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铜官区执法局2021年部门预算-铜官区人民政府

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索引号: K16442693/202104-00009 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 铜官区城市管理局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 铜官区执法局2021年部门预算 文号:
发布日期: 2021-03-09 有效性: 有效
铜官区执法局2021年部门预算
发布时间:2021-03-09 11:24 来源:铜官区执法局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

铜官区执法局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜官区执法局2021年收支总表

2.铜官区执法局2021年收入总表

3.铜官区执法局2021年支出总表

4.铜官区执法局2021年财政拨款收支总表

5.铜官区执法局2021年一般公共预算支出表

6.铜官区执法局2021年一般公共预算基本支出表

7.铜官区执法局2021年政府性基金预算支出表

8.铜官区执法局2021年国有资本经营预算支出表

9.铜官区执法局2021年项目支出表

10.铜官区执法局2021年政府采购支出表

11.铜官区执法局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。结合实际,研究和起草全区城市管理的规范性文件,制定相关管理标准,并组织实施。负责编制全区城市管理的发展规划、中长期计划和专项规划,并组织实施。

()负责全区城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查、考核评价。负责组织全区城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。

(三)负责编制涉及全区城市管理领域的建设维护经费的年度计划。负责相关经费的计划执行、管理和监督。负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(四)负责全区城市管理执法队伍规范化建设。负责全区城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责区本级行政执法人员执法资格审查等相关管理工作。负责开展相关普法宣传教育工作。

(五)负责指导全区城市市容管理工作,研究制定相关工作规划、计划。负责全区户外广告的管理工作;负责全区门头店招、公共空间营销活动监管和服务工作。

(六)负责组织、指导、协调、监督、考核全区环境卫生综合管理工作。负责组织指导全区环卫基础设施建设项目规划、建设、管理工作。负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

(七)贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作的相关规定,并行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权,及省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

(八)负责全区违法建设的控制、查处和监督考核工作。

(九)负责区智慧城管系统建设、运行管理工作。

(十)负责区本级城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,铜官区执法局2021年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位。


三、2021年度主要工作任务

(一)开展市容集中整治行动,提升网格化、精细化管理水平,不断推进主干道路清扫保洁市场,加强市容管理、道路保洁、公厕管理、督查考核力度。

(二)加强辖区垃圾中转站、拉臂池的清运管理,确保生活垃圾日产日清,无害化处理率达100%。

(三)加大市容环卫设施、设备的投入。将辖区道路、小区破损果皮箱、垃圾桶予以更新。

(四)开展生活垃圾分类工作。

(五)推进城管体制改革,理顺城市管理和综合执法体制,建立工作高效、职责清晰、运转协调、执法有力的城市管理和综合行政执法体系。

(六)完成全年度查违拆违任务。

(七)按期完成非正规垃圾堆放点整治任务,保障人居环境安全。

    ()进一步加强门头店招监管工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

铜官区执法局2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9197.65 

一、一般公共服务支出

50.10 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      

 

八、社会保障和就业支出

435.02 

 

 

九、卫生健康支出

97.52 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

8456.65 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

158.36 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

9197.65 

本  年  支  出  小  计

9197.65 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

9197.65 

支 出  总 计

9197.65 


                                                                                                                    部门公开表2

                   铜官区执法局2021年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜官区执法局

9197.65 

9197.65 

9197.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

     铜官区执法局2021年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

50.10 

50.10 

 

 

 

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1.92 

1.92 

 

 

 

 

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构

1.92 

1.92 

 

 

 

 

 20129

  群众团体事务

37.22 

37.22 

 

 

 

 

  2012999

    其他群众团体事务支出

37.22 

37.22 

 

 

 

 

 20132

  组织事务

10.96 

10.96 

 

 

 

 

  2013299

    其他组织事务支出

10.96 

10.96 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

435.02

435.02

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位养老支出

111.27

111.27

 

 

 

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.27

111.27

 

 

 

 

 20899

  其他社会保障和就业支出

323.75

323.75

 

 

 

 

  2089901

    其他社会保障和就业支出

323.75

323.75

 

 

 

 

210

卫生健康支出

97.52

97.52

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

97.52 

97.52 

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

93.47 

93.47 

 

