 |
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效 |
经济效益指标 |
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经济效 益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效 益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响 |
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可持续 影响 指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对 象满意 度指标 |
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6.“应急预备费”项目。
(1)项目概述:为了保障2022年铜陵市铜官区新城办事处整年的机关有效运转以及防止突发事项的发生,设置此项目支出;
(2)立项依据:保证年度预算收支的平衡;
(3)实施主体:铜陵市铜官区新城办事处;
(4)起止时间:2022年1月-2022年12月;
(5)项目内容:应急预备费用;
(6)年度预算安排:年度预算110万元;
(7)绩效目标:保证年度预算收支的平衡,有效地解决预算中未列入的临时性项目资金来源问题。
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项目支出绩效目标表 |
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(2022 年度) |
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项目名称 |
应急预备费 |
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实施单位 |
铜陵市铜官区新城办事处本级 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
0 |
年度资金总额: |
110.00 |
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其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
110.00 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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总 |
中期目标(20年—20年) |
年度目标 |
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保证年度预算收支的平衡,有效地解决预算中未列入的临时性项目资金来源问题。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
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数量 指标 |
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质量 指标 |
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质量 指标 |
保证年度资金项目顺利进行 |
保证年度资金项目顺利进行 |
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时效 指标 |
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时效 指标 |
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成本 指标 |
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成本 指标 |
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效 |
经济效益指标 |
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经济效 益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效 益指标 |
保证未列入预算项目的顺利实施 |
保证未列入预算项目的顺利实施 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响 |
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可持续 影响 指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对 象满意 度指标 |
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(二)机关运行经费。
铜陵市铜官区新城办事处2022年机关运行经费财政拨款预算381.06万元,比2021年预算增加3.69万元,增长1%,增长主要原因是人员增加。
(三)政府采购情况。
铜陵市铜官区新城办事处2022年政府采购预算491.98万元。其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算487.98万元。
部门(单位)公开表10
铜官区新城办事处2021年政府采购支出表
单位:万元
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单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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货物类/家具用具 |
20 |
20 |
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货物类/台式电脑 |
5 |
5 |
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货物类/空调 |
10 |
10 |
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服务类/城管劳务派遣服务 |
196.95 |
196.95 |
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合 计 |
231.95 |
231.95 |
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(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,铜陵市铜官区新城办事处共有车辆7辆,执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,铜陵市铜官区新城办事处15个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6073万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行:反映新城办事处用于国库集中收付行政运行方面基本支出。
十二、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:反映新城办事处除行政运行项目以外用于国库集中收付其他城乡社区管理方面的支出。
十三、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出:反映新城办事处除商业服务业项目以外用于国库集中收付企业发展方面的支出。

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