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铜陵市铜官区人民社区2019年部门预算-铜官区人民政府

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索引号: 003101093/201902-00370 组配分类: 年度财政预算
发布机构: 铜官区人民社区服务中心 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他
名称: 铜陵市铜官区人民社区2019年部门预算 文号:
发布日期: 2019-02-27 有效性: 有效
铜陵市铜官区人民社区2019年部门预算
发布时间:2019-02-27 10:04 来源:铜官区人民社区服务中心 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

第一部分:部门概况

一、主要职

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

部分 2019年部门预算表

一、铜官区人民社区2019年财政拨款收支总表

二、 铜官区人民社区2019年一般公共预算支出表

三、铜官区人民社区2019年一般公共预算基本支出表

四、铜官区人民社区 2019年政府性基金预算支出表

五、铜官区人民社区2019年国有资本经营预算支出表

六、铜官区人民社区2019年收支总表

七、铜官区人民社区2019年收入预算总表

八、铜官区人民社区2019年支出预算总表

九、铜官区人民社区2019年部门政府采购支出表

十、铜官区人民社区2019年部门政府购买服务支出表

部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2019年收支预算总体情况说明

七、关于2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、以党建为龙头,发挥党工委的社区领导核心作用,积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定社区内重大问题,加强党的先进性教育,从思想、组织、作风和制度上全面加强党的建设。

2、协调好社区居委会、业主管理委员会、物业管理及其辖区内各类组织之间的关系,推进社区居民自治,整合社区资源,推动社区共驻共建。

3、负责对辖区单位评先评优、干部选拔等工作进行审查、评议,并提出意见和建议。

4、配合有关单位党组织加强对在职党员的管理和监督。负责社区工会、共青团、妇联等群众组织和人民武装工作;完成上级党组织交办的其他工作。

5、社区居民委员会依法履行自治职责。召集社区居民会议,开展便民利民的社区服务活动,组织居民积极参与社会治安综合治理、开展群防群治,调解民间纠纷,及时化解社区居民群众间矛盾,促进家庭和谐、邻里和睦。

6、社区居民委员会依法协助区委、区政府和社区党工委做好与居民利益有关的各项工作。依法组织居民有序参加公共政策听证,参与民主评议和监督,维护社区居民的合法权益。

7、维护社区社会治安,做好综合治理工作,开展群防群治,开展民间纠纷调解、社区矫正工作,协助公安部门做好流动人口管理工作。

8、做好社区卫生、市容环境保护,突发性公共事件应急和安全生产等工作。

9、做好社区计划生育工作。

10、开展多种形式的精神文明创建活动。

11、做好城市低保、社会救助、老龄工作、防灾救灾、双拥优抚等事务及对残疾人服务工作。

12、落实公共就业、社会保障和退管工作。

13、紧抓项目建设、招商引资、协税护税、企业服务及统计等经济发展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜官区人民社区公共服务中心2019年度预算由单位本级预算构成,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜官区人民社区公共服务中心本级

行政单位

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

1.加快产业转型升级。按照区域经济总体布局,以骨干企业为标杆,鼓励企业做大做强,实现增量提质。抓好招商引资税源培植,鼓励引导企业加快技术创新、体制创新步伐,加快推进落后产能淘汰。

2.提升服务经济优势。加快培育区域发展相适应的服务经济体系,充分利用辖区两大楼宇经济工作站的桥梁和纽带作用,为企业搭建平台。

3.强化党建引领。努力打造党建引领服务型党组织,加强非公和楼宇党组织建设,进一步发挥党员先锋模范作用,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,不断把党建引领型党组织和服务型党组织建设推向深入。

4.继续抓实文明创建工作。集中整治、打造亮点、长效管理为抓手,加强对步行街及小区卫生死角的监管和督查,提高居民文明意识和卫生意识。

5.民生工程持续推进。围绕“保增长、保民生、保稳定”的要求,做好民生及双拥工作宣传、两节慰问工作,特别是退役军人政策解读。加强分类施保,严格执行各类民生政策。提升计服务质量,促进全民健康,稳定和扩大就业面,建立和形成促进高校毕业生就业长效机制,认真做好企业退休人员的资格认证,落实社保惠民政策,督促居民养老医保接续费。

6.全力维护辖区稳定。实行分层分类管理,加强对重点人口的管理,完善重点人口档案,及时掌握社情动态,做到快速反应,措施有力。有序开展“安全生产宣传月”、“宗教宣传月”、“普法宣传月”等活动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                   

部门公开表1

铜官区人民社区公共服务中心2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

425.68 

一、一般公共服务支出

 2.9

2.9 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.64

7.64 

 

 

九、卫生健康支出

4.2

4.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

400.57

400.57

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.37

10.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

425.68 

本年支出小计

425.68

425.68

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

425.68 

支出总计

425.68 

425.68 

 

 

 

部门公开表2

 

铜官区人民社区公共服务中心2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

2.9

2.9

 

20129

 群众团体事务

2.39

2.39

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2.39

2.39

 

20132

  组织事务

0.51

0.51

 

