| 索引号: | 003101093/201902-00372 | 组配分类: | 部门预算情况 |
| 发布机构: | 铜官区民政局 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区民政局2019年部门预算 | 文号: | |
| 发布日期: | 2019-02-27 | 有效性: | 有效 |
铜官区民政局2019年部门预算情况
目录
第一部分:铜官区民政局部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 铜官区民政局2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、 2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表
四、 2019年政府性基金预算支出表
五、2019年国有资本经营预算支出表
六、2019年收支总表
七、2019年收入预算总表
八、2019年支出预算总表
九、2019年部门政府采购支出表
十、2019年部门政府购买服务支出表
第三部分 铜官区民政局2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2019年收支预算总体情况说明
七、关于2019年收入预算情况说明
八、关于2019年支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规,拟定全区民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
(二)负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。
(三)组织协调和指导全区救灾工作,负责灾情的统计、核实、上报,拨发救灾款物;组织接收、分配国内外救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的使用管理情况;指导灾区开展生产自救及减灾活动。
(四)负责全区社会救助工作,组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度、临时救助制度和低收入家庭的认定工作。
(五)指导全区社会福利事业工作,推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担孤儿、五保和“三无”等特困供养人员权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作,促进慈善事业的发展。
(六)组织实施有关老年人权益保障的法律法规,检查、监督、协调有关部门和组织做好老年人权益保障和服务工作;承担区老龄工作委员会的日常工作。
(七)指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村(居)民自治,建设基层民主。
(八)依法实施婚姻登记和收养登记工作。
(九)负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。
(十)负责对社会福利企业的政策指导和管理。
(十一)负责全区殡葬管理工作。
(十二)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。承办区政府交办的其他事项。
(十三)承办区政府交办的其他事项。
我单位涉及机构改革且三定方案未批复,按原部门职责公开。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,铜官区民政局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜官区民政局本级 |
行政单位 |
|
2 |
铜陵市铜官区城乡居(村)民最低生活保障管理中心 |
公益一类事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
(一)、着力实施精准救助,充分发挥社会救助兜底保障功能。充分发挥社会救助兜底保障功能,要求各镇办社区认真排查,切实做到“应保尽保”。聚焦制度创新,持续开展第三方评估工作。在前期社会救助第三方评估的基础上,我局将及时总结经验,持续开展,确保社会救助公平、公正。我区除按正常程序审核外,凡新增低保、五保对象,实现第三方再100%入户核查。同时,每年由第三方对全区所有低保、五保对象进行全面年审,做到救助对象应保尽保、应退尽退、动态调整。稳步推进五保供养、城市三无人员、流浪乞讨人员救助工作;关爱留守(困境)儿童,加强孤儿保障工作,实施“明天计划”体检和走访。
(二)、着力推进城乡养老服务体系建设,全面推进养老服务业发展。一是深入推进居家和社区养老服务改革试点。继续实施养老服务信息化发展计划,加快养老服务信息平台改造升级,提升信息化应有能力;实施失能老年人照顾计划,将重点人群纳入政府为困难老年人购买居家养老服务范围,保障失能老年人养老服务刚需;实施农村空巢老年人关爱计划,推进实施农村空巢老年人定期巡访制度,满足其安全及基本养老服务需求;实施养老服务质量提升计划和养老服务队伍培育计划,全面提升居家和社区养老服务水平。二是落实“十三五”养老服务业发展规划。将落实《“十三五”养老服务业发展规划》作为重中之重,不断健全养老服务体系,壮大养老服务产业,提升养老服务质量,优化养老服务发展环境,落实各项保障措施和扶持政策,加快改革创新步伐,逐步满足老年群体多层次、多样化养老服务需求。三是深入实施开展社会养老服务体系建设民生工程。继续落实社会养老服务体系建设民生工程和为困难老年人购买意外伤害综合保险民生工程,实施为困难老年人购买居家养老服务、社会办养老机构补助、社区养老服务设施建设、为困难老年人购买居家养老服务、养老机构综合责任保险、高龄津贴等项目,完成年度工作任务。
(三)、着力推进社会组织管理工作,充分发挥社会组织作用。一是完善登记管理制度,严格审查审批,做好社会组织年检工作。二是健全社会组织退出机制,想办法集中清理一批“僵尸型”社会组织。三是开展“双随机、一公开”抽查审计工作,规范社会组织财务工作,加强监管力度。四是大力发展社会组织。全面落实和完善社会组织直接登记制度,启动“三证合一、一照一码”改革。通过多种形式,重点培育、优先发展一批服务能力强、作用发挥好、公信力高的品牌社会组织。
(四)、着力深化专项社会事务。完成区划调整行政区域界线勘界工作。加快推进地名普查成果转化利用。加强流浪乞讨救助工作,规范婚姻、收养登记服务管理,强化养老机构等场所督查,抓好重要节点祭祀安全保障,严防各类安全生产事故发生。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 铜官区民政局2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1610.65 |
一、一般公共服务支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
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|
五、教育支出 |
|
|
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1566.73 |
1566.73 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1610.65 |
本年支出小计 |
1610.65 |
1610.65 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1610.65 |
支出总计 |
1610.65 |
1610.65 |
|
|
部门公开表2
|
铜官区民政局2019年一般公共预算支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.14 |
3.14 |
- |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.79 |
1.79 |
- |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.79 |
1.79 |
- |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.34 |
1.34 |
- |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.34 |
1.34 |
- |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1566.73 |
152.73 |
1414.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
319.60 |
132.60 |
1870.00 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
103.61 |
103.61 |
- |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
215.99 |
28.99 |
187.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.00 |
18.00 |
- |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
18.00 |
18.00 |
- |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
650.00 |
- |
650.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
650.00 |
- |
650.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
329.00 |
- |
329.00 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
329.00 |
- |
329.00 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
207.00 |
- |
207.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
9.00 |
- |
9.00 |
||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
25.00 |
- |
25.00 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
173.00 |
- |
173.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.00 |
- |
41.00 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
41.00 |
- |
41.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
- |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
- |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.74 |
11.74 |
- |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
- |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
|
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.39 |
0.39 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.04 |
29.04 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.04 |
29.04 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.03 |
21.03 |
|
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.47 |
4.47 |
|
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.54 |
3.54 |
|
||||||||
部门公开表3
|
铜官区民政局2019年一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
经济分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
150.01 |
|||
|
30103 |
奖金 |
7.47 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
49.88 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.39 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.13 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.36 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