 

 

 

  2101103

    公务员医疗补助

4.05 

4.05 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8456.65 

3689.82 

4766.83 

 

 

 

 21201

  城乡社区管理事务

3885.42 

3689.82 

195.6 

 

 

 

  2120104

    城管执法

3885.42

3689.82

195.6

 

 

 

 21205

  城乡社区环境卫生

4571.23

 

4571.23

 

 

 

  2120501

    城乡社区环境卫生

4571.23

 

4571.23

 

 

 

221

住房保障支出

158.36

158.36

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

158.36

158.36

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

83.46

83.46

 

 

 

 

  2210202

    提租补贴

40.14

40.14

 

 

 

 

  2210203

    购房补贴

34.76

34.76

 

 

 

 

 

合计

9197.65

4430.82

4766.83

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜官区执法局2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

9197.65 

一、本年支出

9197.65 

(一)一般公共预算拨款

9197.65 

(一)一般公共服务支出

50.10 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

435.02 

 

 

(九)卫生健康支出

97.52 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

8456.65 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

158.36 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

9197.65 

支    出    总    计

9197.65 

 

 

部门公开表5

铜官区执法局2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

50.10 

50.10 

 

50.10 

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1.92 

1.92 

 

1.92 

 

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构

1.92 

1.92 

 

1.92 

 

 20129

  群众团体事务

37.22 

37.22 

 

37.22 

 

  2012999

    其他群众团体事务支出

37.22 

37.22 

 

37.22 

 

 20132

  组织事务

10.96 

10.96 

 

10.96 

 

  2013299

    其他组织事务支出

10.96 

10.96 

 

10.96 

 

208

社会保障和就业支出

435.02

435.02

435.02 

 

 

 20805

  行政事业单位养老支出

111.27

111.27

111.27 

 

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.27

111.27

111.27 

 

 

 20899

  其他社会保障和就业支出

323.75

323.75

323.75 

 

 

  2089901

    其他社会保障和就业支出

323.75

323.75

323.75 

 

 

210

卫生健康支出

97.52

97.52

97.52 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

97.52 

97.52 

97.52 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

93.47 

93.47 

93.47 

 

 

  2101103

    公务员医疗补助

4.05 

4.05 

4.05

 

 

212

城乡社区支出

8456.65 

3689.82 

2902.74

787.08

4766.83 

 21201

  城乡社区管理事务

3885.42 

3689.82 

2902.74

787.08

195.6 

  2120104

    城管执法

3885.42

3689.82

2902.74

787.08

195.6

 21205

  城乡社区环境卫生

4571.23

 

 

 

4571.23

  2120501

    城乡社区环境卫生

4571.23

 

 

 

4571.23

221

住房保障支出

158.36

158.36

158.36

 

 

 22102

  住房改革支出

158.36

158.36

158.36

 

 

  2210201

    住房公积金

83.46

83.46

83.46

 

 

  2210202

    提租补贴

40.14

40.14

40.14

 

 

  2210203

    购房补贴

34.76

34.76

34.76

 

 

 

合计

9197.65

4430.82

3593.64

837.18

4766.83

 

 

 

 

                                                            部门公开表6

铜官区执法局2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

3422.66

3422.66 

 

 30103

  奖金

31.43

31.43

 

 30107

  绩效工资

308.70

308.70

 

 30101

  基本工资

379.20

379.20

 

 30102

  津贴补贴

351.75

351.75

 

 30199

  其他工资福利支出

2044.29

2044.29

 

 30113

  住房公积金

83.46

83.46

 

 30112

  其他社会保障缴费

15.04

15.04

 

 30111

  公务员医疗补助缴费

4.05

4.05

 

 30110

  职工基本医疗保险缴费

93.47

93.47

 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

111.27

111.27

 

302

商品和服务支出

837.18

 

 837.18

 30228

  工会经费

37.22

 

 37.22

 30200

  综合定额

455.08

 

 455.08

 30229

  福利费

1.92

 

 1.92

 30231

  公务用车运行维护费

332.00

 

332

 30216

  培训费

10.96

 

10.96

303

对个人和家庭的补助

170.98

170.98

 