2013299

其他组织事务支出

0.51

0.51

 

208 

社会保障和就业支出 

7.64

7.64

 

 20805

 行政事业单位离退休

6.97

6.97

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴纳

6.97

6.97

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

 210

 卫生健康支出

4.2

4.2

 

 21011

 行政事业单位医疗

4.2

4.2

 

 2101101

 行政单位医疗

4.05

4.05

 

2101103

公务员医疗补助

0.15

0.15

 

212

城乡社区支出

400.57

160.89

239.68

21201

城乡社区管理事务

166.49

160.89

5.6

2120101

行政运行

160.89

160.89

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.6

 

5.6

21203

城乡社区公共设施

55

 

55

2120399

其他城乡社区公共设施支出

55

 

55

21205

城乡社区环境卫生

179.08

 

179.08

2120501

城乡社区环境卫生

179.08

 

179.08

221

住房保障支出

10.37

10.37

 

22102

住房改革支出

10.37

10.37

 

2210201

住房公积金

8.4

8.4

 

2210202

提租补贴

1.97

1.97

 

合计

425.68

186

239.68

部门公开表3

铜官区人民社区公共服务中心2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

142.58

30103

奖金

2.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.96

30101

基本工资

14.91

30102

津贴补贴

12.92

30199

其他工资福利支出

91.67

30113

住房公积金

8.4

30112

其他社会保障缴费

0.67

30111

公务员医疗补助缴费

0.15

30110

职工基本医疗保险缴费

4.05

302

商品和服务支出

41.25

30228

工会经费

2.39

30201

办公费

5.2

30202

印刷费

7.5

30205

水费

1.9

30206

电费

2.3

30207

邮电费

1.98

30209

物业管理费

7.8

30211

差旅费

4.7

30226

劳务费

4.01

30213

维修(护)费

1.27

30216

培训费

0.51

30217

公务接待费

1.69

303

对个人和家庭的补助

2.17

30302

退休费

0.2

30399

其他对个人和家庭的补助

1.97

合计

 186.00

 

部门公开表4

 

铜官区人民社区公共服务中心2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜官区人民社区公共服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

铜官区人民社区公共服务中心2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜官区人民社区公共服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

铜官区人民社区公共服务中心2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

425.68 

一、一般公共服务

2.9

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

     

 

六、科学技术

 

    

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

7.64

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育

4.2

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

400.57

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等

 

 

 

十六、商业服务业等

 

 

 

十七、金融

 

 

 

十八、援助其他地区

 

    

 

十九、国土海洋气象等

 

 

 

二十、住房保障

10.37

 

 

二十一、粮油物资储备

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

     

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

425.68 

本年支出小计

 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

425.68 

支出总计

425.68 


铜官区人民社区公共服务中心2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

  201

一般公共服务支出

2.9

 

2.9

 

 

 

 

    20129

群众团体事务

2.39

 

2.39

 

 

 

 

      2012999

其他群众团体事务支出

2.39

 

2.39

 

 

 

 

    20132

组织事务

0.51

 

0.51

 

 

 

 

      2013299

其他组织事务支出

0.51

 

0.51

 

 

 

 

  208

社会保障和就业支出

7.64

 

7.64

 

 

 

 

    20805

行政事业单位离退休

6.97

 

6.97

 

 

 

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

6.97

 

6.97

 

 

 

 

    20899

其他社会保障和就业支出

0.67

 

0.67

 

 

 

 

      2089901

其他社会保障和就业支出

0.67

 

0.67

 

 

 

 

  210

卫生健康支出

4.2

 

4.2

 

 

 

 

    21011

行政事业单位医疗

4.2

 

4.2

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

0.15

 

0.15

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

4.05

 

4.05

 

 

 

 

  212

城乡社区支出

400.57

 

400.57

 

 

 

 

    21201

城乡社区管理事务

166.5

 

166.5

 

 

 

 

      2120101

行政运行

160.9

 

160.9

 

 

 

 

      2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.6

 

5.6

 

 

 

 

    21203

城乡社区公共设施

55

 

55

 

 

 

 

      2120399

其他城乡社区公共设施支出

55

 

55

 

 

 

 

    21205

城乡社区环境卫生

179.09

 

179.09

 

 

 

 

      2120501

城乡社区环境卫生

179.09

 

179.09

 

 

 

 

  221

住房保障支出

10.37

 

10.37

 

 

 

 

    22102

住房改革支出

10.37

 

10.37

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

8.4

 

8.4

 

 

 

 

      2210202

提租补贴

1.97

 

1.97

 

 

 

 

合计

 

425.68

 

425.68

 

 

 

 

部门公开表7

 


部门公开表8

 

铜官区人民社区公共服务中心2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

  201

一般公共服务支出

2.9

2.9

 

    20129

群众团体事务

2.39

2.39

 

      2012999

其他群众团体事务支出

2.39

2.39

 

    20132

组织事务

0.51

0.51

 

      2013299

其他组织事务支出

0.51

0.51

 

  208

社会保障和就业支出

7.64

7.64

 

