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铜官区文旅局2021年部门预算-铜官区人民政府

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索引号: K16442693/202106-00011 组配分类: 本部门预算
发布机构: 铜官区文化和旅游局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 铜官区文旅局2021年部门预算 文号:
发布日期: 2021-03-09 有效性: 有效
铜官区文旅局2021年部门预算
发布时间:2021-03-09 17:16 来源:铜官区文旅局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

铜官区文旅局2021年部门预算情况

2021年3月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜官区文旅局2021年收支总表

2.铜官区文旅局2021年收入总表

3.铜官区文旅局2021年支出总表

4.铜官区文旅局2021年财政拨款收支总表

5.铜官区文旅局2021年一般公共预算支出表

6.铜官区文旅局2021年一般公共预算基本支出表

7.铜官区文旅局2021年政府性基金预算支出表

8.铜官区文旅局2021年国有资本经营预算支出表

9.铜官区文旅局2021年项目支出表

10.铜官区文旅局2021年政府采购支出表

11.铜官区文旅局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电影电视、新闻出版工作和发展旅游业的方针、政策和法规。

(二)研究拟定并组织实施全区文化、旅游业发展战略和发展规划;研究制定全区文化事业基础设施建设规划,并负责标准制定和技术指导。

(三)指导、协调各社区的文化工作。

(四)组织开展全区性大型文艺演出、和节庆活动。

(五)协助做好文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场的监管工作,同时完成上级交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,铜官区文旅局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共有2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜官区文旅局本级

行政单位

2

铜官区文化馆

参照公务员法管理的事业单位

三、2021年度主要工作任务

(一)积极做好基层公共文化设施管理和开放工作。持续推进图书馆社会化运营工作,完成图书馆社会化运营年度考核工作,提升服务质量,力争打造公共文化服务样板;继续扎实做好区文化馆免费开放工作;有效指导西湖镇文化站、社区综合文化服务中心、全民阅读点充分挖掘活动场所的功能配置潜力,提升活动效果和群众参与度,提高基层公共文化设施服务效能。

(二)认真做好公共文化场馆免费开放工作。推进公共文化场所平稳运行,发挥阵地及资源优势,开展形式多样的文化活动。一是服务广覆盖。线上线下联合发力,为广大群众提供参与活动方式的更多选择,共同促进文化服务全覆盖。二是服务稳提升。各级公共文化场馆均设置电子屏、宣传栏、借还书一体机、数字文化资源阅览器、雷锋志愿者服务台等,为广大群众提供优质的文化服务。三是方式全延伸。大力开展文化进社区、文化进乡镇活动,促使馆办活动与基层文化活动形成联动机制。让公共文化场馆的服务方式由被动服务向主动服务转变,实现文化惠民成果切实惠及广大民众。

(三)规范文化市场行政审批。今年我局继续做好规范行政审批工作,贯彻“先照后证”,切实加大文化市场监管力度,规范审批流程,严格审批步骤,落实属地监管,健全管理机制,建立与公安部门,市文化旅游执法支队联合工作机制,在审批前进行联合审核,审批后进行联合监管。同时按照上级工作要求,不断调整完善审批工作流程,深入贯彻“最多跑一次”工作服务准则,做好行政审批事项信息公开,加强对审批人员的业务培训,切实提高文化市场行政审批工作能力和水平。

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

铜官区文旅局2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

362.20 

一、一般公共服务支出

2.49 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

312.13 

      

 

八、社会保障和就业支出

25.18 

 

 

九、卫生健康支出

8.83 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13.57 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

362.20 

本  年  支  出  小  计

362.20 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

362.20 

支 出  总 计

362.20 


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

                   铜官区文旅局2021年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

 

 

 

 

 

 

铜陵市铜官区文化和旅游局部门

298.26 

298.26  

298.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

298.26 

298.26  

298.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市铜官区文化馆

63.95 

63.95 

63.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市铜官区文化馆本级

63.95 

63.95 

63.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

     铜官区文旅局 2021年支出总表

单位:万元

目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

022

铜陵市铜官区文化和旅游局

298.26

85.39

212.87

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.19 

1.19 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.68 

0.68 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务出

0.68 

0.68 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.51 

0.51 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.51 

0.51 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

273.16 

60.29 

212.87 

 

 

 

20701

文化和旅游

273.16 

60.29 

212.87 

 

 

 

2070101

行政运行

65.29

60.29

5.00

 

 

 

2070104

图书馆

180.00 

 

180.00 

 

 

 

2070109

群众文化

27.87 

 