 30305

  生活补助

0.80

0.80

 

 30399

  其他对个人和家庭的补助

170.18

170.18

 

 

合计

4430.82

3593.64

837.18

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

铜官区执法局2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:铜官区执法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           部门公开表8

铜官区执法局2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜官区执法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                      部门公开表9

铜官区执法局2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项业务费支出

查违拆违

 

70.00 

70.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

城管队伍标准化建设

 

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

公厕费用

 

260.00 

260.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

环保抑尘

 

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

经开区费用

 

1350.88 

1350.88 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

垃圾整治

 

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

两薄费用

 

137.96

137.96

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

日元贷款

 

45.19

45.19

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

洒水车

 

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

洒水费用

 

34.20

34.20

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

市容整治

 

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

停车场保安费及水电

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

停车场租赁费用

 

15.00 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

铜官城管铁骑外包费用

 

45.60

45.60

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

主干道、社区月评、年评

 

6.00 

6.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

主干道清洁工工资、网格化、保险、福利、法定节假日加班

 

2650.00 

2650.00 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

4766.83 

4766.83 

 

 

 

 

 

 

 

 


   部门公开表10

铜官区执法局2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

合计 

3643.35

3643.35 

 

 

 

 

电脑

1.5

1.5

 

 

 

 

空调

0.9

0.9

 

 

 

 

打印机

1

1

 

 

 

 

摄像机

9.6

9.6

 

 

 

 

办公桌椅

1

1

 

 

 

 

执法记录仪

13.5

13.5

 

 

 

 

垃圾桶

60

60

 

 

 

 

果皮箱

37.5

37.5

 

 

 

 

果皮箱内胆

5

5

 

 

 

 

板车

30

30

 

 

 

 

10吨洒水车

40

40

 

 

 

 

皮卡车

25

25

 

 

 

 

城管制服

18.57

18.57

 

 

 

 

铁骑摩托

9.8

9.8

 

 

 

 

主干道外包

1733.51

1733.51

 

 

 

 

中转站拉臂池外包服务费

258.71

258.71

 

 

 

 

经开区道路外包

1092.16

1092.16

 

 

 

 

铜官铁骑外包服务费

45.6

45.6

 

 

 

 

公厕看护及简易维修

260

260

 

 

 

 

 

 


   部门公开表11

铜官区执法局2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

合计

 

 

 

 

 

 

3389.98

3389.98

 

 

 

 

主干道外包

 

 

 

 

公开招标

 

1733.51 

1733.51 

 

 

 

 

中转站拉臂池外包服务费

 

 

 

 

公开招标

 

 258.71

 258.71

 

 

 

 

经开区道路外包

 

 

 

 

公开招标

 

1092.16

1092.16

 

 

 

 

铜官铁骑外包服务费

 

 

 

 

公开招标

 

45.60 

45.60 

 

 

 

 

 

公厕看护及简易维修

 

 

 

 

公开招标

 

 260.00

 260.00

 

 

 

 


第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜官区执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区执法局2021年收支总预算9197.65万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜官区执法局2021年收入预算9197.65万元,其中,本年收入9197.65万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入9197.65万元,收入全部为一般公共预算拨款收入9197.65万元,比2020年预算增加1685.42万元,增长22.44%,增长原因主要一是人员的增加,二是保险基数的调整,三是职能的增加。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜官区执法局2021年支出预算9197.65万元,比2020年预算增加1685.42万元,增长22.44%,增长原因主要是一是人员的增加,二是保险基数的调整,三是职能的增加。其中,基本支出4430.82万元,占48.17%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4766.83万元,占51.83%,主要用于城乡社区管理及城乡社区环境。事业单位经营支出0万元;上级上缴支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜官区执法局2021年财政拨款收支预算9197.65万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款9197.65万元;按资金年度全部为本年财政拨款收入9197.65万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出50.10万元,占0.54%;社会保障和就业支出435.02万元,占4.73%;卫生健康支出97.52万元,占1.06%;城乡社区事务支出8456.65万元,占91.94%;住房保障支出158.36万元,占1.73%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜官区执法局2021年一般公共预算支出9197.65万元,比2020年预算增加1685.42万元,增长22.44%,主要原因:一是人员的增加,二是保险基数的调整,三是职能的增加。

