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铜官区商务局2018年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号: K16442693/201909-00064 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 铜官区商务局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 铜官区商务局2018年度部门决算 文号:
发布日期: 2019-09-04 有效性: 有效
铜官区商务局2018年度部门决算
发布时间:2019-09-04 11:32 来源:铜官区商务局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

附件

 

 

 

 

铜官区商务局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8

 


 

第一部分 铜官区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区商务局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜官区商务2018部门决算情况

 

第一部分 铜官区商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策;落实全市国内外贸易,国际经济合作和外商投资的政策。

(二)研究拟订全区规范市场运行流通秩序的政策,促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设,加强商业流通领域的安全督查。

(三)管理辖区内各专业市场,负责区内各专业的商品交易市场、商业网点的指导、协调工作,监测分析市场运行和商品供求状况。

(四)研究拟定商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划,引导行业合理布局。

(五)管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。    

(六)负责推进辖区内流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(七)指导区内商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设;指导区有关协会和商会工作,加强与市有关协会、商会的联系。

(八)协助完成对辖区内典当拍卖业、成品油等商品流通市场的监管。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜官区商务2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加(减少)户。

纳入铜官区商务2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜官区商务

2

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区商务2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:铜官区商务局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

446.82

一、一般公共服务支出

286.85

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

40.23

六、科学技术支出

193.76

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.56

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

46.35

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

487.05

本年支出合计

613.17

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

369.85

其中:提取职工福利基金

 

其中:项目支出结转和结余

 

         转入事业基金

 

 

 

     年末结转和结余

243.73

 

 

            其中:项目支出结转和结余

 

总计

856.90

总计

856.90

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:铜官区商务局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

487.05

446.82

 

 

 

 

40.23

201

一般公共服务支出

180.89

140.67

 

 

 

 

40.23

20113

商贸事务

180.89

140.67

 

 

 

 

40.23

2011301

行政运行

115.89

75.67

 

 

 

 

40.23

2011302

一般行政管理事务

65.00

65.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

193.76

193.76

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

193.76

193.76

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

193.76

193.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

82.56

82.56

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

82.56

82.56

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

82.56

82.56

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

26.18

26.18

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

26.18

26.18

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

26.18

26.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.65

3.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.65

3.65

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.54

2.54

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.11

1.11

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:铜官区商务局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

613.17

336.85

276.32

 

 

 

201

一般公共服务支出

286.85

286.85

 

 

 

 

20113

商贸事务

286.85

286.85

 

 

 

 

2011301

行政运行

95.72

95.72

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

51.12

51.12

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

140.00

140.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

193.76

 

193.76

 

 

 

20699

其他科学技术支出

193.76

 

193.76

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

193.76

 

193.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

82.56

 

82.56

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

82.56

 

82.56

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

82.56

 

82.56

 

 

 

216

商业服务业等支出

46.35

46.35

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

46.35

46.35

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

46.35

46.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.65

3.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.65

3.65

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.54

2.54

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.11

1.11

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:铜官区商务局                                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

446.82

一、一般公共服务支出

266.79

266.79

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

193.76

193.76

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.56

82.56

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

46.35

46.35

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.65

3.65

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

446.82

本年支出合计

593.11

593.11

 

年初财政拨款结转和结余

349.68

年末财政拨款结转和结余

203.39

203.39

 

一、一般公共预算财政拨款

349.68

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

合计

796.50

合计

796.50

796.50

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:铜官区商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

349.68

349.68

 

446.82

170.50

276.32

593.11

316.80

276.32

203.39

203.39

 

 

201

一般公共服务支出

140.00

140.00

 

140.67

140.67

 

266.79

266.79

 

13.88

13.88

 

 

20113

商贸事务

140.00

140.00

 

140.67

140.67

 

266.79

266.79

 

13.88

13.88

 

 

2011301

行政运行

 

 

 

75.67

75.67

 

75.67

75.67

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

 

 

 

65.00

65.00

 

51.12

51.12

 

13.88

13.88

 

 

2011399

其他商贸事务支出

140.00

140.00

 

 

 

 

140.00

140.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

116.50

116.50

 

193.76

 

193.76

193.76

 

193.76

116.50

116.50

 

 

20699

其他科学技术支出

116.50

116.50

 

193.76

 

193.76

193.76

 

193.76

116.50

116.50

 

 

2069999

其他科学技术支出

116.50

116.50

 

193.76

 

193.76

193.76

 

193.76

116.50

116.50

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

82.56

 

82.56

82.56

 

82.56

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

82.56

 

82.56

82.56

 

82.56

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

82.56

 