27.87 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.68 

13.68 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

9.47 

9.47 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.63

4.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.84

4.84

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.72

3.72

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.72

3.72

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.51

3.51

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.21

0.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.51

6.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.51

6.51

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.63

3.63

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.81

1.81

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.07

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

铜陵市铜官区文化馆

63.95

63.95

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.30

1.30

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.75

0.75

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

0.75

0.75

 

 

 

 

20132

组织事务

0.56

0.56

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.56

0.56

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

38.97

38.97

 

 

 

 

20701

文化和旅游

38.97

38.97

 

 

 

 

2070109

群众文化

38.97

38.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.50

11.50

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.51

5.51

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.51

5.51

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.99

5.99

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.99

5.99

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.11

5.11

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.11

5.11

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.81

4.81

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.30

0.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.06

7.06

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.06

7.06

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.13

4.13

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.86

1.86

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.07

1.07

 

 

 

 

 

    合      计

362.20 

149.33 

212.87 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                     

  部门公开表4

铜官区文旅局2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

362.20 

一、本年支出

2.49 

(一)一般公共预算拨款

362.20 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

312.13 

 

 

(八)社会保障和就业支出

25.18 

 

 

(九)卫生健康支出

8.83 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

13.57 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

362.20 

支    出    总    计

362.20 

 

 

部门公开表5

铜官区文旅局(含文化馆)2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

022

铜陵市铜官区文化和旅游局

298.26 

85.39

59.30 

26.09 

212.87 

201

一般公共服务支出

1.19 

1.19 

 

1.19 

 

20129

群众团体事务

0.68 

0.68 

 

0.68 

 

2012999

其他群众团体事务支出

0.68 

0.68 

 

0.68 

 

20132

组织事务

0.51 

0.51 

 

0.51 

 

2013299

其他组织事务支出

0.51 

0.51 

 

0.51 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

273.16 

60.29 

35.39 

24.90 

212.87 

20701

文化和旅游

273.16 

60.29 

35.39 

24.90 

212.87 

2070101

行政运行

65.29

60.29 

35.39 

24.90 

5.00 

2070104

图书馆

180.00 

 

 

 

180.00 

2070109

群众文化

27.87 

 

 

 

27.87 

208

社会保障和就业支出

13.68 

13.68 

13.68 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

9.47 

9.47 

9.47 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.63

4.63 

4.63 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.84

4.84

4.84

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21

4.21

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21

4.21

 

 

210

卫生健康支出

3.72

3.72

3.72

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.72

3.72

3.72

 

 

2101101

行政单位医疗

3.51

3.51

3.51

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.21

0.21

0.21

 

 

221

住房保障支出

6.51

6.51

6.51

 

 

22102

住房改革支出

6.51

6.51

6.51

 

 

2210201

住房公积金

3.63

3.63

3.63

 

 

2210202

提租补贴

1.81

1.81

1.81

 

 

2210203

购房补贴

1.07

1.07

1.07

 

 

045

铜陵市铜官区文化馆

63.94

63.94

62.64

1.30

 

201

一般公共服务支出

1.30

1.30

 

1.30

 

20129

群众团体事务

0.75

0.75

 

0.75

 

2012999

其他群众团体事务支出

0.75

0.75

 

0.75

 

20132

组织事务

0.56

0.56

 

0.56

 

2013299

其他组织事务支出

0.56

0.56

 

0.56

 

207

文化旅游体育与传媒支出

38.97

38.97

38.97

 

 

20701

文化和旅游

38.97

38.97

38.97

 

 

2070109

群众文化

38.97

38.97

38.97

 

 

208

社会保障和就业支出

11.50

11.50

11.50

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.51

5.51

5.51

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.51

5.51

5.51

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.99

5.99

5.99

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.99

5.99

5.99

 

 

210

卫生健康支出

5.11

5.11

5.11

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.11

5.11

5.11

 

 

2101102

事业单位医疗

4.81

4.81

4.81

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.30

0.30

0.30

 

 

221

住房保障支出

7.06

7.06

7.06

 

 

22102

住房改革支出

7.06

7.06

7.06

 

 

2210201

住房公积金

4.13

4.13

4.13

 

 

2210202

提租补贴

1.86

1.86

1.86

 

 

2210203

购房补贴

1.07

1.07

1.07

 

 

 

    合      计

362.20 

149.33 

121.94 

27.39 

212.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜官区文旅局(含文化馆)2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

022

铜陵市铜官区文化和旅游局

 85.39

59.30

 26.09

301

工资福利支出

 48.11

48.11

 

30103

奖金

 1.44

1.44

 

30111

公务员医疗补助缴费

 0.21

0.21

 

30102

津贴补贴

 16.62

16.62

 