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出50.10万元,占0.54%;社会保障和就业支出435.02万元,占4.73%;卫生健康支出97.52万元,占1.06%;城乡社区事务支出8456.65万元,占91.94%;住房保障支出158.36万元,占1.73%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构(项)2021年预算1.92万元,比2020年预算增加1.92万元,增原因主要是信息化中心4人在政府集中办公

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2021年预算37.22万元,比2020年预算增加21.6万元,增长138.28%,增长原因主要是人员工资调整,工会会费增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2021年预算10.96万元,比2020年预算减少0.75万元,下降6.4%,下降原因主要是:培训活动减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算111.27万元,比2020年预算减少8.58万元,下降7.16%下降原因主要是人员减少

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算323.75万元,比2020年预算增加6.87万元,增长2.17%,增长原因主要是保险基数调整

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算93.47万元,比2020年预算增加44.84万元,增长92.21%,增长原因主要是基数调整

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算4.05万元,比2020年预算增加0.72万元,增长21.62%,增长原因主要是基数调整

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2021年预算3885.42万元,比2020年预算增加1121.12万元,增长40.56%,增长原因主要是项目的增加

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算4571.23万元,比2020年预算增加576.34万元,增长14.43%,增长原因主要是项目的增加

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算83.46万元,比2020年预算减少6.43万元,下降7.15%下降原因主要是人员减少

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算40.14万元,比2020年预算减少0.56万元,下降1.38%下降原因主要是人员减少

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算34.76万元,比2020年预算减少2.25万元,下降6.08%下降原因主要是人员减少

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜官区执法局2021年一般公共预算基本支出4430.82万元,其中,人员经费3593.64万元,公用经费837.18万元。

(一)人员经费3593.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费837.18万元,主要包括:工会经费、综合定额、福利费、公务用车运行维护费、培训费等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜官区执法局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜官区执法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜官区执法局2021年预算共安排项目支出4766.83万元,比2020年预算增加556.52万元,增长13.22%,增长原因主要是项目的增加。主要包括:本年财政拨款安排4766.83万元(其中,一般公共预算拨款安排4766.83万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元) ,财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜官区执法局2021年预算安排政府采购支出3643.35万元,比2020年预算减少119.31万元,下降3.16%,下降原因主要是厉行节约。其中,一般公共预算安排3643.35万元,占100%。政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜官区执法局2021年预算安排政府购买服务支出3389.98万元,比2020年预算增加227.07万元,增长7.18%,增长原因主要是项目的增加。其中,一般公共预算安排3389.98万元,占100%。政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“主干道清扫保洁”项目。

1)项目概述。

 鉴于近几年我区主干道路环卫工人陆续退休,造成部分道路环卫工人严重不足,道路清扫保洁质量下降,经区政府同意,将原来全部由我区自聘清洁工清扫保洁作业和新移交道路清扫保洁作业逐步向市场化过渡,实现环卫作业“管干分离”,由先前的政府大包大揽向政府购买服务转变,实行老人老办法、新人新办法,采取公开招标的形式对部分主干道路清扫保洁服务实行市场化运作,力争改善城市生态环境,促进社会经济可持续发展,提升环境卫生总体水平。

(2)立项依据:根据本单位职责和年度计划。

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容采取公开招标的形式对部分主干道路清扫保洁服务实行市场化运作

6)年度预算安排。

  1、 主干道清洁工工资、网格化、保险、福利、法定节假日加班2650万元

  2、主干道、社区月评、年评6万元

  3、垃圾整治2万元

    7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

主干道清扫保洁 

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

2658 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 2658

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

针对仍未实施清扫保洁服务市场化运作的道路,根据工作实际,逐步推进道路清扫保洁服务市场化




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

 1、自管道路清扫保洁面积

约396.06万平方米

历史标准

 

 

 

2、市场化道路清扫保洁面积

约173.36万平方米

历史标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

城区道路清扫保洁市场化率

37.30%

历史标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

1、清扫保洁

每天清理

历史标准

 

 

 

2、清扫产生的垃圾

日产日清

历史标准

 

 

 