21.03 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
39.75 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
38.34 |
|||
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
1.79 |
|||
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
9.00 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
4.17 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.31 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.3 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.01 |
|||
部门公开表4
|
铜官区民政局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
铜官区民政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
|
铜官区民政局2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
铜官区民政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表6
|
铜官区民政局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1610.65 |
一、一般公共服务支出 |
3.14 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1566.73 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.74 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.04 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1610.65 |
本年支出小计 |
1610.65 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1610.65 |
支出总计 |
1610.65 |
|
部门公开表7
|
铜官区民政局2019年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.14 |
|
3.14 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1566.73 |
|
1566.73 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
319.60 |
|
319.60 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
215.99 |
|
215.99 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
103.61 |
|
103.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
650.00 |
|
650.00 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
650.00 |
|
650.00 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
329.00 |
|
329.00 |
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
329.00 |
|
329.00 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
207.00 |
|
207.00 |
|
|
|
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|
2081002 |
老年福利 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
173.00 |
|
173.00 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.00 |
|
41.00 |
|
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|
2082804 |
拥军优属 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
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|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.74 |
|
11.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
|
11.74 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.87 |
|
7.87 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.48 |
|
3.48 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
29.04 |
|
29.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.04 |
|
29.04 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.03 |
|
21.03 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.47 |
|
4.47 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.54 |
|
3.54 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1610.65 |
|
1610.65 |
|
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部门公开表8 铜官区民政局2019年支出预算总表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
3.14 |
3.14 |
- |
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.79 |
1.79 |
- |
|||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.79 |
1.79 |
- |
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.34 |
1.34 |
- |
|||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.34 |
1.34 |
- |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,566.73 |
152.73 |
1,414.00 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
319.60 |
132.60 |
187.00 |
|||||||
|
2080201 |
行政运行 |
103.61 |
103.61 |
- |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
215.99 |
28.99 |
187.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.00 |
18.00 |
- |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
- |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
650.00 |
- |
650.00 |
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
650.00 |
- |
650.00 |
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
329.00 |
- |
329.00 |
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
329.00 |
- |
329.00 |
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
207.00 |
- |
207.00 |
|||||||
|
2081002 |
老年福利 |
9.00 |
- |
9.00 |
|||||||
|
2081004 |
殡葬 |
25.00 |
- |
25.00 |
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
173.00 |
- |
173.00 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.00 |
- |
41.00 |
|||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
41.00 |
- |
41.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
- |
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
- |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.74 |
11.74 |
- |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
- |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
- |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.39 |
0.39 |
- |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.04 |
29.04 |
- |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.04 |
29.04 |
- |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.03 |
21.03 |
- |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.47 |
4.47 |
- |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.54 |
3.54 |
- |
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部门公开表9
|
铜官区民政局2019年部门政府采购支出表 |
|||||
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单位:万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
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备注:2019年我单位无政府采购支出预算
部门公开表10
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铜官区民政局2019年部门政府购买服务支出表 |
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|
单位:万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
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备注:2019年我单位无政府购买服务支出预算
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
