| 索引号: | K16442693/202009-00120 | 组配分类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 铜官区土地和房屋征收中心 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算 | 文号: | |
| 发布日期: | 2020-09-07 | 有效性: | 有效 |
附件:
铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 铜官区土地和房屋征收服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算情况
第一部分 铜官区土地和房屋征收服务中心概况
一、部门职责
1.宣传、贯彻落实国家、省、市有关土地征收、征地拆迁等法律、法规。
2.根据国家、省、市有关政策规定,制定区域内工程项目的土地征收、征地拆迁补偿安置方案。
3.负责全区建设项目的土地征收、征地拆迁补偿安置和重点工程协调等工作。
4.负责全区项目土地征收、征地拆迁拆违补偿安置协议的审核。
5.负责做好全区项目依法征地补偿安置资金拨付相关的数据统计、拆迁拆违费用的审核和管理,按期编制征地拆迁拆违计划和资金预算,及时支付征地拆迁拆违费用。
6.负责全区房屋征地拆迁工作的监督、管理和考核。
7.负责征地拆迁拆违资料的档案管理工作。
8.负责征地拆迁拆违中的矛盾协调和信访工作。
9.完成区政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算包括单位本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,与预算比较一致。
纳入铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区土地和房屋征收服务中心 |
|
|
第二部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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部门: |
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|
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10931.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.82 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
53867.16 |
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
27.74 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
57019.67 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
213.87 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7535.52 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
64798.60 |
本年支出合计 |
64798.26 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.34 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
64798.60 |
总计 |
64798.60 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
合计 |
64798.60 |
64798.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
205999 |
其他教育支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
57020.01 |
57020.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
152.85 |
152.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120101 |
行政运行 |
152.85 |
152.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
703.1 |
703.1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
686.11 |
686.11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
110.96 |
110.96 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
110.96 |
110.96 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
36.10 |
36.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
36.10 |
36.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
53017 |
53017 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
53017 |
53017 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
213.87 |
213.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21301 |
农业 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7535.52 |
7535.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7532 |
7532 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7532 |
7532 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
64798.26 |
157.49 |
64640.77 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
57019.67 |
152.51 |
56867.16 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
152.51 |
152.51 |
|
|
|
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
152.51 |
152.51 |
|
|
|
|
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
703.1 |
|
703.1 |
|
|
|
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
686.11 |
|
686.11 |
|
|
|
|||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
16.99 |
|
16.99 |
|
|
|
|||||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
110.96 |
|
110.96 |
|
|
|
|||||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
110.96 |
|
110.96 |
|
|
|
|||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
36.1 |
|
36.1 |
|
|
|
|||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
36.1 |
|
36.1 |
|
|
|
|||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
53017 |
|
53017 |
|
|
|
|||||
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
53017 |
|
53017 |
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
213.87 |
|
213.87 |
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7535.52 |
|
7535.52 |
|
|
|
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7532.00 |
|
7535.52 |
|
|
|
|||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7532 |
|
7532 |
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10931.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.82 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
53867.16 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
27.74 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.86 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3152.51 |
53867.16 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
213.87 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7535.52 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
64798.60 |
本年支出合计 |
10931.10 |
53867.16 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.34 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
64798.60 |
总计 |
10931.44 |
53867.16 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
10931.44 |
157.83 |
10773.61 |
10931.1 |
157.49 |
10773.61 |
0.34 |
0.34 |
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
0.82 |
0.82 |
|
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
0.82 |
0.82 |
|
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
0.82 |
0.82 |
|
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
27.74 |
|
27.74 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
27.74 |
|
27.74 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
27.74 |
|
27.74 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.65 |
0.65 |
|
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.65 |
0.65 |
|
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.65 |
0.65 |
|
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
3152.85 |
152.85 |
3000 |
3152.51 |
152.51 |
3000 |
0.34 |
0.34 |
|
|
||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
152.85 |
152.85 |
|
152.51 |
152.51 |
|
0.34 |
0.34 |
|
|
||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
152.85 |
152.85 |
|
152.51 |
152.51 |
|
0.34 |
0.34 |
|
|
||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
3000 |
|
3000 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
3000 |
|
3000 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
213.87 |
|
213.87 |
213.87 |
|
213.87 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
200 |