3、主干道考核

每天

历史标准

 

 

 

4、机械化清扫冲洗次数

每天

历史标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

1、自管路段费用

1315.94万元

计划标准

 

 

 

2、市场化路段费用

1342.06万元

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、促进经济社会发展,优化营商环境

有效改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民居住环境,提高商业投资吸引力

有效提高

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

1、提高居民的居住环境

有效改善

行业标准

 

 

 

2、达到亮化美化城市目标

效果明显

行业标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

1、改善人居环境

逐年改善

计划标准

 

 

 

2、提高环境治理水平

有效提高

计划标准

 

 

 

3、减少扬尘泼洒,改善空气质量

效果明显

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

1、扬尘污染得到控制

效果明显

计划标准

 

 

 

2、降低雾霾发生率

逐年改善

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

受益群众满意度

90%以上

计划标准

   2.“公厕市场化服务运营”项目。

1)项目概述。

为加强我区公厕规范管理,完善公厕的环境卫生,全面提升公厕管理水平和作业标准。

    2)立项依据:根据本单位职责和年度计划。

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容采取公开招标的形式对辖区内公厕清扫保洁及简易维修等实行市场化运作

6)年度预算安排260万元

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

铜官区公厕管理市场化外包服务项目

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 新增项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

260 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

260

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

公厕管理达到设施完好无损,卫生整洁干净,无积水、无异味,并达到常态化管理模式




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

1、铜官区总户数

20万户

历史标准

 

 

 

2、铜官区公厕数量

75座

历史标准

 

 

 

3、二类公厕数量

10座

历史标准

 

 

 

4、三类公厕数量

65座

历史标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

公厕专人看管保洁,设施设备完好无损,公厕整洁干净,无积水、无异味。

100.00%

计划标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

公厕设施随坏随修,卫生随脏随保洁,无污迹、无异味,常态化管理模式。

每天

历史标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

按财政拨付资金支出

控制在预算数以内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、促进经济社会发展,优化营商环境

有效改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民居住环境,提高商业投资吸引力

有效提高

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

提高公厕管理水平,实现市场化外包服务,并按照日常检查和月考核机制。

有效提高公厕环境卫生

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

改善城区公厕环境卫生,提高城区文明城市指标

逐年改善

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

提高城区公厕环境卫生和文明城市形象

效果明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

居民生活满意率提高,投诉信访为零

90%以上

计划标准

3.“经开区费用”项目。

1)项目概述。

2019年,我局全面承接铜陵经开区市容环卫事务。根据工作实际,逐步推进道路清扫保洁服务市场化。中转站、公厕保持日产日清。

    2)立项依据根据《铜陵市人民政府办公室印发铜陵经开区社会事务移交工作方案的通知》(办[2018]104号)精神

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容采取公开招标的形式对经开区的道路、中转站及公厕实行市场化运作

6)年度预算安排1350.88万元

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

经开区费用

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

1350.88 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 1350.88

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

针对仍未实施清扫保洁服务市场化运作的道路,根据工作实际,逐步推进道路清扫保洁服务市场化。中转站、公厕保持日产日清。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

1、道路清扫面积

391.71万平方米

历史标准

 

 

 

2、中转站数量

6座

历史标准

 

 

 

3、公厕数量

2个

历史标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

道路清扫范围

100.00%

计划标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

1、清扫保洁

每天清理

历史标准

 

 

 

2、清扫产生的垃圾

日产日清

历史标准

 

 

 

3、机械化清扫冲洗

每天4-6次

历史标准

 

 

 

4、中转站、公厕清理

每天

历史标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

按财政拨付资金支出

控制在预算数以内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、促进经济社会发展,优化营商环境

有效改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民居住环境,提高商业投资吸引力

有效提高

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

提高居民的居住环境

有效改善

行业标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

1、改善人居环境

逐年改善

计划标准

 

 

 

2、减少生活环境污染

效果明显

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

提高居民生活环境

效果明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

受益群众满意度

90%以上

计划标准

4.“两薄补贴”项目。

1)项目概述。

规范铜官区城管协管员管理,适应改革与发展的需要,进一步健全城管协管员管理制度,提高工作效率,保障城管协管员的合法权益。

    2)立项依据根据《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则(暂行)》(区城管[2020]6号)精神

