| 索引号: | 580122644/202110-00013 | 组配分类: | 年度财政决算 |
| 发布机构: | 铜官区狮子山社区服务中心 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区狮子山社区2020年度单位决算 | 文号: | |
| 发布日期: | 2021-09-26 | 有效性: | 有效 |
铜官区狮子山社区2020年度单位决算
2021年9月
目 录
第一部分 铜官区狮子山社区概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 铜官区狮子山社区2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜官区狮子山社区2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
铜官区狮子山社区2020年度单位决算情况
第一部分铜官区狮子山社区概况
一、主要职责
(一)公共服务部
1、党群工作服务窗口
负责党务、群团、武装、中心内部管理、协调等方面工作。
2、综治信访维稳服务窗口
负责信访、社会治安综合治理、维稳、平安创建、民族宗教等方面工作。
3、民政救助服务窗口
负责城市低保、慈善救助、居家养老、社会救助、防灾救灾、双拥优抚、老龄工作。
4、计划生育服务窗口
负责常住、流动人口的计划生育服务及协会工作,做好居民的计划生育药具服务、计生档案的建立、各类信息管理服务系统的信息录入等工作,协助做好生殖保健服务证、流动人口婚育证明等证件办理工作。
5、住房保障服务窗口
负责廉租房和经济适用房初审、住房困难家庭认定、补贴办理等工作。
6、就业保障服务窗口
负责公共就业服务、人才服务、社会保险服务、退休人员社会化管理服务等工作。
7、残疾人工作服务窗口
负责对残疾人服务等工作。
8、法律援助服务窗口
负责法律援助方面的服务工作。
(二)社会服务部
负责指导各类社会组织开展家教、养老等公益性、互助性、社会化服务。
(三)志愿服务部
负责组织开展社区各类志愿者服务活动
二、单位决算构成
铜官区狮子山社区2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入狮子山社区2020年度单位决算编制范围的单位共1个,与预算对比无增减变化,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区狮子山社区本级 |
第二部分 铜官区狮子山社区2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
667.63 |
一、一般公共服务支出 |
21.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
10.00 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
207.29 |
八、社会保障和就业支出 |
5.69 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
701.18 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.76 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.90 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
874.92 |
本年支出合计 |
754.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
346.98 |
年末结转和结余 |
467.79 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1221.90 |
总计 |
1221.90 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
874.92 |
667.63 |
|
|
|
|
|
207.29 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
838.21 |
630.92 |
|
|
|
|
|
207.29 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
609.37 |
402.07 |
|
|
|
|
|
207.29 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
565.19 |
357.90 |
|
|
|
|
|
207.29 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.08 |
31.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
228.85 |
228.85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
228.85 |
228.85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
754.11 |
525.27 |
228.85 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
701.18 |
472.33 |
228.85 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
434.52 |
434.52 |
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
384.32 |
384.32 |
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.11 |
37.11 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
228.85 |
|
228.85 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
228.85 |
|
228.85 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
||
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
667.63 |
一、一般公共服务支出 |
15.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.69 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
609.48 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.76 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.90 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
667.63 |
本年支出合计 |
646.41 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
49.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
71.12 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
49.90 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
717.53 |
总计 |
717.53 |
|
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 金额单位:万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
646.41 |
417.56 |
228.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.09 |
15.09 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
11.37 |
11.37 |
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.37 |
11.37 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.57 |
2.57 |
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.57 |
2.57 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.65 |
0.65 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.65 |
0.65 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.69 |
5.69 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.23 |
0.23 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.23 |
0.23 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
4.80 |
4.80 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.80 |
4.80 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.66 |
0.66 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.66 |
0.66 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
609.48 |
380.63 |
228.85 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
342.82 |
342.82 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
292.62 |
292.62 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
13.09 |
13.09 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.11 |
37.11 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.31 |
29.31 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.31 |
29.31 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
228.85 |
|
228.85 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
228.85 |
|
228.85 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.50 |
8.50 |
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
8.50 |
8.50 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.76 |
4.76 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.76 |
4.76 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.55 |
2.55 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.21 |
2.21 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
1.90 |
1.90 |
|
||
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
275.24 |
302 |
商品和服务支出 |
126.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
26.53 |
30201 |
办公费 |
6.32 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.30 |
30202 |
印刷费 |
1.16 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
101.83 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.10 |
310 |
资本性支出 |
2.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
5.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.15 |
31002 |
办公设备购置 |
1.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.81 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
119.58 |
30214 |
租赁费 |
2.32 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.68 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.13 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.58 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
53.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.33 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.55 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.39 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
288.91 |
公用经费合计 |
128.65 |
|||||
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
我单位2020年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 金额单位:万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 铜官区狮子山社区2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明(依据决算公开表01表)
2020年度收入总计1221.90万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1221.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加19.73万元,增长1.6%,主要原因:一是新增第七次全国人口普查经费;二是新增新冠疫情防控经费。
二、收入决算情况说明(依据决算公开表02表)
2020年度收入合计874.92万元,其中:财政拨款收入667.63万元,占76.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入207.29万元,占23.7%。
三、支出决算情况说明(依据决算公开表03表)
2020年度支出合计754.11万元,其中:基本支出525.27万元,占69.7%;项目支出228.85万元,占30.3%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(依据决算公开表04表)
2020年度财政拨款收入总计717.53万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计717.53万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加110.86万元,增长18.3%,主要原因:一是新增第七次全国人口普查经费;二是新增新冠疫情防控经费;三是增加了老旧小区物业管理费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(依据决算公开表05表)
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出646.41万元,占本年支出的85.7%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.63万元,增长15.9%。主要原因:一是新增第七次全国人口普查经费;二是新增新冠疫情防控经费;三是增加了老旧小区物业管理费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出646.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.09万元,占2.3%;社会保障和就业(类)支出5.69万元,占0.9%;卫生健康(类)支出8.00万元,占1.2%;城乡社区(类)支出609.48万元,占94.3%;住房保障(类)支出4.76万元,占0.8%;灾害防治及应急管理(类)支出1.50万元,占0.2%;其他支出(类)支出1.90万元,占0.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500万元,支出决算为646.41万元,完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增第七次全国人口普查经费;二是新增新冠疫情防控经费;三是增加了老旧小区物业管理费。其中:基本支出417.56万元,占64.6%;项目支出228.85万元,占35.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.37万元,决算数大于预算数的主要原因是全国人口普查费用。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为3.22万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的79.8%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加社区工作经费。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,决算数大于预算数的主要原因是增加社区兼职委员生活补助。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.80万元,决算数大于预算数的主要原因是“双节”慰问资金。
7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因是双拥宣传经费。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费。
9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为220.54万元,支出决算为292.62万元,完成年初预算的132.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.09万元,决算数大于预算数的主要原因是增加城管中队费用支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为28万元,支出决算为37.11万元,完成年初预算的132.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加其他社区事务费用支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.31万元,决算数大于预算数的主要原因是增加小区零星整治维修经费支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为223.80万元,支出决算为228.85万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因是老旧小区物业费增加。
14.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.50万元,决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类经费和双创经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为2.20万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的115.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%。
17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是区政府对签订安全生产责任状单位考核。
18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于预算数的主要原因是社区武装经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出417.56万元,其中:人员经费288.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费128.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
狮子山社区没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
狮子山社区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。(此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额)
2020年度,铜官区狮子山社区机关运行经费支出126.47万元,比2019年减少137.58万元,下降52.1%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,铜官区狮子山社区政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,铜官区狮子山社区共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019