82.56

82.56

 

82.56

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

2129999

其他城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

214

交通运输支出

18.48

18.48

 

 

 

 

 

 

 

18.48

18.48

 

 

21401

公路水路运输

18.48

18.48

 

 

 

 

 

 

 

18.48

18.48

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

18.48

18.48

 

 

 

 

 

 

 

18.48

18.48

 

 

216

商业服务业等支出

64.71

64.71

 

26.18

26.18

 

46.35

46.35

 

44.54

44.54

 

 

21699

其他商业服务业等支出

64.71

64.71

 

26.18

26.18

 

46.35

46.35

 

44.54

44.54

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

64.71

64.71

 

26.18

26.18

 

46.35

46.35

 

44.54

44.54

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

3.65

3.65

 

3.65

3.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

3.65

3.65

 

3.65

3.65

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

2.54

2.54

 

2.54

2.54

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

 

 

1.11

1.11

 

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

铜官区商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

81.70

302

商品和服务支出

37.72

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

20.17

30201

办公费

5.43

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

31.43

30202

印刷费

5

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

30.11

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

310

资本性支出

1..82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

电费

0.15

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.28

31002

办公设备购置

1.82

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

7.56

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

9.20

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.29

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

0.10

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

7.27

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

1.73

312

对企业补助

186.35

30309

奖励金

9.10

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

1.82

31204

费用补贴

186.35

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.19

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

90.9

公用经费合计

225.90

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

铜官区商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 铜官区商务2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(依据公开01

2018年度收入总计856.90万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计856.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少36.65万元,下降4.10%,主要原因:一是项目支出较上年减少;二是厉行节约,公用经费减少

二、收入决算情况说明(依据公开02

2018年度收入合计487.05万元,其中:财政拨款收入446.82万元,占91.74%;事业收入为0,占比0%,经营收入为0,占比0%其他收入40.23万元,占8.26%。

三、支出决算情况说明(依据公开03

2018年度支出合计613.17万元,其中:基本支出336.85万元,占54.94%;项目支出276.32万元,占45.06%;经营支出0元,占0%

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(依据公开04

2018年度财政拨款收入总计796.50万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计796.50万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少76.89万元,下降8.80%,主要原因:一是项目支出较上年减少;二是厉行节约,公用经费减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(依据公开05

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入446.82万元,占本年收入的91.74%。2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少176.27万元,下降28.29%。主要原因一是项目支出较上年减少;二是厉行节约,公用经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出593.11万元,占本年支出的96.73%。2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.27万元,增长26.78%。主要原因是增加对企业扶持力度

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出593.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.79万元,占44.98%;科学技术(类)支出193.76万元,占32.67%;社会保障和就业(类)支出82.56万元,占13.92%;商业服务业(类)支出46.35万元,占7.81%住房保障(类)支出3.65万元,占0.62%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.04万元,支出决算为593.11万元,完成年初预算的325.81%。决算数大于预算数的主要原因:企业扶持资金财政预算时未下到部门。其中:基本支出316.80万元,占53.41%;项目支出276.32万元,占46.59%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.29万元,支出决算为75.67万元,完成年初预算的125.51%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为95万元,支出决算为51.12万元,完成年初预算的53.81%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公用经费减少

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为140万元,决算数大于预算数的主要原因是增加对企业扶持力度。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为193.76万元,决算数大于预算数的主要原因是增加对企业扶持力度。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.44万元,支出决算为82.56万元,完成年初预算的18763.64%,决算数大于预算数的主要原因是增加对企业的扶持力度

6.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为46.35万元,决算数大于预算数的主要原因是增加对企业扶持力度。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为2.34万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的108.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依据财决公开06

2018年度财政拨款基本支出316.80万元,其中人员经费90.90万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等,基本工资21.17万元,津贴补贴31.43万元,奖金30.11万元,生活补助0.1万元,奖励金9.1万元;公用经费225.90万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等办公费5.43万元,印刷费5万元,电费0.15万元,邮电费0.28万元,差旅费7.56万元,公务接待0.29万元,劳务费7.27万元,工会经费1.73万元,其他交通费用1.82万元,其他商品和服务8.19万元,办公设备购置1.82万元,费用补贴186.35万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明依据财决公开07表,空表也需要公开)

单位2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市铜官区商务局机关运行经费支出37.72万元2017年相比,机关运行经费支出减少37.37 万元,下降49.77%。主要原因是厉行节约,公用经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜官区商务局政府采购支出总额1.82万元,其中:政府采购货物支出1.82万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的大型设备0台(套),100万以上的为专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

 

第四部分 名词解释

、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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