第一部分 部门概况
一、主要职能
㈠贯彻落实国家关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策;落实全市国内外贸易,国际经济合作和外商投资的政策。
㈡研究拟订全区规范市场运行流通秩序的政策,促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设,加强商业流通领域的安全督查。
㈢管理辖区内各专业市场,负责区内各专业的商品交易市场、商业网点的指导、协调工作,监测分析市场运行和商品供求状况。
㈣研究拟定商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划,引导行业合理布局。
㈤管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。
㈥负责推进辖区内流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
㈦指导区内商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设;指导区有关协会和商会工作,加强与市有关协会、商会的联系。
㈧协助完成对辖区内典当拍卖业、成品油等商品流通市场的监管。
㈨承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成。
铜官区商务局2017年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算,与2016年相比,无增加(减少)户。纳入铜官区商务局2017年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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铜官区商务局本级
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直属事业单位
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2
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……
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三、2017年度主要工作任务
(一)完善商贸领域顶层设计,积极配合区发改局将全区商贸流通规划纳入全区服务业发展规划之中;结合我区商贸实际,继续出台有利于辖区商贸企业发展、培育外贸竞争新优势、支持电子商务发展等一系列政策措施。
(二)培育新的消费增长点和消费市场,建立扩大消费需求长效机制,限额以上消费品零售额增长10%,力争新增限额以上商贸企业20家。
(三)加快外贸企业培育力度,提高外贸增长水平,确保全年实现外贸进出口总额超过1.7亿美元,鼓励申办外贸进出口备案登记权限企业超10家。
(四)做好全区商贸流通领域类各重点商超、专业市场的安全生产督查工作;配合做好银杏商贸城消防管网的维护工作。
(五)继续做好全区重点商超、专业市场的创建督导服务工作。
(六)继续做好全区重点商超、专业市场的禁燃禁放宣传服务工作。
(七)谋划商贸流通招商工作,开展商贸类特色招商、精准招商,瞄准电商互联、现代物流等商贸领域的招商工作,完成区委区政府下达的区直部门招商引资目标任务。
(八)深入推进辖区农贸市场布点布局、优化升级摸底,积极做好狮子山、立新等农贸市场的改造升级工作。
(九)推进市场监测区属相关工作,摸排符合标准重点商贸企业,推进企业监测信息发布及时,确保市场供应。
(十)强化市场调控和行业管理,完善打击假冒伪劣和侵犯知识产权领导小组职权,丰富商贸工作职能,提高“双打”信息报送程度,营造公正有序,运行良好的市场环境。
(十一)提升商贸宣传力度,解放思想、创新驱动,在不断创新工作的同时,充分挖掘能够引起领导关注的信息源,加大信息的编写力度,为领导决策提供高质量的有价值的重要信息。
(十二)优化商贸发展环境,加强区内党支部建设,严格落实“两个责任”和“一岗双责”等制度,全面贯彻落实党风廉政建设责任制。加大执纪监督问责力度,严肃查处不正之风,为商务工作提供强有力的纪律保障。
(十三)提高机关工作水平,实现工作制度化、科学化;秉持廉洁高效的要求做好局内各项办公用品供应采买;及时做好文件收发传递、办公卫生保洁等机关日常事务处理。
(十四)做好年度财政预算和各项收支、核报销等各项财务工作。
(十五)完成区委区政府交办的其他工作任务。
第二部分 区商务局2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
2017年收入总计261.45万元,支出总计261.45万元。与2016年相比,收入和支出总计各减少110.31万元,降低29.67%,主要原因:一是项目支出金额减少;二是人员定额减少。
二、2017年收入预算情况
本年收入合计261.45万元,其中:财政拨款收入261.45万元,占100%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、2017年支出预算情况
本年支出合计261.45万元,其中:基本支出121.45万元,占46.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出140万元,占53.55%,主要用于外贸进出口支出。
四、2017年财政拨款收支预算总体情况
2017年财政拨款收入总计261.45万元,财政拨款支出总计261.45万元。与2016年相比,收入和支出总计各减少110.31万元,降低29.67%。主要原因:一是项目支出金额减少;二是人员定额减少。
五、2017年一般公共预算财政拨款情况
2017年一般公共预算财政拨款261.45万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少110.31万元,降低29.67%。主要原因:一是项目支出金额减少;二是人员定额减少。
具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算96.37万元,其中:“行政运行”预算95.13万元,主要用于商贸事务。“其他一般公共服务支出”预算1.24万元,主要用于群众团体事务。
(二)“医疗卫生”2017年财政拨款预算4.21万元,其中:“行政单位医疗”预算4.21万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
(三)“住房保障支出”2017年财政拨款预算19.93万元,其中:“住房公积金”预算15.1万元,“提租补贴”预算3.66万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出96.37万元,其中人员经费81.93万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费14.44万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
七、2017年政府性基金预算财政拨款收支无
(一)区商务局无政府性基金收支预算说明:2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。区商务局2017年机关本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.2万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)政府采购情况。2016年区商务局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
区商务局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 区商务局2017年部门预算表
1. 区商务局2017年部门收支预算总表
2. 区商务局2017年部门收入预算总表
3. 区商务局2017年部门支出预算总表
4. 区商务局2017年部门财政拨款收支预算总表
5. 区商务局2017年部门一般公共预算支出预算表
6. 区商务局2017年部门一般公共预算基本支出预算表
7.区商务局2017年部门政府性基金预算收支预算表