|
200 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
200 |
|
200 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
|
|
|
13.87 |
|
13.87 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
|
|
13.87 |
|
13.87 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
7535.52 |
3.52 |
7532 |
7535.52 |
3.52 |
7532 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
7532 |
|
7532 |
7532 |
|
7532 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
|
|
|
7532 |
|
7532 |
7532 |
|
7532 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3.52 |
3.52 |
|
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
3.06 |
3.06 |
|
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
0.46 |
0.46 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
105.94 |
302 |
商品和服务支出 |
45.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
29.69 |
30201 |
办公费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.57 |
30202 |
印刷费 |
4.02 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
43.31 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.73 |
31002 |
办公设备购置 |
3.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.37 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.02 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
19.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.21 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
107.96 |
公用经费合计 |
49.53 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
53867.16 |
|
53867.16 |
53867.16 |
|
53867.16 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
53867.16 |
|
53867.16 |
53867.16 |
|
53867.16 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
703.1 |
|
703.1 |
703.1 |
|
703.1 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
686.11 |
|
686.11 |
686.11 |
|
686.11 |
|
|
|
|
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
|
|
|
16.99 |
|
16.99 |
16.99 |
|
16.99 |
|
|
|
|
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
110.96 |
|
110.96 |
110.96 |
|
110.96 |
|
|
|
|
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
110.96 |
|
110.96 |
110.96 |
|
110.96 |
|
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
36.1 |
|
36.1 |
36.1 |
|
36.1 |
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
36.1 |
|
36.1 |
36.1 |
|
36.1 |
|
|
|
|
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
53017 |
|
53017 |
53017 |
|
53017 |
|
|
|
|
||
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
53017 |
|
53017 |
53017 |
|
53017 |
|
|
|
|
||
第三部分 铜官区土地和房屋征收服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计64798.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计64798.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加64451.98万元和64451.14万元,增长18594.42%和18567.39%,主要原因:一是项目收支资金来源均为棚改专项债;二是棚户区改造财政补助增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计64798.6万元,其中:财政拨款收入64798.6万元,占100%;事业收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计64798.26万元,其中:基本支出157.49万元,占0.24%;项目支出64640.77万元,占99.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计64798.60万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计64798.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加64451.98万元和64451.14万元,各增长18594.42%、18567.39%,主要原因:一是项目收支资金来源均为棚改专项债;二是棚户区改造财政补助增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入10931.44万元,占本年收入的16.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10593.11万元,增长3130.999%。主要原因棚户区改造财政补助增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10931.1万元,占本年支出的16.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10583.98万元,增长3049.08%。主要原因棚户区改造财政补助增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10931.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.82万元,占0.01%;教育(类)支出27.74万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出0.65万元,占0.01%;城乡社区(类)支出3152.85万元,占28.84%;农林水(类)支出213.87万元,占1.96%;住房保障(类)支出7535.52万元,占68.93%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.63万元,支出决算为10931.1万元,完成年初预算的8180.12%。决算数大于预算数的主要原因:棚户区改造财政补助增加。其中:基本支出157.49万元,占1.44%;项目支出10773.61万元,占98.56%。具体情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他团体事务支出(项)年初预算0.82万元,支出决算为0.82万元,与预算持平。
2教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.74万元,决算数大于预算数的主要原因是专业学习培训增多。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.43万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的151.16%,增长原因主要是在编人员增加。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算109.29万元,支出决算为152.85万元,完成年初预算的139.86%,增长原因主主要是在编人员增加及征收任务加大,日常运行费用增加。
5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算0万元,支出决算为3000万元,决算数大于预算数的主要原因为省级补助棚改增加加大。
6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是征收中涉及农林补偿支出。
7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为13.87万元,决算数大于预算数的主要原因为征收支付农林水补偿。
8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0万元,支出决算为7532万元,决算数大于预算数的主要原因为棚户区改造任务加大,财政补助增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算2.3万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的133.04%,增长原因主要是在编人员增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算0.54万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的58.18%,减少原因主要是在编人员补贴减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依据决算公开表06表)
2019年度财政拨款基本支出64798.26万元,其中人员经费107.96万元,主要包括:基本工资29.69万元、津贴补贴25.57万元、奖金43.31万元、其他工资福利支出7.37万元;对个人和家庭的补助2.02万元,其中:生活补助2.02万元;公用经费49.53万元,主要包括:办公费0.91万元、印刷费4.02万元、邮电费1.73万元、差旅费0.09万元、劳务费0.72万元、委托业务费19.97万元、工会经费11.21万元、其他交通费用7.02万元、办公设备购置3.86万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收53867.16万元,本年支出53867.16万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为686.11万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁土地出让收入增加。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项),年初预算为0万元,支出决算为16.99万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁安置廉租住房增加。
3.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为110.96万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁土地出让收入增加。
4.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为36.10万元,决算数大于预算数的主要原因是农村征地拆迁增加。
5.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为53017万元,决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁本年度发行棚改专项债。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,铜官区土地和房屋征收服务中心机关运行经费支出45.67万元,比2018年增加25.63万元,增长127.89%,主要原因是人员增加及征收任务加大。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,铜官区土地和房屋征收服务中心政府采购支出总额3.86万元,其中:政府采购货物支出3.86万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,铜官区0局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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