30113

住房公积金 

 3.63

3.63

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

 4.84

4.84

 

   30110

职工基本医疗保险缴费 

 3.51

3.51

 

   30112

其他社会保险缴费 

 0.54

0.54

 

   30101

基本工资 

 17.33

17.33

 

302

商品和服务支出 

 26.09

 

 26.09

   30216

培训费 

 0.51

 

 0.51

   30200

综合定额 

 24.90

 

 24.90

   30228

工会经费 

 0.68

 

 0.68

303

对个人和家庭的补助

11.18

11.18

 

    30302

退休费

4.63

4.63

 

    30399

其他对个人和家庭的补助

6.55

6.55

 

045

铜陵市铜官区文化馆

63.94

62.64

1.30

301

工资福利支出

54.92

54.92

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.30

0.30

 

30101

基本工资

20.67

20.67

 

30112

其他社会保障缴费

  1.20

1.20

 

30102

津贴补贴

  16.58

16.58

 

30103

奖金

1.72

1.72

 

30113

住房公积金

  4.13

4.13

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

  5.51

5.51

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.81

4.81

 

302

商品和服务支出

1.30

 

1.30

30216

培训费

0.56

 

0.56

30228

工会经费

0.75

 

0.75

303

对个人和家庭的补助

7.72

7.72

 

30399

其他对个人和家庭的补助

7.72

7.72

 

 

合  计

 149.33

 121.94

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

铜官区文旅局2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:“铜官区文旅局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

铜官区文旅局2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:“铜官区文旅局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 


                      部门公开表9

铜官区文旅局2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

铜陵市铜官区文化和旅游局

 

212.87

212.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

 

212.87 

212.87 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

老放映员工龄补助经费

 

2.87 

2.87

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

区图书馆社会化运营费

 

175.00 

175.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

区图书馆图书、报刊、杂志等

 

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

区文化馆日常运转费

 

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

群众性文化活动经费

 

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费支出

网络运营经费

 

    5.00

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

212.87 

212.87 

 

 

 

 

 

 

 


       部门公开表10

铜官区文旅局2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“铜官区文旅局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 


铜官区文旅局2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门公开表11

注:“铜官文旅局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜官区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区文旅局2021年收支总预算362.20万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障。

二、关于2021年收入总表的说明

铜官区文旅局2021年收入预算362.20万元,其中,本年收入362.20万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入362.20万元,主要包括:一般公共预算拨款收入362.20万元,比2020年预算减少43.18万元,下降原因主要是一般公共服务、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、住房保障支出均有所下降。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜官区文旅局2021年支出预算362.20万元,比2020年预算减少43.18万元,下降10.65%,下降原因主要是一般公共服务、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、住房保障支出均有所下降。其中,基本支出149.33万元,占41.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出212.87万元,占58.77%事业单位经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

 

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

(一)铜官区文旅局2021年财政拨款收支预算362.20万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款362.20万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.49万元,占0.69%;社会保障和就业支出25.18万元,占6.95%;文化体育与传媒支出312.13万元,占86.18%;卫生健康支出8.83万元,占2.43%;住房保障支出13.57万元,占3.75%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜官区文旅局2021年一般公共预算支出362.20万元,比2020年预算减少43.18万元,下降10.65%,主要原因:下降原因主要是一般公共服务、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、住房保障支出有所下降。

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2.49万元,占0.69%;社会保障和就业支出25.18万元,占6.95%;文化体育与传媒支出312.13万元,占86.18%;卫生健康支出8.83万元,占2.43%;住房保障支出13.57万元,占3.75%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021(含文化馆)预算1.43万元,比2020年预算减少0.25万元,下降14.88%,下降原因主要是减少文化馆此项支出

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021(含文化馆)预算1.07万元,比2020年预算减少0.19万元,下降15.08%,减少原因主要是综合定额支出增加以及增加文化馆此项支出

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021(含文化馆)预算65.29万元,比2020年预算增加9.47万元,增加16.97%,增加原因主要是综合定额支出增加

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2021年预算180.00万元,比2020年预算减少15.79万元,减少8.06%,减少原因主要是图书馆社会化运营经费和图书采购经费支出减少

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021(含文化馆)预算66.84万元,比2020年预算减少43.9万元,下降39.64%,下降原因主要是文化活动支出减少以及减少文化馆此项支出

6.社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021(含文化馆)预算10.35万元,比2020年预算减少1.98万元,减少16.06%,增加原因主要是人员变动以及减少文化馆此项支出

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021(含文化馆)预算10.20万元,比2020年预算增加7.89万元,增加341.56%,增加原因主要是人员变动以及增加文化馆此项支出

