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2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计结果公告-铜官区人民政府

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索引号: 11340705MB0T746399/202601-00001 组配分类: 审计结果
发布机构: 铜官区审计局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计结果公告 文号:
发布日期: 2026-01-15 有效性: 有效
2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计结果公告
发布时间:2026-01-15 10:00 来源:铜官区审计局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

2024年以来,铜官区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话精神紧紧围绕区委区政府中心工作,认真贯彻人大常委会审议意见,立足经济监督定位,聚焦主责主业,积极发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全区经济社会高质量发展。

审计结果表明,2024年度区本级预算执行和其他财政收支总体情况较好2024年,区本级一般公共预算收入18.28亿元,加上级补助、下级上解、调入资金及结余等,收入合计35.48亿元;区本级一般公共预算支出26.42亿元,加上解支出安排预算稳定调节基金补助下级等,支出合计33.17亿元;收支相抵滚存结余2.31亿元。政府性基金收入合计18.63亿元,支出合计18.22亿元,年末结余0.41亿元。国有资本经营收入合计913万元,支出合计448万元,年末结余465万元。审计中还发现一些需要纠正和改进的地方

一、级预算执行情况和决算草案审计情况

从审计结果看,2024年区级预算执行和财政管理情况较好,决算草案编报总体规范。审计发现的主要问题:

(一)预算编制方面。

1.零基预算改革落实不到位。

(二)预算执行方面。

1.非税收入上缴不及时。

2.部分项目资金未发挥效益。

(三)财政管理方面。

1.预算绩效管理不全面。

(四)专项资金管理方面。

1.养老服务项目效益不高,资产管理不规范。

2.养老机构补贴资金审核存在较大风险。

3.高龄津贴发放审核把关不严。

(五)罚没收入征收管理方面。

1.罚没行政执法管理不规范。

2.罚没财物收缴管理不到位。

二、区直部门(单位)预算执行审计情况

审计了2个区直部门2024年度预算执行情况。从审计结果看,2个部门预算管理基本符合要求,预算执行情况总体较好。审计发现的主要问题:

(一)预算编制方面。

1.预算编制不科学。

2.重大经济事项未履行集体决策程序

3.未编制政府采购预算。

(二)预算执行方面。

1.预算执行率低。

2.预算调剂不规范。

三、重大项目审计情况

聚焦重大项目建设,对工程建设领域招标投标管理情况、土地复垦项目建设管理情况进行了专项审计调查,对政府投资建设项目进行了跟踪审计。审计结果表明,铜官区有关单位,积极履行相关职责,按时完成项目建设任务。

(一)工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查

1.优化营商环境政策执行不到位。

2.招标程序执行不严格。

3.招标文件设置不合理。

4.招标评审不规范。

5.合同履约不到位。

(二)西湖镇土地复垦项目建设管理情况专项审计调查

1.项目组织规划设计不严谨。

2.项目实施过程管理不到位。

3.项目后期移交管护不完善。

4.项目资金管理使用不规范。

(三)政府投资建设项目跟踪审计

1.政策措施落实不到位。

2.资金管理使用不规范。

3.建设过程管理不完善。

四、铜官区增发国债项目专项审计调查情况

对铜官区增发国债项目建设管理和资金使用情况进行了专项审计调查。审计调查结果表明,相关单位积极做好项目增发国债资金申报,全力推进项目建设工作。审计发现的主要问题:

(一)前期决策部署方面。

1.造价管理不到位。

(二)项目过程管控方面。

1.招标代理合同签订不规范。

2.将未经审查图纸用于现场施工。

3.监理资料管理不规范。

(三)项目资金管理方面。

1.超申报额度支付资金。

五、国有资产审计情况

结合财政审计、经济责任审计等项目,重点审计了行政事业和企业2类国有资产管理使用情况。审计结果表明,各有关单位积极落实资产管理职责,不断推动资产管理规范化。审计发现的主要问题:

(一)行政事业性国有资产审计情况。

1.出租资产管理不规范。

2.国有资产管理不到位。

3.资产长期闲置浪费。

(二)企业国有资产审计情况。

1.房产管理混乱。

2.往来款管理不到位。

3.对控股子公司未尽出资人义务。

六、审计建议

(一)深化零基预算改革,优化财政资源配置。

(二)保障重点领域支出,推动政策落地见效。

(三)强化国有资产管理,提高资产使用效益。

(四)加强审计成果运用,服务改革发展大局

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