    20805

行政事业单位离退休

6.97

6.97

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

6.97

6.97

 

    20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

      2089901

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

 

  210

卫生健康支出

4.2

4.2

 

    21011

行政事业单位医疗

4.2

4.2

 

      2101101

行政单位医疗

0.15

0.15

 

      2101103

公务员医疗补助

4.05

4.05

 

  212

城乡社区支出

400.57

160.89

239.68

    21201

城乡社区管理事务

166.5

160.89

5.6

      2120101

行政运行

160.9

160.89

 

      2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.6

 

5.6

    21203

城乡社区公共设施

55

 

55

      2120399

其他城乡社区公共设施支出

55

 

55

    21205

城乡社区环境卫生

179.09

 

179.09

      2120501

城乡社区环境卫生

179.09

 

179.09

  221

住房保障支出

10.37

10.37

 

    22102

住房改革支出

10.37

10.37

 

      2210201

住房公积金

8.4

8.4

 

      2210202

提租补贴

1.97

1.97

 

合计

425.68

 186

 239.68

 

 

 

 

部门公开表9

铜官区人民社区公共服务中心2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年人民社区无政府采购支出预算,故本表无数据。

 

部门公开表10

铜官区人民社区公共服务中心2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年人民社区无政府购买服务支出预算,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2019年财政拨款收支预算425.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款425.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入425.68万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.9万元,占0.68%;社会保障和就业支出7.64万元,占1.79%;卫生健康支出4.2万元,占0.99%;住房保障支出10.37万元,占2.44%;城乡社区支出400.57万元,占94.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区人民社区公共服务中心2019年一般公共预算拨款425.68万元,比2018年预算拨款增加39.08万元,增长10.11%,主要原因社区基础性物业费和小区支次道路维修经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.9万元,占0.68%;社会保障和就业支出7.64万元,占1.79%;卫生健康支出4.2万元,占0.99%;住房保障支出10.37万元,占2.44%;城乡社区支出400.57万元,占94.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2019年预算2.39万元,比2018年预算减少0.16万元,下降6.27%,下降原因主要是主要工会经费减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2019年预算0.51万元,比2018年预算增加0.01万元,增长2%,增长原因主要是职教费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳(项)2019年预算6.97万元,比2018年预算增加1.41万元,增长25.36%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算0.67万元,2018年持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.05万元,比2018年预算增加2.24万元,增长123.75%,增长原因主要是在职职工、离退休人员的医疗费,城乡贫困家庭的医疗救助支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.15万元,2018年持平

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算160.89万元,比2018年预算增加93.13万元,增长137.44%,增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2019年预算5.6万元,2018年持平

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2019年预算55万元,比2018年预算增加31万元,增长129.17%,增长原因主要是公共设施维修维护费用增加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算179.08万元,比2018年预算增加11.76万元,增长7.03%,增长原因主要是辖区道路清扫保洁、卫生死角清理清运支出增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算8.4万元,比2018年预算增加1.12万元,增长15.38%,增长原因主要是住房公积金基数调整

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算1.97万元,比2018年预算增加0.19万元,增长10.67%,增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2019年一般公共预算基本支出186万元,其中:

工资福利支出142.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费等。对个人和家庭的补助2.17万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜官区人民社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区人民社区公共服务中心2019年收支总预算425.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2019年收入预算425.68万元,其中:一般公共预算拨款收入425.68万元,占100%,比2018年预算增加39.08万元,增长10.11%,增长原因主要是社区公共设施维修、维护,小区环境卫生保洁、公益广告增设、垃圾死角清理清运支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2019年支出预算425.68万元,比2018年预算增加39.08万元,增长10.11%,增长原因主要是项目支出增加。其中,基本支出186万元,占43.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出239.68万元,占56.3%,主要用于老旧小区清扫保洁补贴,明珠广场和世纪商城以及临近步行街区域清扫保洁费,财富广场物业、水电费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

我单位无绩效目标考核

 

财政项目资金绩效目标申报审核表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目基本情况

申报单位(盖章)

 

主管部门

 

项目名称

 

项目属性

新增项目  延续项目□ 

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目立项依据和项目概况

 

项目资金情况

项目资金(万元)

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

 

 

其中:公共财政预算安排

 

 

      政府性基金预算安排

 

 

      自有资金安排

 

 

      其他资金安排

 

 

支出用途明细预算(万元)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

 

年度目标

 

确保目标实现的制度或措施

 

项目绩效情况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

3

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 

 

 

质量指标

 

 

 

时效指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

其他个性指标

 

 

 

 

财政局审核意见

    业务科室(章)

   预算科(章)

财监局(章)

 

填报人:

 

单位负责人:

联系电话:

 

 

(二)机关运行经费。

铜官区人民社区公共服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算41.25万元,比2018年增加0.86万元,增长2.13%,增长主要原因是固定资产维修、维护费,网络系统维护费增加

(三)政府采购情况。

铜官区人民社区公共服务中心2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

铜官区人民社区公共服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费安排购置单位价值100万元以上专用设备经费

(五)绩效目标设置情况。

单位2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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