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020(含文化馆)预算8.32万元,比2020年预算减少1.39万元,减少14.32%,减少原因主要是基本医疗支出减少以及减少文化馆此项支出

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020(含文化馆)预算0.51万元,比2020年预算增加0.21万元,增加70%,增加原因主要是基本医疗支出增加以及增加文化馆此项支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020(含文化馆)预算7.76万元,比2020年预算减少1.49万元,下降16.11%,减少原因主要是住房公积金支出减少以及减少文化馆此项支出

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021(含文化馆)预算3.68万元,比2020年预算减少0.36万元,增加8.91%,减少原因主要是补贴标准变动以及减少文化馆此项支出

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021(含文化馆)预算2.14万元,2020年持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜官区文旅局(含文化馆)2021年一般公共预算基本支出149.33万元,其中,人员经费121.94万元,公用经费27.39万元。

(一)人员经费121.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费27.39万元,主要包括:综合定额、培训费、工会经费。

 

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜官区文旅局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜官区文旅局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜官区文旅局2021年预算新设共安排项目支出212.87万元。主要包括:本年财政拨款安排212.87万元(其中,一般公共预算拨款安排 212.87万元,无政府性基金预算拨款安排,无国有资本经营预算拨款安排)。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜官区文旅局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜官区文旅局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.1.“铜官区图书馆社会化运营服务”项目。

1)项目概述。

铜官区图书馆包括一个总馆和八个社区分馆总馆位于人口密集交通便利的石城大道南段188号占地约17亩,馆舍总面积为4500平方米。对外开放服务窗口有少儿阅览室、成人阅览室、少儿借阅室、成人借阅室、自修室、电子阅览室、视障阅览室、地方文献室。八个社区分馆分别位于天井湖社区、鹞山社区、阳光社区、学苑社区、官塘社区、人民社区、乌木山社区、狮子山社区,分馆面积合计约2000平方米。总分馆现有各类图书16万册,面向全市所有市民开放,服务窗口实行全部免费。

图书馆采取了社会化运营的创新管理模式,由安徽儒林图书馆咨询服务有限公司负责运营。馆内现有员工33人,其中管理人员7人,专业技术人员 4人。主要设置部门有办公室、技术部、阅读推广部、读者工作部。图书馆坚持“为读者选好书、为好书找读者”、“一切服务读者”的宗旨,为全体读者提供“平等、免费、无障碍”的全方位、高质量的服务。

(2)立项依据。

依据一:铜官区图书馆下辖8个社区分馆,总面积2000平方米。图书馆编制少,辐射服务范围大,涉及分馆多、活动多,图书馆服务外包能够有效解决服务能力不足问题。

依据二:深入推进国家公共文化服务体系示范区创建工作,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,经区政府常务会议研究决定,采取政府购买社会化服务方式成立该项目,进一步深化文化体制改革,丰富公共文化服务供给,提高公共文化服务效能,满足人民群众精神文化需要。

(3)实施主体。安徽儒林图书咨询服务有限责任公司。

(4)起止时间。2018年5月1日至2021年4月30日。

(5)项目内容。

实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务,指导铜官区下辖其他社区阅读点,文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。

(6)年度预算安排。一年公共财政预算175万元。

7)绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

铜官区图书馆社会化运营服务 

实施单位

安徽儒林图书咨询服务有限责任公司 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

202.5 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

202.5 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务,指导铜官区下辖其他社区阅读点,文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。:
 ……

 目标1:全年到馆读者总人次不低于20万人次;

 目标2:馆藏年外借总量不低于12万册次;

 目标3:年举办讲座、培训不低20次/年。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量指标

指标1:到馆读者总人次

不低于20万人次

计划标准

 

 

 

指标2:开放时间

每周不低于60小时

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量指标

指标1:人员服务

不低于33人(含分馆) 

计划标准

时效

指标

 

 

 

时效指标

指标1:图书馆社会化运营

 1年

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本指标

指标1:运营经费

不高于招标价格

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效益指标

指标1:免费开放天数

312天

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

指标1:绿植存活率

95%以上

计划标准

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响指标

指标1:图书馆运营状况

全年正常运营

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对象满意度指标

 指标1:群众满意度

不低于95%

计划标准

(二)机关运行经费。

铜官区文旅局(含文化馆)2021年机关运行经费财政拨款预算27.39万元,比2020年预算增加0.85万元,增长3.20%,增长主要原因是部门人员增加以及增加文化馆此项支出

(三)政府采购情况。

铜官区文旅局2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,铜官区文旅局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置公务用车。未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

铜官区文旅局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了铜官区图书馆社会化运营服务1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款175万元,实行部门自评或第三方评价。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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