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容根据《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则(暂行)》规定,两薄补贴费用为每天50元,按照两薄班次数据实际计算,按月发放到协管员本人账户。

6)年度预算安排137.96万元   

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

两薄补贴

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

137.96

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 137.96

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

对城管协管员按劳给予经济不同,提高城管协管员工作积极性、主动性,建立长效管理机制和考核机制。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

1、参与两薄协管员数量

70人

历史标准

 

 

 

2、补贴金额

50元/天

历史标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

1、建立完善考核制度

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、协管员工作热情

逐年提升

计划标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

监督检查、目标考核、综合评比工作

每月

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

按财政拨付资金支出

控制在预算数以内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、提升城市形象,优化营商环境

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民环境,促进经济发展

逐步改善

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

1、稳步推进老旧小区整治工作

按计划推进

计划标准

 

 

 

2、稳步推进棚户区改造工作

按计划推进

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

1、提升城市周边环境

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、改善人居环境

逐年提升

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

提升群众幸福感、满意度

持续改善

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

受益群众满意度

90%

计划标准

5.“铜官区违法建设治理”项目。

1)项目概述。

在现有工作基础上进一步完善我区违法建设防治工作机制,构建镇办社区和城管部门为主体,互为支撑、密切配合、高效合理的控违治违机制。加大违法建设治理科技支撑,建立“技防+人防”的违法建设防治网,进一步推进违法建设防治工作科技化水平。构建“以防为主、防控结合”的违法建设治理模式,加大对新发违建的巡查管控力度,特别是加大对新建楼盘和小区内违法建设的治理管控,切实做到即发现即处置,确保我区新增违法建设“零增长”。

2)立项依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政强制法》、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、《关于印发铜陵市防治违法建设工作考核办法的通知》(办〔2013〕50号)等规定。

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容构建“以防为主、防控结合”的违法建设治理模式,加大对新发违建的巡查管控力度,特别是加大对新建楼盘和小区内违法建设的治理管控,切实做到即发现即处置,确保我区新增违法建设“零增长”。

    6)年度预算安排。

  1、查违拆违70万元

  2、市容整治20万元          

    7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

铜官区违法建设治理

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

90

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 90

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

为进一步完善主城区违法建设防治长效管理机制,维护主城区城乡规划建设管理秩序,有效防治各类违法建设行为。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

1、小区违章搭建

20000平米

参考前期

 

 

 

2、违规装饰装修

500户

参考前期

 

 

 

3、侵占、损坏物业共用部位,共用设施设备等

500例

参考前期

质量

指标

 

 

 

质量

指标

新增违法建设“零增长”,结合项目建设和棚改清零计划,努力实现辖区内存量违建得到全面治理的工作目标。

逐年改善

参考前期

时效

指标

 

 

 

时效

指标

1、加强违法建设巡查

每日巡查

参考前期

 

 

 

2、组织开展监督检查、目标考核、综合评比工作

定期组织

参考前期

 

 

 

3、依法查处各类违法建设,依法组织行政强制拆除工作

应拆尽拆

参考前期

成本

指标

 

 

 

成本

指标

按财政拨付资金支出

控制在预算数以内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、提升城市形象,优化营商环境

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民环境,促进经济发展

逐步改善

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

1、稳步推进老旧小区整治工作

按计划推进

计划标准

 

 

 

2、稳步推进棚户区改造工作

按计划推进

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

1、提升城市周边环境

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、改善人居环境

逐年提升

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

提升群众幸福感、满意度

持续改善

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

受益群众满意度

90%

计划标准

6.“城管队伍标准化建设”项目。

1)项目概述。

两区合并后,我区城市规模不断扩大,建设水平逐步提高,保障城市健康运行的任务日益繁重。加强和改善城市管理的需求日益迫切,城市管理工作的地位和作用也越来越重要。我局城管中队积极做好城市管理工作,努力提高城市管理执法和服务水平,对改善城市秩序、促进城市和谐、提升城市品质发挥了重要作用。但与新型城镇化发展要求和人民群众生产生活需要相比,与打造“四新”铜官和建设“功能完善、服务高效、优美时尚、和谐幸福”的现代新区任务相比,城管中队建设历史欠账太多,执法要素保障尤其是办公用房、执法装备配置保障不够等问题,一定程度上制约了城市管理工作的效能。

