彩票平台推荐

铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 土地和房屋征收中心> 财政资金> 部门决算情况
索引号: K16442693/202009-00120 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 铜官区土地和房屋征收中心 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算 文号:
发布日期: 2020-09-07 有效性: 有效
铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算
发布时间:2020-09-07 15:00 来源:铜官区土地和房屋征收服务中心 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

附件:

 

铜官区土地和房屋征收服务中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9

 

 

第一部分 铜官区土地和房屋征收服务中心概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

铜官区土地和房屋征收服务中心2019部门决算情况

 

 

第一部分 铜官区土地和房屋征收服务中心概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻落实国家、省、市有关土地征收、征地拆迁等法律、法规。

    2.根据国家、省、市有关政策规定,制定区域内工程项目的土地征收、征地拆迁补偿安置方案。

    3.负责全区建设项目的土地征收、征地拆迁补偿安置和重点工程协调等工作。

    4.负责全区项目土地征收、征地拆迁拆违补偿安置协议的审核。

5.负责做好全区项目依法征地补偿安置资金拨付相关的数据统计、拆迁拆违费用的审核和管理,按期编制征地拆迁拆违计划和资金预算,及时支付征地拆迁拆违费用。

6.负责全区房屋征地拆迁工作的监督、管理和考核。

    7.负责征地拆迁拆违资料的档案管理工作。

    8.负责征地拆迁拆违中的矛盾协调和信访工作。

    9.完成区政府及上级主管部门交办的其他工作

 

二、机构设置

从决算单位构成看,铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算包括单位本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1与预算比较一致

纳入铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜官区土地和房屋征收服务中心


 

第二部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

10931.44

一、一般公共服务支出

0.82

二、政府性基金预算财政拨款收入

53867.16

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

27.74

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

57019.67

 

 

十二、农林水支出

213.87

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7535.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

64798.60

本年支出合计

64798.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

0.34

 

 

 

 

总计

64798.60

总计

64798.60

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

64798.60

64798.60

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

27.74

27.74

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

27.74

27.74

 

 

 

 

 

 

205999

  其他教育支出

27.74

27.74

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

57020.01

57020.01

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

152.85

152.85

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

152.85

152.85

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3000

3000

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3000

3000

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

703.1

703.1

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

686.11

686.11

 

 

 

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

16.99

16.99

 

 

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

110.96

110.96

 

 

 

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

110.96

110.96

 

 

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金安排的支出

36.10

36.10

 

 

 

 

 

 

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

36.10

36.10

 

 

 

 

 

 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

53017

53017

 

 

 

 

 

 

2121601

  征地和拆迁补偿支出

53017

53017

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

213.87

213.87

 

 

 

 

 

 

21301

农业

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

13.87

13.87

 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

13.87

13.87

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7535.52

7535.52

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

7532

7532

 

 

 

 

 

 

2210103

  棚户区改造

7532

7532

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.52

3.52

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

3.06

3.06

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

64798.26

157.49

64640.77

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.82

0.82

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.82

0.82

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.82

0.82

 

 

 

 

205

教育支出

27.74

 

27.74

 

 

 

20599

其他教育支出

27.74

 

27.74

 

 

 

2059999

  其他教育支出

27.74

 

27.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

212

城乡社区支出

57019.67

152.51

56867.16

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

152.51

152.51

 

 

 

 

2120101

  行政运行

152.51

152.51

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3000

 

3000

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3000

 

3000

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

703.1

 

703.1

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

686.11

 

686.11

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

16.99

 

16.99

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

110.96

 

110.96

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

110.96

 

110.96

 

 

 

21211

农业土地开发资金安排的支出

36.1

 

36.1

 

 

 

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

36.1

 

36.1

 

 

 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

53017

 

53017

 

 

 

2121601

  征地和拆迁补偿支出

53017

 

53017

 

 

 

213

农林水支出

213.87

 

213.87

 

 

 

21301

农业

200

 

200

 

 

 

2130199

  其他农业支出

200

 

200

 

 

 

21399

其他农林水支出

13.87

 

13.87

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

13.87

 

13.87

 

 

 

221

住房保障支出

7535.52

 

7535.52

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

7532.00

 

7535.52

 

 

 

2210103

  棚户区改造

7532

 

7532

 

 

 

22102

住房改革支出

3.52

3.52

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

3.06

3.06

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10931.44

一、一般公共服务支出

0.82

 

二、政府性基金预算财政拨款

53867.16

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

27.74

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.86

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

3152.51

53867.16

 

 

十二、农林水支出

213.87

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7535.52

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

64798.60

本年支出合计

10931.10

53867.16

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.34

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

64798.60

总计

10931.44

53867.16

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

10931.44

157.83

10773.61

10931.1

157.49

10773.61

0.34

0.34

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

0.82

0.82

 

0.82

0.82

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

0.82

0.82

 

0.82

0.82

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

 

 

 

0.82

0.82

 

0.82

0.82

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

27.74

 

27.74

27.74

 

27.74

 

 

 

 

20599

其他教育支出

 

 

 

27.74

 

27.74

27.74

 

27.74

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

 

 

 

27.74

 

27.74

27.74

 

27.74

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

0.65

0.65

 

0.65

0.65

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.65

0.65

 

0.65

0.65

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.65

0.65

 

0.65

0.65

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

3152.85

152.85

3000

3152.51

152.51

3000

0.34

0.34

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

152.85

152.85

 

152.51

152.51

 

0.34

0.34

 

 

2120101

  行政运行

 

 

 

152.85

152.85

 

152.51

152.51

 

0.34

0.34

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

3000

 

3000

3000

 

3000

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

3000

 

3000

3000

 

3000

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

213.87

 

213.87

213.87

 

213.87

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

200

 