铜官区民政局2019年财政拨款收支预算1610.65万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1610.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1610.65万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.14万元,占0.19%;社会保障和就业支出1566.73万元,占97.27%;卫生健康支出11.74万元,占0.73%;住房保障支出29.04万元,占1.81%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
铜官区民政局2019年一般公共预算拨款1610.65万元,比2018年预算拨款减少1729.66万元,下降51.78%,主要原因是由于机构改革,民政的优抚安置双拥、老年福利等职能划转,相应减少了相关支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3.14万元,占0.19%;社会保障和就业支出1566.73万元,占97.27%;卫生健康支出11.74万元,占0.73%;住房保障支出29.04万元,占1.81%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算1.79万元,比2018年预算增加0.23万元,增长15.02%,增长原因主要是财政拨款增加。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)2019年预算1.34万元,比2018年预算增加0.17万元,增长14.53%,增长原因主要是财政拨款增加。
3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2019年预算103.61万元,比2018年预算增加14.85万元,增长16.73%,增长原因主要是财政拨款增加。
4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2019年预算215.99万元,比2018年预算减少125.53万元,下降36.76%,下降原因主要是减少了社区换届经费、慈善超市、综合减灾经费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算18.00万元,比2018年预算增加2.72万元,增长17.80%,增长原因主要是财政拨款增加。
5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)2019年预算650.00万元,比2018年预算减少100.00万元,下降13.33%,减少原因主要是机构改革,财政拨款减少。
6. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项)2019年预算329.00万元,比2018年预算减少271.00万元,下降45.17%,增长原因主要是机构改革,财政拨款减少。
7. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)老年福利(项)2019年预算9.00万元,比2018年预算减少508.66万元,下降98.26%,下降原因主要是机构改革,财政拨款减少。
8. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)殡葬(项)2019年预算25.00万元,比2018年预算增加25.00万元,增长100.00%,增长原因主要是财政拨款增加。
9. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)2019年预算173.00万元,比2018年预算减少163.40万元,下降48.57%,下降原因主要是财政拨款减少。
10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)2019年预算41.00万元,比2018年预算增加41.00万元,增长100.00%,增长原因主要是财政拨款增加。
11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算2.13万元,比2018年预算增加1.15万元,增长117.35%,增长原因主要是财政拨款增加。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算7.87万元,比2018年预算增加4.29万元,增加119.83%,增加原因主要是行政单位医疗支出增加。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算3.48万元,比2018年预算增加2.10万元,增加152.17%,增加原因主要是事业单位医疗支出增加。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.39万元,比2018年预算增加0.03万元,增加8.30%,增加原因主要是公务员医疗补助支出增加。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算21.03万元,比2018年预算增加3.58万元,增加20.52%,增加原因主要是住房公积金支出增加。
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算4.47万元,比2018年预算增加0.46万元,增加11.47%,增加原因主要是提租补贴支出增加。
17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)2019年预算3.54万元,比2018年预算增加0.83万元,增加30.63%,增加原因主要是购房补贴支出增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
铜官区民政局2019年一般公共预算基本支出196.66万元,其中:
工资福利支出150.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出38.34万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.31万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
铜官区民政局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
铜官区民政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,铜官区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区民政局2019年收支总预算1610.65万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
铜官区民政局2019年收入预算1610.65万元,其中:一般公共预算拨款收入1610.65万元,占100.00%,比2018年预算减少1729.66万元,下降51.78%,下降原因主要是由于机构改革,民政的优抚安置双拥、老年福利等职能划转,相应减少了相关支出;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,;财政专户管理非税收入0万元,占0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
铜官区民政局2019年支出预算1610.65万元,比2018年预算减少1729.66万元,下降51.78%,下降原因主要由于机构改革,民政的优抚安置双拥、老年福利等职能划转,相应减少了相关支出。其中,基本支出196.65万元,占12.21%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;项目支出1414.00万元,占87.79%,主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.我单位无绩效目标考核
|
财政项目资金绩效目标申报审核表 |
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(2019年度) |
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项目基本情况 |
申报单位(盖章) |
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主管部门 |
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项目名称 |
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项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
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项目实施单位 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目起止时间 |
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项目立项依据和项目概况 |
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项目资金情况 |
项目资金(万元) |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
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资金总额 |
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其中:公共财政预算安排 |
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政府性基金预算安排 |
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自有资金安排 |
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其他资金安排 |
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支出用途明细预算(万元) |
1、 |
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2、 |
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3、 |
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项目绩效情况 |
项目预期目标 |
长期目标 |
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年度目标 |
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确保目标实现的制度或措施 |
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项目绩效情况 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、 |
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2、 |
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3、 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
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|
质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 |
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其他个性指标 |
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财政局审核意见 |
业务科室(章) |
预算科(章) |
财监局(章) |
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|
填报人: |
|
单位负责人: |
联系电话: |
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(二)机关运行经费。
铜官区民政局2019年机关运行经费财政拨款预算35.20万元,比2018年增加2.54万元,增长7.78%,增长主要原因是商品与服务成本提高。
(三)政府采购情况。
铜官区民政局2019年各单位政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
铜官区民政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排单位价值100万元以上的专用设备。
(五)绩效目标设置情况。
铜官区民政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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