    2)立项依据:根据本单位职责和年度计划。

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容提高城市管理水平,坚持以人为本,统一建设办公用房,统一配置执法装备,达到“办公用房形象标识统一、执法设备设施齐全、城管执法行为规范”的目标。

    6)年度预算安排。

       1、 城管队伍标准化建设60万元

       2、铜官城管铁骑外包费用45.6万元

    7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

城管队伍标准化建设

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

105.6

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 105.6

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

提高城市管理水平,坚持以人为本,统一建设办公用房,统一配置执法装备,达到“办公用房形象标识统一、执法设备设施齐全、城管执法行为规范”的目标。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

1、城管人员

269人

历史标准

 

 

 

2、铁骑数量

10辆

历史标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

1、违法建设巡查

每天

历史标准

 

 

 

2、执法情况记录

每天

历史标准

 

 

 

3、执法服装规范化

统一制服

历史标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

1、加强违法建设巡查

每日巡查

计划标准

 

 

 

2、执法记录规范化

定期组织

计划标准

 

 

 

3、执法案件到场

100%

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

按财政拨付资金支出

控制在预算数以内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、提升城市形象,优化营商环境

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民环境,促进经济发展

逐步改善

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

1、稳步推进老旧小区整治工作

按计划推进

计划标准

 

 

 

2、稳步推进棚户区改造工作

按计划推进

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

1、提升城市周边环境

逐步改善

计划标准

 

 

 

2、改善人居环境

逐年提升

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

提升群众幸福感、满意度

持续改善

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

受益群众满意度

90%

计划标准

    7.“环卫车队运行”项目。

1)项目概述。

我区道路实行机械化清扫冲洗,每天对道路洒水降尘、渣土泼洒冲洗,按照区政府环保工作要求,4个环保子站周边及污染较重的主干道每天降尘8遍。

    2)立项依据:根据本单位职责和年度计划。

    3)实施主体:铜官区城市管理行政执法局。

4)起止时间2021年1月-2021年12月

5)项目内容抑制辖区内的道路扬尘、保持路面的清洁

    6)年度预算安排。

      1、环保抑尘20万元

      2、日元贷款45.19万元

      3、购置洒水车40万元

      4、洒水费用34.2万元

      5、停车场保安费用及水电费用10万元

      6、停车场租赁费用15万元

    7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

环卫车队运行

实施单位

铜官区执法局 

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

164.39 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 164.39

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

抑制铜官区辖区内的道路内扬尘、保持路面的清洁




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

1、环卫车辆

64辆

历史标准

 

 

 

2、冲洗面积

约787.77万平方米

历史标准

 

 

 

3、环卫停车场数量

2个

历史标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

主干道道路冲洗范围

100.00%

计划标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

1、冲洗频率

每天

历史标准

 

 

 

2、停车场管理

每天

历史标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

按财政拨付资金支出

控制在预算数以内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

1、促进经济社会发展,优化营商环境

有效改善

计划标准

 

 

 

2、改善居民居住环境,提高商业投资吸引力

有效提高

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

提高居民的居住环境

有效改善

行业标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

1、改善人居环境

逐年改善

计划标准

 

 

 

2、减少生活环境污染

效果明显

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

提高居民生活环境

效果明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

受益群众满意度

90%以上

计划标准

 

(二)机关运行经费。

铜官区执法局2021年机关运行经费财政拨款预算837.18万元,比2020年预算增加4.95万元,增长0.59%,增长主要原因是人员增加。

(三)政府采购情况。

铜官区执法局2021年政府采购预算3643.35万元。其中:政府采购货物预算253.37万元,政府采购服务预算3389.98万元,政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,铜官区执法局共有车辆88辆,其中:执法执勤用车24辆、特种专业技术用车64辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车3辆,购置费65万元,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元

(五)绩效目标设置情况。

2021年,铜官区执法局16个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4766.83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财务拨款0万元、财政专户资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。
    五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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