200

200

 

200

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

 

 

 

200

 

200

200

 

200

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

13.87

 

13.87

13.87

 

13.87

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

 

 

 

13.87

 

13.87

13.87

 

13.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

7535.52

3.52

7532

7535.52

3.52

7532

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

 

 

 

7532

 

7532

7532

 

7532

 

 

 

 

2210103

  棚户区改造

 

 

 

7532

 

7532

7532

 

7532

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

3.52

3.52

 

3.52

3.52

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

3.06

3.06

 

3.06

3.06

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

0.46

0.46

 

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

105.94

302

商品和服务支出

45.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

29.69

30201

  办公费

0.91

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

25.57

30202

  印刷费

4.02

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

43.31

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

3.86 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.73

31002

  办公设备购置

3.86 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.09

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

7.37

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2.02

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.72

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

19.97

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

11.21

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

7.02

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 107.96

公用经费合计

 49.53

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

53867.16 

 

53867.16 

53867.16 

 

53867.16 

 

 

 

 

 212

城乡社区支出

 

 

 

53867.16 

 

53867.16 

53867.16 

 

53867.16 

 

 

 

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

703.1 

 

703.1 

703.1 

 

703.1 

 

 

 

 

 2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

 

 

686.11 

 

686.11 

686.11 

 

686.11 

 

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

 

 

 

16.99

 

16.99

16.99

 

16.99

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

110.96

 

110.96

110.96

 

110.96

 

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

 

 

 

110.96

 

110.96

110.96

 

110.96

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金安排的支出

 

 

 

36.1

 

36.1

36.1

 

36.1

 

 

 

 

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

 

 

 

36.1

 

36.1

36.1

 

36.1

 

 

 

 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

 

 

53017

 

53017

53017

 

53017

 

 

 

 

2121601

  征地和拆迁补偿支出

 

 

 

53017

 

53017

53017

 

53017

 

 

 

 

     

 

第三部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计64798.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计64798.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加64451.98万元64451.14万元,增长18594.42%18567.39%,主要原因:一是项目收支资金来源均为棚改专项债;二是棚户区改造财政补助增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计64798.6万元,其中:财政拨款收入64798.6万元,占100%;事业收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计64798.26万元,其中:基本支出157.49万元,占0.24%;项目支出64640.77万元,占99.76%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计64798.60万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计64798.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加64451.98万元64451.14万元增长18594.42%18567.39%,主要原因:一是项目收支资金来源均为棚改专项债;二是棚户区改造财政补助增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入10931.44万元,占本年收入的16.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10593.11万元,增长3130.999%。主要原因棚户区改造财政补助增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10931.1万元,占本年支出的16.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10583.98万元,增长3049.08%。主要原因棚户区改造财政补助增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10931.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.82万元,占0.01%;教育(类)支出27.74万元,占0.25%社会保障和就业(类)支出0.65万元,占0.01%;城乡社区(类)支出3152.85万元,占28.84%;农林水(类)支出213.87万元,占1.96%住房保障(类)支出7535.52万元,占68.93%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.63万元,支出决算为10931.1万元,完成年初预算的8180.12%。决算数大于预算数的主要原因:棚户区改造财政补助增加。其中:基本支出157.49万元,占1.44%;项目支出10773.61万元,占98.56%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他团体事务支出(项)年初预算0.82万元,支出决算为0.82万元,与预算持平

2教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.74万元,决算数大于预算数的主要原因是专业学习培训增多

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算0.43万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的151.16%,增长原因主要是在编人员增加

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算109.29万元,支出决算为152.85万元,完成年初预算的139.86%,增长原因主主要是在编人员增加及征收任务加大,日常运行费用增加

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)预算0万元,支出决算为3000万元,决算数大于预算数的主要原因为省级补助棚改增加加大。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是征收中涉及农林补偿支出

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算13.87万元,决算数大于预算数的主要原因为征收支付农林水补偿。

8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0万元,支出决算7532万元,决算数大于预算数的主要原因为棚户区改造任务加大,财政补助增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算2.3万元,支出决算3.06万元完成年初预算的133.04%,增长原因主要是在编人员增加

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算0.54万元,支出决算0.46万元完成年初预算的58.18%,减少原因主要是在编人员补贴减少

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明依据决算公开表06表

2019年度财政拨款基本支出64798.26万元,其中人员经费107.96万元,主要包括:基本工资29.69万元、津贴补贴25.57万元、奖金43.31万元其他工资福利支出7.37万元;对个人和家庭的补助2.02万元,其中:生活补助2.02万元;公用经费49.53万元,主要包括:办公费0.91万元、印刷费4.02万元、邮电费1.73万元、差旅费0.09万元、劳务费0.72万元、委托业务费19.97万元、工会经费11.21万元、其他交通费用7.02万元、办公设备购置3.86万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收53867.16万元,本年支出53867.16万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为686.11万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁土地出让收入增加

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项),年初预算为0万元,支出决算为16.99万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁安置廉租住房增加

3.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为110.96万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁土地出让收入增加

4.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为36.10万元,决算数大于预算数的主要原因是农村征地拆迁增加

 

5.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为53017万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁本年度发行棚改专项债

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,铜官区土地和房屋征收服务中心机关运行经费支出45.67万元,比2018年增加25.63万元,增长127.89%,主要原因是人员增加及征收任务加大

(二)政府采购支出情况。

2019年度,铜官区土地和房屋征收服务中心政府采购支出总额3.86万元,其中:政府采购货物支出3.86万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,铜官区0局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 递归网站下载 镜像站群霸屏 网站镜像克隆 网站备份克隆 网页镜像工具 镜像精灵 时间因子转换镜像 干扰字符镜像 YES镜站站群引擎 >网站地图-sitemap