| 索引号: | 003101093/201902-00351 | 组配分类: | 财政资金预算 |
| 发布机构: | 铜官区工业和信息化局 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区经信局2019年部门预算情况 | 文号: | |
| 发布日期: | 2019-02-27 | 有效性: | 有效 |
铜官区经信局2019年部门预算情况
目录
第一部分:铜官区经信局部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 铜官区经信局2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、 2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表
四、 2019年政府性基金预算支出表
五、2019年国有资本经营预算支出表
六、2019年收支总表
七、2019年收入预算总表
八、2019年支出预算总表
九、2019年部门政府采购支出表
十、2019年部门政府购买服务支出表
第三部分 铜官区经信局2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2019年收支预算总体情况说明
七、关于2019年收入预算情况说明
八、关于2019年支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责全区经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出建议。提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域相关政策、政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的拟定、收集、整理、发布经济和信息化信息。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,铜官区经信局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜官区经信局本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
开展工业经济运行调度,持续实施技术改造;推进供给侧结构性改革,持续开展四送一服工作;促进民营经济发展;深化企业两化融合,明确目标责任;加强非煤矿及民爆企业行业监管。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 铜官区经信局2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
419.54 |
一、一般公共服务支出 |
90.06 |
90.06 |
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其中: 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
302.7 |
302.7 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
6.44 |
6.44 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
16.35 |
16.35 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
419.54 |
本年支出小计 |
419.54 |
419.54 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
收入总计 |
419.54 |
支出总计 |
419.54 |
419.54 |
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部门公开表2
|
铜官区经信局2019年一般公共预算支出表 |
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|
|
|
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.06 |
81.06 |
13.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
92.12 |
79.12 |
13.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
79.12 |
79.12 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.70 |
10.93 |
291.77 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.97 |
9.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
9.97 |
9.97 |
|
|
20807 |
就业补助 |
194.37 |
|
194.37 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
194.37 |
|
194.37 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
98.36 |
0.96 |
97.40 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
98.36 |
0.96 |
97.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.44 |
6.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.23 |
6.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.35 |
16.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.35 |
16.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.50 |
11.50 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.85 |
1.85 |
|
|
合计 |
419.54 |
114.77 |
304.77 |
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部门公开表3
|
铜官区经信局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
92.29 |
|
30103 |
奖金 |
4.17 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.97 |
|
30101 |
基本工资 |
26.93 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.07 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.50 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.23 |
|
302 |
商品和服务支出 |
17.34 |
|
30228 |
工会经费 |
1.19 |
|
30201 |
办公费 |
6.40 |
|
30202 |
印刷费 |
5.80 |
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.15 |
|
30302 |
退休费 |
0.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.85 |
|
合计 |
114.77 |
|
部门公开表4
|
铜官区经信局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
铜官区经信局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据.
部门公开表5
|
铜官区经信局2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
铜官区经信局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据. |
|||||||||
部门公开表6
|
铜官区经信局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
419.54 |
一、一般公共服务支出 |
90.06 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
302.70 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.44 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|||

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