根据审计法及相关规定,区审计局对区经信局2023年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明,在区委、区政府坚强领导下,区经信局坚持稳中求进工作总基调,加快产业结构调整,推进绿色低碳转型,加快构建现代化产业体系,推动我区工业经济持续有序健康发展。从审计情况看,区经信局部门预算执行和其他财政收支情况总体良好。
一、部门预算执行审计情况
区经信局为区财政一级预算单位,负责贯彻党和国家关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署。2023年,区财政批复预算支出为1831.34万元,实际下达指标2147.48万元;区经信局本年实际支出1546.55万元。
二、审计发现的主要问题
1.政府采购预算编制不完整。区经信局2023年度未编制政府采购支出预算,当年发生政府采购支出0.9万元。
2.部分项目预算执行率较低。2023年,区经信局“其他对企业补助”项目等17笔指标合计515.53万元,因预算安排不合理或财政资金不足等因素,当年实际支付2.94万元,执行率为0.57%。
3.扩大项目支出范围。经审计抽查,区经信局在“四送一服”“为企服务”项目中分别列支应属基本支出的文印费1.4万元、0.8万元。
4.公务卡结算规定执行不严格。经抽查区经信局2023年差旅费报销信息,22笔差旅费中有14笔未使用公务卡结算。
三、审计建议
区审计局从完善部门预算编制,统筹项目安排提高预算执行率,合理划分基本支出和项目支出,规范公务卡使用等方面提出了具体审计建议,要求区经信局落实问题整改。
四、审计整改工作推进情况
针对审计指出的问题,区经信局认真查找问题产生原因,制定措施逐项落实问题整改。
目前,审计问题已整改完毕,区经信局将依法向社会公开审计整改结果。
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